第一太平物業不合格品控制程序
世茂第一太平物業不合格品控制程序
1范圍
本程序依據GB/T19001―2000idtISO9001:2000質量標準中8.3條款和公司質量手冊中相關章節編制,適用于上海世茂第一太平物業服務有限公司各管理中心(處)對物業管理服務過程中不合格物料和不合格服務的控制。
2目的
通過對物業管理及服務過程中各類不合格品和不合格服務進行識別和控制,防止和杜絕不合格品和不合格服務的非預期使用和交付,確保公司提供的服務質量滿足規定的要求。
適用于物業管理全過程發生的不合格品和不合格服務控制。
3職責
3.1公司品質管理部負責對管理中心(處)提供物業服務的過程實施檢查、監管,控制不合格服務的形成過程。
3.2各管理中心(處)對服務供方提供服務過程實施監督管理,控制不合格品的形成過程。
3.3品質管理部負責抽查、驗證不合格品。
4程序
4.1不合格物料的評審和處置
4.1.1各管理中心(處)按進貨物料申請單和采購合同對進貨物料進行檢驗,發現不合格物料時,應督促服務供方隔離存放,做好標識。
4.1.2對采購或使用過程中的不合格物料由各管理中心(處)填寫《不合格品處理記錄單》,做出更換、退貨、降級和報廢的處置決定。
4.1.3各管理中心(處)記錄不合格物料的處置情況,以說明不合格物料的實際狀況,每年將不合格物料處理單匯總報上級主管部門(分公司(區域)、行政人事部)。
4.1.4各管理中心(處)對更換服務供方后的物料進行驗收確認。
4.2不合格服務評審和處置
4.2.1各管理中心(處)經理應對照公司制定的相關規定、規程、標準進行日常物業管理、服務項目的質量狀況實施檢查,在檢查中或在與顧客(業戶)聯系溝通時發現不合格服務時,由管理中心(處)開具《不合格服務整改單》,交責任人實施整改,由管理中心(處)跟蹤檢查復驗。
4.2.2公司品質管理部對管理中心(處)物業管理服務質量進行不定期監督抽查,抽查中發現不合格服務的,開具《不合格服務整改單》或向服務供方提出建議,并督促整改及驗證整改結果。
4.2.3發生顧客(業戶)投訴時由管理中心(處)接待或電話的接聽者填寫“顧客投訴記錄表”(包括投訴者、投訴內容等信息),遞交管理中心(處)負責人。由相關部門負責人在規定時限內進行處理。
4.3已交付使用(實施)的不合格品(服務)的處置
4.3.1當發現不合格物料(服務)已被使用(實施),由發現人員及時向部門主管報告或按作業指導書規定處置并報告。供方提供的服務不合格,由責任部門按《采購過程控制程序》執行。
4.3.2《不合格品處理記錄單》及《不合格服務整改單》應說明不合格品(服務)的性質,采取的糾正(預防)措施及經顧客(業戶)同意批準的讓步。
4.3.3已交付使用(實施)的不合格品(服務)的處置記錄應按《記錄控制程序》的規定期限保存。
4.3.4所有被評審、處置的不合格品和不合格服務都應按合格要求進行糾正。對糾正后的產品或服務由授權人員重新進行驗證,以證實其符合規定的要求。
5相關文件
《記錄控制程序》
《糾正和預防措施控制程序》
6相關記錄
《不合格品處理記錄單》
《不合格服務整改單》
篇2:某公司不合格品控制程序
公司不合格品控制程序
1.目的
對不合格品進行標識、記錄、隔離、評價和處置等控制,以防止不合格品的非預期使用。
2.適用范圍
適用于產品形成全過程的不合格品和可疑材料控制及交付后的不合格品的處理。
3.定義
3.1不合格品:沒有滿足規定的一個或多個質量特性的產品。
3.2廢品:凡喪失使用性能且無法修復或不能經濟修復的產品。
3.3返工:對不合格品采取的糾正措施使其滿足規定的要求。
3.4返修:對不合格品采取的糾正措施,雖不符合規定要求但能滿足使用要求。
4.職責
4.1檢查科是不合格品控制的歸口管理部門,下屬質量管理室和檢驗室具體負責不合格品的鑒別、記錄、標識、隔離、評審和處置等工作。
4.2技術科負責返工產品規程的制定。
4.3生產安全科負責執行對外協件、半成品、成品評審后不合格品的處置。
4.4計劃供應部負責執行對原材料、外購件中不合格品的處置。
4.5總經理或管理者代表負責對嚴重不合格品的處置的審批。
5.工作程序
5.1不合格品的鑒別
專職檢驗員按《檢驗和試驗控制程序》規定的要求,對原材料、外購/外協件、半成品、成品分別進行進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗,及時作出合格與否的判定。
5.2鑒別依據
不合格品的判定依據是產品質量標準(包括產品圖紙、技術標準、工藝文件、檢驗規程等)。
5.3不合格品缺陷嚴重性分類:
5.3.1嚴重缺陷(A類):必然會造成產品在使用中喪失功能、運轉故障、增加安全風險、降低使用壽命和顧客索賠。
5.3.2主要缺陷(B類):可能影響后道工序加工、裝配、裝車等困難,但易于排除,而不影響產品功能,外露部分有銳利邊緣及返工痕跡,明顯的外觀缺陷(氧化皮過涂,裂紋,折紋等)。
5.3.3輕微缺陷(C類):不影響產品在使用時的功能和壽命,不明顯的外觀缺陷(如劃痕、斑點、輕微色差等)。
5.4標識、記錄、隔離、報告
5.4.1一經發現或懷疑為不合格品,專職檢驗員負責立即對不合格品按《檢驗和試驗狀態控制程序》的規定進行標識,并在《不合格品通知單》上記錄產品不合格項,采取必要措施對以前的產品進行檢查或復查,將不合格品隔離至規定區域,及時將《不合格品通知單》上報檢查科。
5.4.2存放不合格品區域的產品在尚未作出處置意見之前,任何人不得擅自動用。
5.5評審
5.5.1對常發性易糾正的不合格品或有明顯缺陷的零星不合格品,由現場專職檢驗員直接作出分選或返工或報廢的意見,并對返工后的產品重新檢驗和記錄檢驗結果。
5.5.2對C類缺陷批量不合格品和B類缺陷少量不合格品,由檢驗科評審,并作出評審處置意見。
5.5.3對A類和B類缺陷批量不合格品,由技術科評審,對重大批量不合格須報管理者代表或總審批,并作出評審處置意見。
5.5.4試制產品階段的不合格品由技術科負責評價處置。
5.5.5評審不合格品的結論僅對本批有效,不得作為評審其它產品的依據。
5.6處置
5.6.1對原材料、外購/外協件不合格的處置
a.對嚴重缺陷的批量原材料、外購/外協件作退貨處置。
b.對主要缺陷的批量產品,由專職檢驗員在驗收單上判定為不合格,并在《不合格品通知單》上記錄不合格項,由檢查科提出退貨,計劃供應部辦理聯絡和退貨手續。對可不經返工處置能夠達到預期使用要求的不合格品,由分承包方填寫《讓步接收申請單》,由檢查科進行評審同意,可以讓步接收。讓步接收產品在投入使用時必須進行標識,使用中達不到預期使用要求的,由檢查科提出退貨處理,供應科辦理聯絡和退貨手續。
c.對輕微缺陷的批量產品,由分承包方負責進行返工,返工后由檢驗員重新檢驗,合格后方可辦理入庫手續。
d.供應科接到《不合格品通知單》時,將處置意見及時通知分承包方,一般情況下,不合格原材料、外購/外協件應及時退回分承包方,對特殊原因不能及時退回而確需在本廠倉庫存放的,由倉庫管理員按《檢驗和試驗狀態控制程序》的規定執行。
5.6.2對半成品不合格的處置
a.當半成品在制造過程中產生少量不合格時,由專職檢驗員督促操作者進行分選,并做好記錄,并進行重新檢驗;如少量不可返工的作廢品及時放入廢品箱;屬須按專門返工工藝進行返工的,按返工工藝進行返工。
b.當半成品在制造過程中發生批量不合格時的處置辦法:
返工:由專職檢驗員填寫《不合格品通知單》評審處置要返工的產品,技術開發科工藝室制訂返工工藝,由生產安全科對不合格品進行返工,并重新檢驗。
讓步接收:由生產部工段負責人填寫《讓步接收申請單》,報質保部檢驗室主任或質管室主任進行評審。
報廢:由檢驗員填寫《廢品通知單》,經檢查室主管蓋章批準。
5.6.3對成品不合格的處置
a.在最終檢驗和試驗過程中發現少量不合格品,按5.6.2進行。
b.對成品中批量不合格品的處置辦法,按5.6.2進行。
c.對于讓步處理的產品,在銷售時,必須取得顧客的認可,方能供貨。讓步接收產品有明顯標識。
5.7編制不合格品減少計劃
5.7.1檢查科負責每月對發生在生產過程中的不合格品進行統計匯總,采用排列圖、因果圖形式進行原因分析。
5.7.2根據原因分析的結果,制訂優先減少不合格品的計劃、措施并組織相關部門具體實施并記錄結果。
5.7.3對那些已采取措施,但沒有找到并消除根本原因,可能重復發生的不合格品,必須采用確定課題,開展QC攻關的方法解決問題。
6.相關文件和記錄
QR/HD13.01-01《不合格品通知單》
QR/HD13.01-02《廢品通知單》
QR/HD13.01-03《讓步接收申請單》
篇3:金屬制品公司不合格品控制程序
金屬制品公司程序文件:不合格品控制程序
1.目的:
建立并保持不合格品控制的形成文件的程序,防止不合格品及驗收不合格工程的非預期使用,對不合格品進行標識、隔離、記錄、評審和處置,并通知有關職能部門,從而評審和控制不合格品。
2.適用范圍:
適用于對原材料及產成品中不合格品的控制。
3.職責:
3.1工程部負責檢驗原材料及、成品是否合格,并規定其標識方法和記錄方法。
3.2管理者代表負責主持召開"不合格品評審會議"。
3.3廠務經理審核并批準《不合格品評審報告》。
3.4生產部負責執行《不合格品評審報告》中決定的處理方法,工程部質檢員負責監督、跟蹤不合格品處理的全過程。
4.定義:無
5.工作程序
5.1工程部對原材料及產品進行檢測,并依據檢驗結果開具檢驗報告。
5.2當不合格原材料出現時,必須將這些不合格的原材料進行隔離,并在其放置區域標識"不合格"。同時由工程部通知采購業務部盡快聯系退貨。退貨記錄于《供方質量跟蹤表》上。
5.3當不合格成品出現時,由質檢員在相應的產品上掛上"不合格"標識,同時上報管理者代表。由管理者代表負責召開由采購業務部、工程部和生產部等負責人參加的"不合格品評審會議",討論不合格成品的處理方式并由工程部填寫《不合格品評審報告》。
5.4"評審"需列出原因分析,對不合格產成品要檢查生產過程中有關環節,記錄不合格原因。
5.5"評審"須寫明以下處理意見:
a.返工,以達到規定要求;
b.報廢。
(注:返工后的產品應重新進行檢驗,并進行標識和記錄)
5.6管理者代表向總經理匯報評審會議的決定。
5.7總經理批準隔離處理的決定,并向生產部、工程部等有關職能部門下發命令。
5.8相關職能部門根據《不合格品評審報告》并根據其職責,對"不合格品"進行處理,質檢員負責監督、驗證"不合格品"處理的全過程。
6.相關文件和記錄
6.1BF/QJ-053《不合格品評審報告》
6.2BF/QJ-054《不合格品處理方案通知單》
批準審核編制
日期日期日期