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綜合科內(nèi)部考核辦法

2024-07-23 閱讀 8408

1、目的:

為了規(guī)范綜合科內(nèi)部管理,按時(shí)完成工作,確保安全目標(biāo)完成,特制訂本辦法。

2、適用范圍:

本辦法適用于綜合科科長、安全員考核。

3、職責(zé):

每月底科長考核科員,分管副部長考核科長,考核人和受考核人必須簽字確認(rèn)。

4、內(nèi)容:

4.1綜合科科長

4.1.1建立、健全公司安全組織機(jī)構(gòu),制定、完善安全規(guī)章制度。

4.1.2組織、參加各類安全檢查,督促科員做好本職工作。

4.1.3負(fù)責(zé)組織開展安全生產(chǎn)大檢查活動(dòng),匯總上報(bào)檢查情況,針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患,制訂整改方案,落實(shí)整改措施。

4.1.4定期召開安全工作例會(huì),對(duì)有關(guān)工作進(jìn)行總結(jié)布置,加強(qiáng)對(duì)車間安全工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。

以上未完成的由分管副部長考核科長100元/項(xiàng)。

4.2、安全生產(chǎn)監(jiān)督員

4.2.1做好員工安全教育培訓(xùn),以及新進(jìn)廠工人公司級(jí)安全教育。

4.2.2定期、不定期對(duì)各車間進(jìn)行安全隱患、違紀(jì)、違規(guī)、違章、消防安全以及各項(xiàng)安全記錄的檢查,做好各車間大中修現(xiàn)場安全督查工作。

4.2.3做好外委單位的資質(zhì)審查工作,并對(duì)外委單位進(jìn)行安全監(jiān)督檢查。

4.2.4組織開展本單位安全生產(chǎn)宣傳、教育和培訓(xùn)工作,負(fù)責(zé)特種作業(yè)人員、特種設(shè)備的安全管理工作;

4.2.5負(fù)責(zé)每日到生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問題,督促整改。檢查生產(chǎn)場地是否整潔,設(shè)備是否擦拭干凈。

4.2.6負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)現(xiàn)場文明生產(chǎn)的管理、考評(píng)和考核工作。

4.2.7深入現(xiàn)場檢查,督促各部門實(shí)施文明生產(chǎn),發(fā)現(xiàn)不文明的情況應(yīng)立即制止,如不聽勸告,按有關(guān)文明生產(chǎn)的規(guī)定進(jìn)行考核。

4.2.8每周會(huì)同辦公室一起進(jìn)行一次文明生產(chǎn)、定置管理檢查。

4.2.9做好文件收發(fā)放、安全資料的存檔和相關(guān)記錄工作。

以上未完成的由科長考核科員100元/項(xiàng)。

篇2:ISO9000內(nèi)部品質(zhì)審核員知識(shí)考核題

ISO9000內(nèi)部品質(zhì)審核員基本知識(shí)考核題

單位:部門:姓名:得分:

1.選擇題:(2分*15=30分)

1.01當(dāng)下列何種情況發(fā)生時(shí)需要進(jìn)行不定期內(nèi)部品質(zhì)審核:

A.品質(zhì)系統(tǒng)發(fā)生重大改變時(shí)

B.懷疑某產(chǎn)品之嚴(yán)重品質(zhì)問題是由于品質(zhì)系統(tǒng)之問題引起時(shí)

C.當(dāng)客戶明確要求時(shí)

D.以上任一種情形發(fā)生時(shí)E.以上均不用進(jìn)行不定期審核

1.02審核小組長應(yīng)負(fù)責(zé)下列何種工作

A.組織及執(zhí)行審核B.咨詢所發(fā)現(xiàn)問題

C.評(píng)估所發(fā)生問題需采取之糾正措施所需之成本及可形性

D.以上均不是E.以上均是

1.03選擇審核員之條件是:

A.具備主管之職務(wù)者B.經(jīng)培訓(xùn)合格并取得組織批準(zhǔn)

C.和被審核工作無關(guān)D.以上均是

E.以上均不是

1.04內(nèi)部審核員對(duì)于審核后如何確認(rèn)糾正措施已完成

A.接受雙方之口頭說明B.審查所提出之解釋

C.前往被審核部門確認(rèn)D.以上均不是

E.以上均是

1.05任何一個(gè)成功的系統(tǒng)審核需要:

A.正式文件化的審核作業(yè)規(guī)定B.高階管理人員的參于

C.有經(jīng)驗(yàn)的審核人員及審核負(fù)責(zé)人

D.以上均不是E.以上均是

1.06審核中發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定之事項(xiàng)之證據(jù)必須:

A.由被審核者同意B.記錄不符合事項(xiàng)

C.事后應(yīng)能提供證明D.以上均是

E.以上均不是

1.07審核查檢表之用途主要是:

A.確保審核工作如期完成B.協(xié)助審核員明確審核重點(diǎn)及方向

C.以上均是D.以上均不是

1.08下列選項(xiàng)中是ISO9001所要求的為:

A.程序文件

B.書面的品質(zhì)政策

C.一位品質(zhì)經(jīng)理或主管

D.A.B.C均是

E.A。B。均是

1.09ISO9001之8.4資料分析要求:

A.計(jì)算品質(zhì)不良B.制作抽樣計(jì)劃

C.柏拉圖D.以上均是E.以上均不是

1.10未執(zhí)行某一條款被稱為:

A.特別允許B.不符合事項(xiàng)

C.糾正措施D.以上均是

E.以上均不是

1.11誰對(duì)于審核行程表,審核準(zhǔn)備工作負(fù)有全部責(zé)任:

A.審核組長B.品保經(jīng)理

C.總經(jīng)理D.管理代表(不是審核小組長)

E.以上均是

1.12品質(zhì)系統(tǒng)審核是評(píng)估:

A.產(chǎn)品品質(zhì)是否合格B.品質(zhì)系統(tǒng)是否符合某一標(biāo)準(zhǔn)

C.產(chǎn)品檢驗(yàn)是否符合要求D.以上均否E.以上均是

1.13審核員發(fā)現(xiàn)有2臺(tái)正在使用之儀器已過期但未校驗(yàn),其應(yīng)該:

A.填寫不符合報(bào)告B.增加抽樣,檢查是否仍有相同現(xiàn)象

C.立即告訴被審核部門這是不符合D.以上均不是E.以上均是

1.14組織準(zhǔn)備于廠商處進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)其相關(guān)要求可規(guī)定于:

A.品質(zhì)手冊(cè)B.程序文件

C.采購訂單D.以上均不可E.以上均可

1.15組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行品質(zhì)系統(tǒng)審核,可規(guī)定于:

A.品質(zhì)手冊(cè)B.外部文件

C.買賣合約D.以上均不可E.以上均可

2.簡答題(5分*5=25分)

2.1審核4.2.4品質(zhì)記錄控制要項(xiàng)時(shí),審核員可查證哪些相關(guān)記錄以證明其符合性(3種以上)

2.2請(qǐng)回答審核8.2.2品質(zhì)系統(tǒng)審核要項(xiàng)時(shí),審核員常見的查檢要點(diǎn)

2.3請(qǐng)簡答4.2.3文件與資料管理要項(xiàng)之要求

2.4請(qǐng)簡答管理審查與內(nèi)部品質(zhì)審核之區(qū)別與聯(lián)系

2.5請(qǐng)簡述不合格品管理與糾正預(yù)防措施之區(qū)別與聯(lián)系

3.請(qǐng)根據(jù)貴公司之品質(zhì)系統(tǒng)制作內(nèi)部品質(zhì)審核計(jì)劃.(10分)

4.案例分析:(5分*6=30分)

4.1審核員在抽查公司設(shè)計(jì)和品管及生產(chǎn)部門中4位員工,其回答公司之品質(zhì)方針政策時(shí)有一名完全正確,另一名順序錯(cuò)誤,有一名答對(duì)一部份,另一名則完全不知道.

請(qǐng)分析:

4.1.1不符合條文,程序

原因:

4.1.2審核員在記錄時(shí)應(yīng)記錄之內(nèi)容有:

4.2審核員在抽查某張?jiān)O(shè)計(jì)圖面時(shí)發(fā)現(xiàn)有更改的現(xiàn)象,但只有更改的時(shí)間,責(zé)無更改之人員簽名,請(qǐng)問:

4.2.1不符合程序,條文

4.2.2審核員在記錄時(shí)應(yīng)記錄之內(nèi)容有:

4.3審核員在工作現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)某作業(yè)員工位有一支卡尺,無標(biāo)簽但有公司之財(cái)產(chǎn)編號(hào),請(qǐng)判斷是否存在不符合,如

4.3.1不符合,則不符合程序,條文

4.3.2符合,原因:某

4.3.3無法判斷,還需查證:

4.4審核員詢問某位從事測試之作業(yè)人員其在上崗前有班長作業(yè)示范后便開始測試,請(qǐng)問是否存在不符合,如

4.4.1存在,不符合程序,條文

4.4.2不存在,原因:

4.4.3無法判斷,還需查證:

4.5審核員發(fā)現(xiàn)在倉庫不合格與合格品和待檢驗(yàn)品存放在一起,倉管員回答都認(rèn)應(yīng)識(shí)這些產(chǎn)品,還沒發(fā)生過用錯(cuò)現(xiàn)象,只是位置不足沒辦法區(qū)分而公司高層主管都知道,并沒有指出要改進(jìn),請(qǐng)問是否存在不符合,如

4.5.1,存在,不符合程序,條文.

4..5.2不存在,原因:

4.5.3無法判斷,還需查證:

檔案管理制度

篇3:公司ISO9000內(nèi)部品質(zhì)審核員知識(shí)考核題

公司ISO9000內(nèi)部品質(zhì)審核員基本知識(shí)考核題

單位:部門:姓名:得分:

一、選擇題:(2分*15=30分)

1.01當(dāng)下列何種情況發(fā)生時(shí)需要進(jìn)行不定期內(nèi)部品質(zhì)審核:

A.品質(zhì)系統(tǒng)發(fā)生重大改變時(shí)

B.懷疑某產(chǎn)品之嚴(yán)重品質(zhì)問題是由于品質(zhì)系統(tǒng)之問題引起時(shí)

C.當(dāng)客戶明確要求時(shí)

D.以上任一種情形發(fā)生時(shí)

E.以上均不用進(jìn)行不定期審核

1.02審核小組長應(yīng)負(fù)責(zé)下列何種工作

A.組織及執(zhí)行審核

B.咨詢所發(fā)現(xiàn)問題

C.評(píng)估所發(fā)生問題需采取之糾正措施所需之成本及可形性

D.以上均不是

E.以上均是

1.03選擇審核員之條件是:

A.具備主管之職務(wù)者

B.經(jīng)培訓(xùn)合格并取得組織批準(zhǔn)

C.和被審核工作無關(guān)

D.以上均是

E.以上均不是

1.04內(nèi)部審核員對(duì)于審核后如何確認(rèn)糾正措施已完成

A.接受雙方之口頭說明

B.審查所提出之解釋

C.前往被審核部門確認(rèn)

D.以上均不是

E.以上均是

1.05任何一個(gè)成功的系統(tǒng)審核需要:

A.正式文件化的審核作業(yè)規(guī)定

B.高階管理人員的參于

C.有經(jīng)驗(yàn)的審核人員及審核負(fù)責(zé)人

D.以上均不是

E.以上均是

1.06審核中發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定之事項(xiàng)之證據(jù)必須:

A.由被審核者同意

B.記錄不符合事項(xiàng)

C.事后應(yīng)能提供證明

D.以上均是

E.以上均不是

1.07審核查檢表之用途主要是:

A.確保審核工作如期完成

B.協(xié)助審核員明確審核重點(diǎn)及方向

C.以上均是

D.以上均不是

1.08下列選項(xiàng)中是ISO9001所要求的為:

A.程序文件

B.書面的品質(zhì)政策

C.一位品質(zhì)經(jīng)理或主管

D.A.B.C均是

E.A。B。均是

1.09ISO9001之8.4資料分析要求:

A.計(jì)算品質(zhì)不良

B.制作抽樣計(jì)劃

C.柏拉圖

D.以上均是

E.以上均不是

10未執(zhí)行某一條款被稱為:

1.

A.特別允許

B.不符合事項(xiàng)

C.糾正措施

D.以上均是

E.以上均不是

1.11誰對(duì)于審核行程表,審核準(zhǔn)備工作負(fù)有全部責(zé)任:

A.審核組長

B.品保經(jīng)理

C.總經(jīng)理

D.管理代表(不是審核小組長)

E.以上均是

1.12品質(zhì)系統(tǒng)審核是評(píng)估:

A.產(chǎn)品品質(zhì)是否合格

B.品質(zhì)系統(tǒng)是否符合某一標(biāo)準(zhǔn)

C.產(chǎn)品檢驗(yàn)是否符合要求

D.以上均否

E.以上均是

1.13審核員發(fā)現(xiàn)有2臺(tái)正在使用之儀器已過期但未校驗(yàn),其應(yīng)該:

A.填寫不符合報(bào)告

B.增加抽樣,檢查是否仍有相同現(xiàn)象

C.立即告訴被審核部門這是不符合

D.以上均不是

E.以上均是

1.14組織準(zhǔn)備于廠商處進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)其相關(guān)要求可規(guī)定于:

A.品質(zhì)手冊(cè)

B.程序文件

C.采購訂單

D.以上均不可

E.以上均可

1.15組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行品質(zhì)系統(tǒng)審核,可規(guī)定于:

A.品質(zhì)手冊(cè)

B.外部文件

C.買賣合約

D.以上均不可

E.以上均可

二、簡答題(5分*5=25分)

2.1審核4.2.4品質(zhì)記錄控制要項(xiàng)時(shí),審核員可查證哪些相關(guān)記錄以證明其符合性(3種以上)

2.2請(qǐng)回答審核8.2.2品質(zhì)系統(tǒng)審核要項(xiàng)時(shí),審核員常見的查檢要點(diǎn)

2.3請(qǐng)簡答4.2.3文件與資料管理要項(xiàng)之要求

2.4請(qǐng)簡答管理審查與內(nèi)部品質(zhì)審核之區(qū)別與聯(lián)系

2.5請(qǐng)簡述不合格品管理與糾正預(yù)防措施之區(qū)別與聯(lián)系

三、請(qǐng)根據(jù)貴公司之品質(zhì)系統(tǒng)制作內(nèi)部品質(zhì)審核計(jì)劃.(10分)

四、案例分析:(5分*6=30分)

4.1審核員在抽查公司設(shè)計(jì)和品管及生產(chǎn)部門中4位員工,其回答公司之品質(zhì)方針政策時(shí)有一名完全正確,另一名順序錯(cuò)誤,有一名答對(duì)一部份,另一名則完全不知道.

請(qǐng)分析:

4.1.1不符合條文,程序

原因:

4.1.2審核員在記錄時(shí)應(yīng)記錄之內(nèi)容有:

4.2審核員在抽查某張?jiān)O(shè)計(jì)圖面時(shí)發(fā)現(xiàn)有更改的現(xiàn)象,但只有更改的時(shí)間,責(zé)無更改之人員簽名,請(qǐng)問:

4.2.1不符合程序,條文

4.2.2審核員在記錄時(shí)應(yīng)記錄之內(nèi)容有:

4.3審核員在工作現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)某作業(yè)員工位有一支卡尺,無標(biāo)簽但有公司之財(cái)產(chǎn)編號(hào),請(qǐng)判斷是否存在不符合,如

4.3.1不符合,則不符合程序,條文

4.3.2符合,原因:某

4.3.

3無法判斷,還需查證:

4.4審核員詢問某位從事測試之作業(yè)人員其在上崗前有班長作業(yè)示范后便開始測試,請(qǐng)問是否存在不符合,如

4.4.1存在,不符合程序,條文

4.4.2不存在,原因:

4.4.3無法判斷,還需查證:

4.5審核員發(fā)現(xiàn)在倉庫不合格與合格品和待檢驗(yàn)品存放在一起,倉管員回答都認(rèn)應(yīng)識(shí)這些產(chǎn)品,還沒發(fā)生過用錯(cuò)現(xiàn)象,只是位置不足沒辦法區(qū)分而公司高層主管都知道,并沒有指出要改進(jìn),請(qǐng)問是否存在不符合,如

4.5.1,存在,不符合程序,條文.

4..5.2不存在,原因:

4.5.3無法判斷,還需查證: