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中學公物管理制度

2024-07-25 閱讀 2011

中學公物管理制度

為講求財產(chǎn)對教育、教學、生活的適用,提高使用效率,延長使用期限,特制定如下公物管理制度:

一、全校師生員工必須樹立對財產(chǎn)著眼于用,著手于管理,使物盡其用的觀念,杜絕那種重錢不重物,用而不管的現(xiàn)象發(fā)生,教職工當發(fā)現(xiàn)學生損壞學校公物時,均有責任追究其賠償和報告主管人員的責任,眾抓齊管,把財產(chǎn)管好用好。

二、學校財產(chǎn)必須按用途、性質(zhì)歸類,造冊編號,登記建卡,并采取主管(學校有專職保管員)、兼管(處室、班級、作業(yè)組負責人兼管)和群管(全校師生用物管物)三結合管理。

三、學校所購物品必須首先進入公物室(購貨發(fā)票非經(jīng)公物保管員簽字則無效),保管員必須填寫好物品的入庫單,建立公物臺帳。

四、處室、班級、作業(yè)組(食堂)或個人領用公物必須登記簽名。

五、教室的公物(桌凳、電燈、教具、門窗包括風鉤插銷等)按班級造冊登記或編號,由班主任領取簽字,交其師生使用保管。

六、對于損壞的公物,使用人要及時到總務處報告情況并填寫好維修登記卡,屬正常損壞的則由總務處安排修復整理,非正常損壞者則由肇事人照價賠償或修復。

七、每學期結束時,由公物保管員負責組織公物清理,若有丟失或損壞者,則按本制度第五項規(guī)定執(zhí)行處理。

篇2:防空辦公室公物采購管理制度

防空辦公室公物采購和管理制度

為了加強對財物的管理,節(jié)約經(jīng)費,降低成本,根據(jù)政府采購的有關規(guī)定,制定本制度。

一、本制度所指的公用物品是利用辦公經(jīng)費和業(yè)務經(jīng)費所購置的辦公用品及工作用品。

二、采購物品要本著實際需要、適合使用、節(jié)約經(jīng)費的原則,既要保證質(zhì)量,又要價廉物美,有使用價值。

三、采購物品應有計劃,實行統(tǒng)一采購,專人負責。使用預算內(nèi)資金,不能超支。

四、采購物品前應先由相應科提出書面申請,經(jīng)相應科負責人審核,并呈辦領導審批后方可進行。

五、列入政府集中采購目錄內(nèi)或達到政府集中采購限額標準的物品必須按政府集中采購程序?qū)嵤┱少彙?/p>

六、審批權限。采購物品100元以下由綜合科審批;100元至1000元的呈分管財務副主任審批,1000元至3000元呈主任審批;3000元以上的采購由辦領導班子研究決定。

七、報銷程序。經(jīng)辦人簽字――會計審核――財務負責人簽字協(xié)管財務副主任簽字――辦主任審批。

八、統(tǒng)一保管。采購的物品如攝像機、照相機投影機、手提電腦等由綜合科驗收后集中統(tǒng)一保管,個人一般不保管公用物品。500元以上(含)屬于固定資產(chǎn),要報會計建立臺賬,登記造冊。使用物品時,應先登記,才能領取。貴重物品的使用,使用者先提出書面申請,經(jīng)辦領導同意后方可領取使用。各科使用電腦、電話機及文件柜、沙發(fā)、辦公臺、飲水器等物品由后勤管理員驗核后,報會計登記造冊,由各科室妥善保管。

九、固定資產(chǎn)和貴重物品的報廢應按有關規(guī)定進行,經(jīng)綜合科證實并經(jīng)辦領導同意后,送會計備案注銷。

十、凡屬公用物品要妥善保管,注意防潮、防火、防盜,注意保養(yǎng)、維護、維修,確保公用物品不丟失,不損壞。

十一、個人使用的公用物品,在工作變動時,應如數(shù)移交,經(jīng)綜合科驗收后,方可辦理相關手續(xù)。

十二、建立采購領導小組

組長:辦主任

副組長:副主任

成員:各科科長

(一)辦公用品采購小組

小組長:綜合科科長

組員:出納、文秘人員

(二)工程采購小組

小組長:工程科科長

組員:會計、工程科人員

(三)指揮通信采購小組

小組長:業(yè)務科科長

組員:負責指揮、通信業(yè)務人員各一名。

篇3:某營銷中心辦公物品管理制度

營銷中心辦公物品管理制度

1、公司辦公用品由行政部總臺文員保管、申購、發(fā)放登記,并如實進入領用者成本,于每月底登記匯總進入公司月考核表。

2、任何人領用,必須到總臺文員處簽字登記領用,總臺文員必須根據(jù)實際情況控制發(fā)放,任何人不得隨意多領。簽字筆每人每月原則上只能領一只,信紙兩個月一本,其他用品領用須由部門負責人簽字才能發(fā)放。

3、膠卷領用原則上每次只能領用一卷,超過二卷必須要先經(jīng)行政部批準。任何膠卷的領用必須要返回已拍膠卷,沒有用于拍攝的膠卷必須如數(shù)退回,否則算私人領用,行政部將上報財務,在領用者本人工資中按實價扣除。

4、膠卷沖印如屬私人沖印,必須如實交納沖印費,公司不予墊付。

5、公司人員的名片印制,必須要部門負責人批準,總臺文員才能給予印制。如有部門、職位變動的名片,必須經(jīng)公司行政審核后,才能給予印制,不準隨意濫印名片。

6、行政部專人負責衛(wèi)生間卷紙存放及衛(wèi)生香的燃點,每天必須保證卷紙的用量,公司員工不能浪費使用。

7、總臺文員負責公司飲用水的供應、結帳登記,并保證茶葉、茶杯的保管和即時供應。

8、總臺文員應根據(jù)自己的職責,認真保管好自己管理的辦公用品及其它物品,并每月負責上報用量和核算工作。要時刻保持庫存最低用量,以確保公司工作正常開常,不得由此耽誤公司工作。

9、時刻掌握辦公用品的價格情況,有問題即時匯報到行政審計。進貨時總臺文員必須認真檢查辦公用品的質(zhì)量和準確數(shù)量,然后登記入庫,公司所有辦公用品必須先進庫,后領用,任何人不得隨意購置使用后再報銷。