質量統計管理制度
總則
第一條為使統計報表及時準確特制定本管理規定。
第二條本管理規定對生產統計報表的填寫、報送做出了明確規定。
第三條本管理規定適用于fb各種生產統計報表。
分工與授權
第四條各車間部門負責本車間部門的各種統計報表。
第五條生產計劃部綜合統計負責統計匯總及上報的各種統計報表。
實施與執行
第六條統計報表的填寫要求
(一)統計報表中的各種指標應按規定的要求認真填寫,字跡要工整、清晰、不得涂改。
(二)對外提供的報表,必須由填報人蓋章,本部門領導審查并簽字,主管領導簽批后方能報出。
(三)統計人員要根據報表時間按時上報各種報表,對上級布置的臨時報表要認真填寫經本部門領導簽字后及時報出。各部門的統計報表要留有存根以便備查。
第七條各車間部門統計報表的時間要求
(一)《月生產計劃》有生產計劃部負責每月月末下達,用oa發到各車間和相關部門。
(二)erp《月產品工時報表》、《年月生產工時統計表》由各車間記錄員負責在本月25日前報生產計劃部綜合統計。
(三)《在產品月當產量表》由各車間核算員負責在本月25日前報生產計劃部綜合統計。
(四)《月產品工時報表》、《在產品月當產量表》、《年月生產工時統計表》由生產計劃部綜合統計負責匯總,并于本月27日前上報財務管理部、人力資源部。
(五)工業總產值及主要產品產量由銷售部負責于27日前報生產計劃部。
(六)《國有企業會計決算報表》有財務管理部負責與5日前報生產計劃部。
第八條對外月份統計報表的時間要求
(一)《工業生產銷售總量及主要產品產量》由生產計劃部綜合統計負責于月末30日前上報機械局。
(二)《工業企業主要經濟指標》由生產計劃部綜合統計負責于10日前上報東北電氣發展股份有限公司。
(三)《大中型企業主要經濟指標月報》、《大中型企業產、銷、存月報表》由生產計劃部綜合統計負責于16日前上報省機械廳。
第九條對外年報統計報表的時間要求
(一)《機械工業企業基本情況表》由生產計劃部綜合統計負責于每年12月30日前上報機械局、東北電氣發展股份有限公司。
(二)《機械工業主要技術經濟指標》由生產計劃部綜合統計負責于次年1月10日前報東北電氣發展股份有限公司、省機械廳。
(三)《財務狀況》由生產計劃部綜合統計負責于次年1月20日前上報機械局。
第十條統計報表的保管要求
(一)各車間部門的統計報表保存期為3年。
(二)對外商報統計報表保存期為5年。
第四節監督與檢查
第十一條各車間部門領導要對本部門的統計報表的準確性負責,保證按時報出。
第十二條生產計劃部綜合統計報表應由主管領導簽字并蓋公章,保證及時準確。
第十三條制表人的各種報表要做到及時準確,接受部門及上級領導的監督指導。
第五節附則
第十四條本制度由生產計劃部負責解釋。
第十五條本制度自執行董事批準后生效。
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總則
第一條目的
為推行本公司質量管理制度,并能提前發現產品質量問題,并予以迅速處理,來確保及提高產品質量使之符合管理及市場需要,特制定本細則。
第二條范圍
本細則包括:
1.質量檢驗標準;
2.不合格品的監審;
3.儀器量規的管理;
4.制程質量管理;
5.成品質量管理;
6.產品質量異常反應及處理;
7.產品質量確認;
8.質量管理教育培訓;
9.產品質量異常分析及改善。
各項質量標準及檢驗規范的設訂
第三條制定質量檢驗標準的目的
使檢驗人員有所依據,了解如何進行檢驗工作,以確保產品質量。
第四條檢驗標準的內容:應包括下列各項
(一)適用范圍
(二)檢驗項目
(三)質量基準
(四)檢驗方法
(五)抽樣計劃
(六)取樣方法
(七)群體批經過檢驗后的處置
(八)其它應注意的事項
第五條檢驗標準的制定與修正
1.各項質量標準、檢驗規范若因
①設備更新②技術改進③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化,可以予以修正。
2.質量標準及檢驗規范修訂時,總經理室生產管理組應填立"質量標準及檢驗規范設(修)訂表",說明修訂原因,并交有關部門會簽意見,呈現總經理批示后,始可憑此執行。
第六條檢驗標準內容的說明
(一)適用范圍:列明適用于何種進料(含加工品)或成品的檢驗。
(二)檢驗項目:將實放檢驗時,應檢驗的項目,均列出。
(三)質量基準:明確規定各檢驗項目的質量基準,作為檢驗時判定的依據,如無法以文字述明,則用限度樣本來表示。
(四)檢驗方法:說明在檢驗各檢驗項目時,是分別使用何種檢驗儀器量規或是以官感檢查(例如目視)的方式來檢驗,如某些檢驗項目須委托其他機構代為檢驗,亦應注明。
(五)取樣方法:抽取樣本,必須由群體批中無偏倚地隨機抽取,可利用亂數來取樣,但群體批各制品無法編號時,則取樣時,必須從群體批任何部位平均抽取樣本。
(六)群體批經過檢驗后的處置:
(略)
不合格品的監審辦法
第七條適時處理不合格品,監審其是否能轉用或必須報廢,使物料能物盡其用,并節省不合格品的管理費用及儲存空間。
第八條由質量管理單位負責召集工程、生產、物料等有關單位組成監審小組負責監審。
第九條實施要點
(一)發現不合格品,由發生單位填具不合格品監審單(填妥不合格品的品名、規格、料號、數量、不良情況等)送交監審。
(二)監審時需
慎重考慮,并考慮多方面的因素。(略)
(三)監審小組將監審情況及判定填入不合格品監審單內,并經廠長核準后,即由有關單位執行。
(四)監審小組應于三日內完成監審工作。
儀器管理
第十條儀器校正、維護計劃(略)
第十一條校正計劃的實施(略)
第十二條儀器的維護與保養(略)
制程質量檢驗
第十三條制程質量異常的定義
(一)不良率高或存在大量缺點。
(二)管理圖有超連串,連續上升或下降趨勢及周期時。
(三)進料不良,前工程不良品納入本工程中。
第十四條制程質量檢驗
1.質檢部門對各制程在制品均應依"在制品質量標準及檢驗規范"的規定實施質量檢驗,以提早發現異常,迅速處理,確保在制品質量。
2.在制品質量檢驗依制程區分,由質量管理部ipqc負責檢驗:
3.質量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測試。
4.各部門在制造過程中發現異常時,組長應即追查原因,并加以處理后,將異常原因、處理過程及改善對策等開立"異常處理單"呈(副)經理指示后送質量管理部,責任判定后送有關部門會簽后再送總經理室復核。
5.質檢人員于抽驗中發現異常時,應反應單位主管處理并開立"異常處理單"呈經(副)理核簽后送有關部門處理改善。
6。各生產部門依自檢查及順次點檢發生質量異常時,如屬其他部門所發生者以"異常處理單"反應處理。
7.制程問半成品移轉,如發現異常時以"異常處理單"反應處理。
第十五條實施要點
1.發現單位于制程中發現質量異常,立即采取臨時措施并填寫異常處理單通知質量管理單位。
2.填寫異常處理單需注意:
(1).非量產者不得填寫。
(2).同一異常已填單在24小時內不得再填寫。
(3).詳細填寫,尤其是異常內容,以及臨時措施。
(4).如本單位就是責任單位,則先確認。
3.質量管理單位設立管理簿登記,并判定責任單位,通知其妥善處理,質量管理單位無法判定時,則會同有關單位判定。
4.責任單位確認后立即調查原因(如無法查明原因則會同有關單位研商)并擬定改善對策,經廠長核準后實施。
5.質量管理單位對改善對策的實施進行稽核,了解現況,如仍發現異常,則再請責任單位調查,重新擬訂改善對策,如已改善則向廠長報告并歸檔。
第十六條制程自主檢查
1.制程中每一位作業人員均應對所生產的制品實施自主檢查,遇質量異常時應即予挑出,如系重大或特殊異常應立即報告科長或組長,并開立"異常處理單"見(表)一式四聯,填列異常說明、原因分析及處理對策、送質量管理部門判定異常原因及責任發生部門后,依實際需要交有關部門會簽,再送總經理室擬定責任歸屬及獎懲,如果有跨部門或責任不明確時送總經理批示。
2.現場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責任,隨時抽驗所屬各制程質量,一旦發現有不良或質量異常時應立即處理外,并追究相關人員疏忽的責任,以確保產品質量水準,降低異常重復發生。
3.制程自主檢查規定依"制程自主檢查實施辦法"實施。
成品質量管理
第十七條成品質量檢驗
成品檢驗人員應依"成品質量標準及檢驗規范"的規定實施質量檢驗,以提早發現問題,迅速處理以確保成品質量。
第十八條出貨檢驗
每批產品出貨前,品檢單位應依出貨檢驗標示的規定進行檢驗,并將質量與包裝檢驗結果填報"出貨檢驗記錄表"呈主管批示后依綜合判定執行。
質量異常反應及處理
第十九條原物料質量異常反應
1.原物料進廠檢驗,在各項檢驗項目中,只要有一項以上異常時,無論其檢驗結果被判定為"合格"或"不合格",檢驗部門的主管均須于說明欄內加以說明,并依據"資材管理辦法"的規定呈核與處理。
2.對于檢驗異常的原物料經核決主管核決使用時,質量管理部應依異常項目開立"異常處理單"送制造部經理室生產管理人員,安排生產時通知現場注意使用,并由現場主管填報使用狀況、成本影響及意見,經經理核簽呈總經理批示后送采購單位與提供廠商交涉。
第二十條在制品與成品質量異常反應及處理
1.在制品與成品在各項質量檢驗的執行過程中或生產過程中有異常時,應提報"異常處理單",并應立即向有關人員反應質量異常情況,使能迅速采取措施,處理解決,以確保質量。
2.制造部門在制程中發現不良品時,除應依正常程序追蹤原因外,不良品當即剔除,以杜絕不良品流入下制程(以"廢品報告單"提報,并經質量管理部復核才可報廢)。
產品質量確認
第二十一條質量確認時機
經理室生產管理人員于安排"生產進度表"或"制作規范"生產中遇有下列情況時,應將"制作規范"或經理批示送確認的"異常處理單"由質量管理部門人員取樣確認并將供確認項目及內容填立于"質量確認表",連同確認樣品送營業部門轉交客戶確認。
1.客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。
2.批量生產前的質量確認。
3.客戶附樣與制品材質不同者。
4.客戶要求質量確認。
5.生產或質量異常致產品發生規格、物性或其他差異者。
6.經經理或總經理指示送確認者。
第二十二條確認樣品的生產、取樣與制作
1.確認樣品的生產
(1)若客戶要求確認底片者由研發部制作供確認。
(2)若客戶要求確認印刷線路、傳洋效果者,經理室生產管理組應以小時制作供確認。
2.確認樣品的取樣
質量管理部人員應取樣二份,一份存質量管理部,另一份連同"質量確認表"交由業務部客戶確認。
第二十三條質量確認書的開立作業
1.質量確認書的開立
質量管理部人員在取樣后應即填"質量確認表"一式二份,編號連同樣品呈經理核簽并于"質量確認表"上加蓋"質量確認專用章"轉交研發部及生產管理人員,且在"生產進度表"上注明"確認日期"后轉交業務部門。
2.客戶進廠確認的作業方式
客戶進廠確認需開立"質量確認表"質量管理人員并要求客戶于確認書上簽認,并呈經理核簽后通知生產管理人員排制,客戶確認不合格拒收時,由質量管理部人員填報"異常處理單"呈經理批示,并依批示辦理。
第二十四條質量確認處理期限及追蹤
1.處理期限
營業部門接獲質量管理部或研發部送來確認的樣品應于二日內轉送客戶,質量確認日數規定
國內客戶5日,國外客戶lo日,但客戶如需裝配試驗始可確認者,其確認日數為50日,設定日、數以出廠日為基準。
2。質量確認追蹤
質量管理部人員對于末如期完成確認者,且已逾2天以上者時,應以便函反應營業部門,以掌握確認動態及訂單生產。
3.質量確認的結案
質量管理部人員于接獲營業部門送回經客戶確認的"質量確認表"后,應即會經理室生產管理人員于"生產進度表"上注明確認完成并以安排生產,如客戶認為不合格時應檢查是否補(試)制。
質量管理教育訓練辦法
第二十五條質量管理教育訓練的目的是提高員工的質量意識、質量知識及質量管理技能,使員工充分了解質量管理作業內容及方法,以保證產品的質量,并使質量管理人員對質量管理理論與實施技巧有良好基礎,以發揮質量管理的最大效果,以及協助協作廠商建立質量管理制度。
第二十六條由質量管理部負責策劃與執行,并由管理部協辦。
第二十七條實施要點
(一)依教育訓練的內容,分為以下三類:
1.質量管理基本教育:參加對象為本公司所有員工。
2.質量管理專門教育:參加對象為質量管理人員、檢查站人員、生產部及工程部的各級工程師與單位主管。
3.協作廠商質量管理:參加對象為協作廠商。
(二)依訓練的方式,分為以下二種:
1.廠內訓練:為本公司內部自行訓練,由本公司講授或外聘講師至廠內講授。
2.廠外訓練:選派員工參加外界舉辦的質量管理講座。
(三)由質量管理部先擬訂"質量管理教育訓練長期計劃"列出各階層人員應接受的訓練,經核準后,依據長期計劃,擬訂"質量管理教育訓練年度計劃"列出各部門應受訓人數,經核準后實施,并將計劃送管理部轉知各單位。
(四)質量管理部應建立每位員工的質量管理教育訓練記錄卡,記錄該員已受訓的課程名稱、時數、日期等。
質量異常分析改善
第二十八條質量異常統計分析
1.質量管理部每日ipqc抽查記錄統計異常料號、項目及數量匯總編制"總機班、料號不良分析日報表"送經理核示后,送制造部一份以了解每日質量異常情況,以擬改善措施。
2.質量管理部每周依據每日抽檢編制的"各機班、料號不良分析日報表"將異常項目匯總編制"抽檢異常周報"送總經理室、制造部品保組并由制造科召集各機班針對主要異常項目、發生原因及措施檢查。
第二十九條制程質量異常改善"異常處理單"經經理列入改善者,由經理室品保組登記交由改善執行部門依"異常處理單"所擬的改善對策確實執行,并定期提出報告,會同有關部門檢查改善結果。
第三十條質量管理圈活動
為提高全體員工的工作能力,增強員工與群體的合作,創造明朗愉快的工作場所,促進管理活動的水平,實現"目標經營管理",公司內各部門來共同組成質量管理圈,以推動改善工作。
附則
第三十一條實施與修訂
本細則呈總經理核準后實施,增補修改亦同
篇2:工業統計基礎數據質量工作制度
牡丹江市愛民區統計局工業統計基礎數據質量工作制度
數據采集和數據匯總上報制度
為強化工業統計基礎工作,規范數據采集程序,提高統計數據質量,更好地發揮統計的信息、咨詢和監督作用,提升統計服務功能,結合工作實際,特制定本制度。
第一條工業統計基層數據采集范圍是年主營業務收入在2000萬元及以上并已納入名錄庫管理的工業企業法人單位,對轄區內規模以上工業企業法人單位按照在地原則進行數據采集。
第二條統一對納入企業一套表范圍的調查單位進行數據采集,要求基層企業獨立、自行上報各類統計報表,不得虛報、瞞報和代報,嚴格執行工業統計報表制度以及地方政府統計機構的相關要求,全面、準確、及時地上報各種工業統計報表。
第三條基層企業根據工業統計報表制度要求,利用工業“企業一套表”聯網直報數據采集平臺,按規定時間分年度、季度、月度自行上報相關數據,每一個報表企業需要填報多種表式,進行集中采集。
第四條要及時對沒有報表的企業進行催報,并做好催報記錄,對不配合報表及屢次遲報的企業要通過重點執法檢查予以理順,在數據采集時排除人為干擾,從源頭上保證數據質量,平臺數據,要做到隨報隨審,對發現有問題的數據,要及時進行查詢,確保基層數據上報質量。
第五條基層企業作為統計數據采集對象,要按照統計法律法規要求設置原始記錄和統計臺帳,做到臺帳數據與統計報表數據、原始記錄相互銜接一致,帳內相關指標數據必須合乎邏輯。
1、原始記錄包括:產品(商品)生產(經營、銷售)方面的記錄;商品購進(成本、運費)方面的記錄;原材料、燃料、動力、商品購進方面的記錄;財務收支方面的記錄等。
2、統計臺帳包括:生產、銷售總值統計臺帳;產品產量或銷售類值臺帳;主要經濟指標統計臺帳;工業增加值統計臺帳;原材料、庫存材料臺帳;財務收支統計臺帳等。企業應創造條件建立電子統計臺帳。
第六條企業報表人員應具備一定的電腦、網絡知識和操作技術,能熟悉使用電腦設備登陸工業“企業一套表”系統,平臺數據在國家局審定通過后,自行打印紙介質報表,由報表人、統計負責人、單位負責人簽字,加蓋單位公章存檔備案。
第七條基層企業應建立健全工業統計電腦使用規章制度,安裝防火墻,維護電腦設備和定期殺毒,保證報表期間電腦設備的穩定運行和上報工業統計數據的安全。
第八條工業企業聯網直報要堅持不在基本單位名錄庫的企業不得填報數據,堅持由企業獨立報送真實的統計數據,堅持由企業自己上報聯網直報數據,堅持由企業修改差錯或填補不完整報表的原始數據。
第九條在數據上報前,一般報表由分管局長審核后進行上報。重要報表、重要數據報由局長審核后上報。
第十條對上報的各期工業統計數據,在未經國家局審核認定前,一律不得對外提供和使用,特別是涉及到企業單家的數據不得對外提供。
基層業務人員培訓制度
為及時傳達和布置國家、省、市工業統計報表及其相關工作的新變化和新要求,使規模以上工業企業報表人員掌握和了解報表任務和各項工作標準,提升基層工業統計人員業務素質,特制定本制度。
第一條區統計局工業專業對轄區內規模以上工業企業報表人員保證每年至少一次以上的業務培訓(包括年報會)。
第二條培訓前需將轄區內應報表企業的詳細名稱、企業地址、聯系方式、負責人、報表人等項目進行重新整理,可采用發文通知或電話通知的方式通知到報表企業,同時要做好相關記錄和記載。
第三條充分做好培訓資料和培訓內容的準備工作,制定培訓方案,對報表表式、報表制度、填報說明、時間要求、注意事項等要分類準備,明確培訓主題,突出培訓重點,保證培訓效果,確保參訓人員對培訓內容應知應會。
第四條培訓可采取現場培訓和視頻培訓相結合的方式進行,對培訓遺漏企業要進行再布置、再培訓,對無故不參加培訓的企業及個人,按照統計法律、法規做以相關處理,保證對基層業務人員及報表企業的培訓到位。
第五條做好參訓人員的簽到和登記,對企業名稱、聯系方式、報表人員等信息有變更的,要及時做好單位名錄信息的調整和整理。
第六條對基層業務培訓內容包括數據采集、數據審核、數據評估、數據處理、軟件操作和數據分析等主要環節。明確工業統計指標的口徑范圍、計算方法和報表時間及注意事項等。如有其他方面培訓,內容可根據實際情況而定。
數據審核評估制度
為有效提高工業統計數據質量,全面、準確、及時地提供可靠的統計數據,結合工作實際,特制定本制度。
第一條基層企業各期上報表種要齊全,指標填報要齊全,不應有缺項、漏項;本月同期數應等于上年上報的當月數,本月累計同期數應等于上年上報的當月累計數;各表間關系應合理、計量單位要準確、數據增減幅度不無故大起大落。
第二條數據質量審核
1、機器審核。各地應按照報表程序中的審核關系和查詢模板,并可根據本地區實際增加審核公式,完成對填報單位數據的審核工作。
2、人工審核。通過程序的“數據查詢”功能,將轄區內各填報單位的質量控制重點指標過錄輸出,通過數據排序以及計算增(減)速、平均值、相對數等方法,結合經驗判斷,進行極大(小)值、平均值、相對數的比較審核。極值、平均值、相對值異常的,須向下逐級或直接檢查至企業,進行查詢修改或說明。
①奇異值排查。根據工業專業特點,結合重點指標,對奇異值進行排查。
②重點單位核查。對重點填報單位的主要統計指標數據進行核實,并對這些填報單位數據的合理性進行分析。
3.查詢核實。對計算機和人工審核時列出的錯誤清單,應立即要求填報單位重新核實。
4.修改訂正。調查對象數據經核實如確屬調查對象填報錯誤的,將問題數據最終退回調查對象,由調查對象核實后進行修改并在規定時間內重新上報。
5.數據驗收。在報表規定的時間內,對上報無誤的基層統計數據進行數據驗收。
第三條基層企業能源消費量與產值、產量的變動趨勢應當一致,即產值、產量增加則能源消費量也增加,反之,產值、產量減少則能源消費量也減少。應保持本地區規模以上工業企業能源消費總量與產值總量、用電總量變動趨勢的協調性和合理性。
第四條工業綜合數據主要指標應符合“數據協調”。即收入、利潤等財務主要指標與工業增加值、價格、有關部門統計數據變動趨勢和程度大體一致。
1、主營業務收入增速與工業增加值增速。主營業務收入與工業增加值月度間變動趨勢基本相同。即,當工業增加值增速加快時,主營業務收入增速也相應加快;當工業增加值增速放緩時,主營業務收入增速也相應放緩。且兩者間變動的差異與工業生產者出廠價格、產成品存貨的變動相協調。
2、利潤總額與主營業務收入。利潤增速月度間的變化趨勢,應與主營業務收入月度間增速變化大體一致。即,當主營業務收入增長加快時,利潤增長也相應加快,或虧損增長放緩;當主營業務收入增速放緩時,利潤總額增速也相應放緩,或虧損增長加快。利潤總額增速受同期基數影響較大,但利潤總額兩年平均增速不應與主營業務收入兩年平均增速差異較大。利潤總額增速可與當地增速趨勢進行比對。
3、利潤、收入與其他部門數據。利潤總額、主營業務收入(或營業收入)增速應與國稅部門工業企業所得稅變化趨勢基本一致。
篇3:信息技術環境下SPSS統計軟件對試卷質量信度分析
信息技術環境下SPSS統計軟件對試卷質量的信度分析
摘要:隨著科技的進步、教學理念的發展進步,教學與信息技術的結合已經成為教育界一種新的發展趨勢,世界各國都在大力推進信息技術在教學過程中的普遍應用,加強信息技術在教學中的應用也必將成為我國教學改革的一個方向,SPSS的應用就是其中之一。SPSS(StatisticalPackageforSocialScience)是目前國際最流行并具有權威性的統計分析軟件之一,利用SPSS統計軟件進行數據分析處理具有簡單、方便、準確等特點。完整的試卷質量分析,必須把涉及總體分析的效度、信度和涉及分項分析的難度、區分度及成績分布等指標結合起來綜合考查。本文就從信度角度對試卷進行質量分析,挖掘考試結果中蘊藏的大量信息,以期試卷與試題的選擇更為科學合理,從而提高教學質量和效率,使得考試能穩定反應學生實際水平,同時為教師在試題與試卷的選擇上提供一定的借鑒與參考。
關鍵詞:信息技術;SPSS軟件;試卷質量;信度分析;
1、引言
教學是一所學校存在的核心,而教學評價則是衡量一所學校教育質量的標志。一般情況下,衡量一所學校教育質量的很大比重要看教學效果,即教學成績的優劣,而教學成績的檢測來自于試卷,通過對試題和試卷進行定量分析,衡量其優劣,掌握科學的數據,全面了解教與學兩方面的信息,及時發現教學活動中出現的問題,從而對教學做出合乎邏輯的調整,使教學活動保持最佳狀態,最大限度的提高教學質量。因此,在編制或選用試題和試卷時,通常要采用信度、效度、難度和區分度等指標來衡量試題和試卷的優劣,以增加測試的科學性。通過對學生各項測試得分的統計分析,發現教學中存在的問題,幫助和指導教師在今后的教學中有針對性地解決問題,使教學工作更加富于實效。有效的試卷分析工作能客觀地反映教學的水平與效果,可以幫助教師和學生發現教學活動中的薄弱環節,改進教學工作,提高教學質量。
2、SPSS介紹
2.1試卷分析的重要性
試卷分析是教學工作中的重要組成部分,同時也是每個教師必須完成的工作。通過對試卷進行分析,可以反饋學生學習結果和教師教學效果,幫助教師發現教學活動中的薄弱環節,提高教學質量。全面的試卷質量分析工作量很大,目前尚無較好的試卷質量分析軟件。我們嘗試用SPSS軟件進行分析,該軟件能夠滿足試卷分析的全部指標。
2.2SPSS的發展歷程
SPSS的全稱是:statisticalProgramforsocialsciences,即社會科學統計程序。SPSS原是為大型計算機開發的,其版本為SPSSx。20世紀80年代初,微機開始普及以后,它率先推出了微機版本(版本為SPSS/PC+x…x)。80年代末,Microsoft發表Windows后,SPSS迅速向Windows移植。至1993年6月,正式推出SPSSforWindows6.0版本。該版本修正了以前版本的不足,使運行速度大大提高,根據統計理論與技術的發展,增加了許多新的統計分析方法,使之功能更加完善。與以往的SPSSfordos版本相比,SPSSforWindows顯得更加直觀易用。它采用現代的電子表格形式作為數據管理器,使用戶變量命名、定義數據格式、數據輸入與修改等過程一氣呵成;采用菜單方式選擇統計分析命令,簡明快捷;采用對象連接和嵌入技術,使計算結果能被其他軟件調用,實現數據共享,提高工作效率。目前我國正在使用的用戶中,絕大部分是使用9.0、10.0、11.0或13.0等版本。
2.3SPSS的使用方法
2.3.1SPSS的運行環境
SPSS對微機的軟硬件環境要求不高,其支持平臺為Windows95或以上版本即可,內存(RAM)為16MB以上,硬盤50MB及以上磁盤空間。