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信息系統審計師崗位職責信息系統審計師職責任職要求

2024-07-25 閱讀 7381

信息系統審計師崗位職責

崗位職責:

1、以信息安全和IT控制體系為依據,實施信息系統審計;

2、理解相關企業運營的業務流程;

3、提供信息安全和IT內控方面的咨詢;

4、按照審計計劃協助和獨立實施信息系統風險評估和應用控制審計工作程序;

6、協助評估客戶的信息系統控制并為審計團隊提供系統可靠性、數據真實性及內部控制有效性方面的結論以及建議;

7、根據要求編寫符合質量要求的項目工作底稿;

8、協助為客戶提供可實施的信息系統管理和風險管理咨詢服務,內容包括信息管理和技術的相關區域;

9、協助明確、評估、報告和解決項目管理;

任職要求:

1、熟悉網絡架構、操作系統、網絡設備安全配置管理,能夠對信息化項目的招標文件、合同條款能提出專業咨詢意見,了解信息化項目的招標程序;

2、理解信息安全和IT相關管理技術標準和風險管理理論;

3、有數據庫開發、軟件開發的工作經驗,了解相關軟件開發的人工工時以及投入成本;

4、具有三年以上IT審計工作經驗;

5、熟悉信息化建設項目的建設程序管理、熟悉軟件工程(軟件計劃、軟件需求分析、軟件設計、軟件測試、軟件維護和軟件項目管理等)、硬件工程(信息系統集成等)、信息系統安全等。

6、具備全面的計算機軟硬件知識,對計算機網絡和信息系統的安全性具有高度而特殊的敏感意識,可快速、準確了解硬件設備實時的價格信息;

7、對財務會計和企業內部控制具有深刻的理解能力,熟悉信息化工程的法律法規以及建設流程;

8、具備較高的談判溝通能力,能與建設單位、施工單位良好的溝通;

9、具有CISA注冊信息系統審計師資格優先考慮錄取。

篇2:審計師崗位職責(20篇)

審計師(崗位職責)

職位描述

主要職責:

1.獨立或帶領小組完成審計項目,復核工作底稿,編制審計報告。(高級審計師要求)

2.根據審計計劃,具體實施審計程序,編制工作底稿,協助起草審計報告;(審計師要求)

3.跟進審計建議和整改情況,并實施后續審計。

4.協助完善公司審計工作規章制度及項目業務指導手冊。

任職要求:

1.本科學歷,具備會計或審計職稱,持有CPA/CIA/CCSA資格優先。

2.具備項目管理能力,包括項目計劃與預算、時間進度控制、項目質量監控等。(高級審計師要求)

3.能夠使用英語進行審計溝通和編制審計報告。

4.3年以上大中型工業企業內部審計工作經驗,熟練應用審計技術,熟悉成本管理、采購、銷售、存貨等業務流程,識別流程關鍵控制點和評估潛在高風險點。

5.具有財務審計、績效審計、內控審計等工作經驗,參與或負責過企業反舞弊項目調查。

6.良好的溝通能力,責任心強,注重職業道德。

7.能夠接受短期出差,有國外出差審計工作經驗可優先考慮。

專長要求(1)英語或意大利語專長1-2人,能夠到國外出差,使用英語或意大利語作為工作語言;(2)工程審計專長1人,具備工程項目審計經驗;(3)IT審計專長1人,具備CISA資格和IT審計經驗。

工作地點:深圳光明新區

審計師(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、根據審計任務要求完成審計工作,并按時出具審計報告

2、根據上級交辦任務,對公司的經營管理事項進行審計和調查,按時出具調查報告

3、針對審計發現問題,按公司要求配合其他部門進行處理

4、擬定審計方案,指導和實施各類具體項目審計工作

5、對公司的經營管理情況進行調查分析,提出關于審計計劃的建議

6、針對審計發現的經營管理漏洞和風險,提出管理建議。

任職要求:

1、審計財務等經濟類專業本科或以上,1年以上審計相關工作經驗。熟練使用OFFICE軟件、E*CEL數據分析,計算機等相關專業優先;

2、為人正直,具有良好的職業道德,具有團隊合作精神;

3、能承受較大工作壓力、具有開拓精神和創新意識,具有較強的分析、判斷、協調、溝通、組織、管理及寫作能力。

4、該崗位在以下地區均有招聘需求:北京、沈陽、天津、濟南、西安、重慶、南京、上海、長沙、廣州

審計師(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1.負責建立并完善公司內部審計制度及工作體系,宣傳、培訓、指導制度流程的規范運作;

2.負責對公司下屬各單位的管理制度、內控制度、業務操作流程的健全性、規范性及執行情況進行審計監督;

3.獨立帶領團隊,針對公司重要及重大經濟事項、專項支出、經濟合同等開展審計監督、檢查工作,開展專項風險審計、經濟責任審計、離任審計等審計項目。

4.根據審計結果提出整改建議,并跟進、督促相關被審計單位在規定期限內完成整改,組織人員對整改情況進行檢查驗收;

5.完成領導交辦的其他審計事項。

任職要求:

1.本科及以上學歷,審計、財務管理、會計等相關專業,三年以上財務、審計工作經驗,中級以上專業職稱;

2.掌握會計、審計、財務管理、稅法、經濟法、內部控制等相關專業知識,了解企業采購、生產、營銷、財務、商務等業務流程及綜合知識,熟練掌握OFFICE辦公軟件;

3.具有良好的組織、溝通、協調能力,較強的分析判斷能力及團隊合作精神,可承受較大工作壓力,能夠適應出差;

4.具有注冊會計師(CPA)、國際內部審計師(CIA)或企業內審及管理經驗者優先。

審計師(崗位職責)

職位描述

審計師崗位職責:

1、根據年度審計項目計劃,擬定內部審計工作方案;協助審計主管按照審計程序實施審計,取得審計證據,編制工作底稿,起草審計報告。

2、根據被審計單位存在的問題,及時提出改進管理的建議和糾正、處理違反財經法規和公司制度的意見;

3、跟蹤檢查審計意見的落實情況;建立并管理審計檔案。

任職資格:

1、財務、審計或財經相關專業大專以上學歷;具有注冊會計師、注冊內審師、會計師、審計師等專業職稱者優先;

2、了解國家有關法律法規和經濟政策,了解企業管理原則;

3、遵守職業道德,責任心強,工作細致,嚴謹高效,有良好的團隊精神;

4、有較強的文字表達能力,發現問題、分析問題和解決問題的能力,具有良好的溝通協調能力;

5、有3年以上財務或審計工作經歷,或2年以上企業管理崗位工作經歷。

6、年齡25-45。審計師(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、根據具體審計項目內容,編寫審計程序;

2、參與內部審計,包括內部控制審計、經營活動審計、離任審計、限制性項目審計;

3、編制審計底稿及撰寫審計匯報;

4、審計檔案管理;

5、與外部審計機構及有關部門相關業務的來往工作;

6、領導交代的其他工作事項。

任職資格:

1、大專以上學歷,財務或審計專業,五年以上相關工作經驗;

2、具有注冊會計師資格、注冊內部審計師資格或會計師資格優先;

3、有企業內審經驗者優先。

4、誠實正直、客觀公正、原則性強,有強烈的學習意識。

審計師(崗位職責)

職位描述

工作職責:

1、協助部門負責人完善集團內控管理制度及內控、內審體系建設;

2、協助部門負責人審核審計報告、風險評估報告以及工作底稿;

3、落實審計計劃執行,以項目負責人帶隊組織并實施審計項目開展;

4、負責全國范圍內子公司運營審計,以及各類業務循環的專項審計(包括不限于銷售、采購、網點、工程、營銷、財務、人事、IT等);

5、負責跟蹤后續審計并監督審計意見有效執行。

6、對各類檢舉投訴事件進行調查,并出具調查或監察報告。

任職資格:

1、財務、審計、管理類相關專業本科以上學歷,具有與內審崗位相關的專業技術資質(中級會計師、國際內審師、注冊會計師等職稱或資格)為佳。

2、五年以上大中型公司內部審計工作經驗,有連鎖型行業內審經驗優先

3、能獨立完成審計項目,具有敏銳的洞察力,良好的口頭、書面表達能力與人際協調技能,具備較強的數據收集、分析、歸納能力。

4、熟悉國家財稅審計及上市公司法律法規、內部控制規范及企業風險管理。

5、勤勉、正直、原則性強、責任心強。

審計師(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、參與編制項目審計方案,并在實施過程中根據實際情況提出修改建議。

2、協助評估公司各項管理工作的規范性,承擔現場審計的具體實施:執行審計程序、編制工作底稿、編制初步報告、現場溝通等。

3、實施審計項目的后續審計工作,確保反映出的問題得以整改落實,并負責對審計檔案進行收集、整理、保管。

4、配合公司聘請的外部審計機構的外審工作,并完成上級交辦的其他任務。

任職要求:

1、一年以上審計或財務工作經驗;有事務所、同行業及上市公司相關工作經驗者優先考慮。

2、本科或本科以上,專業:審計、財務或管理類。

3、具備會計或內審員資格證;中級會計師或審計師以上職稱者優先考慮。

4、參與過企業業務流程方面的培訓,公司ISO三個管理體系培訓。

5、具有較強的責任心,謹慎踏實,具備良好的紀律性和團隊合作能力。

6、熟悉國際和國內會計準則以及相關的財務、稅務、審計法規、政策;

7、掌握基本的審計程序,有會計核算基礎。

審計師(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、協助部門負責人參與制定公司內部審計規章制度、辦法等事項的制定。

2、參加各項常規審計工作的實施,并具體負責所涉及審計事項審計工作底稿的編制。

3、參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。

4、負責對所涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議。

5、負責有關審計資料的原始調查、手機、整理、建檔工作,按規定保守秘密。

6、做好審計管理信息系統的數據管理和安全運行維護工作。

7、完成上級安排的其他工作。

崗位要求:

1、財會、審計類相關專業,本科畢業;

2、具備相關專業證書;

3、優秀的溝通、協調能力,良好的職業道德和團隊協作精神;

4、能適應經常出差。

審計師(崗位職責)[招聘部門:審計部]

職位描述

技能要求:

1.運用所掌握的專業知識和經驗,協助部門建立并不斷完善公司內控體系,組織實施內控自我評價

2.綜合運用各種審計手段和方法處理內部審計工作;

3.具備較強的溝通能力和分析問題、解決問題的能力;

其他要求

本科及以上學歷,審計、財務、經濟和企業管理類專業。

碩士1年、本科4年,具備合資公司內部審計3年以上工作經驗。審計師(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、根據公司的財務管理規范及其他相關內部管理規范、公司的具體情況,起草內部審計管理規范;

2、根據年度內部審計計劃及審計項目特點,制定具體的審計工作計劃;

3、按照已批準的內部審計計劃,負責具體審計項目的實施,編制審計工作底稿,最終完成審計報告初稿;

4、負責內部審計資料的立卷,收集、整理歸檔工作;

5、對各項內部審計問題整改實施進行跟蹤;

6、提供內部審計咨詢服務;

7、協助內部風險管理、內部控制、公司治理及審計等內部培訓服務。

任職要求:

1、大專及以上學歷;

2、2年以上公司財務工作、事務所工作經驗或有房地產、物業、酒店、商業內部審計經驗優先;

3、具有審計師或中級會計師以上資格優先;

4、熟練操作E*cel、Word、PPT等辦公室軟件;

5、較強的溝通協調能力和對突發事件的應變能力。。

6、具備良好的工作溝通和協調能力,商業保密意識,信息安全保密與防范意識。

審計師(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、編制審計方案、審計計劃報上級批準;

2、編制并發送審計通知書,收集審計資料;

3、實施對集團及各項目公司的財務審計;

4、實施對集團各部門及各項目公司的管理審計;

5、實施對公司內部的營私舞弊、侵占公司財產等行為的調查或審計;

6、實施對公司高層管理人員的經濟責任審計;

7、編制審計工作底稿,留存備查;

8、提出改進管理、提高效益的審計建議,形成審計報告并提交上級;

9、跟蹤前期各類審計報告整改完成情況,形成月報上報提交;

10、負責收集整理最新的審計、財務相關法規、政策;

任職要求:

1、大學本科及以上學歷,工作經驗3-5年;

2、熟練掌握審計相關知識,熟悉房地產開發企業項目開發核算流程,了解企業內部控制相關知識;

審計師(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、實施總部各部門、各個分店和各個子公司的年度預算執行情況、公司財務管理制度執行情況的審計

2、實施總部各部門負責人、各分店店長和會計、各個子公司主要負責人和財務負責人離任進行離任審計

3、實施對違反公司財務管理制度的重大事項、公司重大財務收支活動進行專項審計

4、參與起草公司審計制度,并根據公司的發展對審計制度進行修訂和完善

5、指導、協助和配合總部各部門、各個分店和各個子公司建立健全內部控制制度

任職要求:

1、熟悉國家財務政策、會計準則;

2、精通審計、稅務法律法規;

3、熟悉行業以及公司經營范圍、業務流程以及會計核算方法;

4、了解相關經濟法律政策;

5、良好的溝通及書面表達能力;

6、熟練使用辦公軟件。

審計師(崗位職責)

職位描述

1、財稅專業、大學本科以上學歷;

2、熟悉財稅法規政策,并能熟練運用;

3、具有優秀的團隊意識、溝通能力及學習能力;

4、熟練使用辦公軟件、文字表達能力優秀者優先;

5、熟悉審計程序、抽查要點,能夠獨立承擔審計任務;

6、具有兩年以上事務所工作經驗,適應事務所的工作方式;

審計師(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、建立和完善集團內部控制評價體系;

2、擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;

3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

4、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;

5、督促跟蹤審計結論和建議的落實;

6、依據公司管理需求,組織實施針對公司本部以及下屬公司的內部控制審計工作,以幫助其規范業務流程,降低經營風險和管理風險;

7、依據公司內部控制的要求及內部控制審計的結果,對業務提出優化或改正的建議,起到支持業務發展的作用;

8、參與公司整體內控管理工作,包括對風險與控制進行識別、測試與評價;

9、協助完成公司經營風險的識別、評估、管理和控制工作;

10.其他與內部審計相關的工作和領導交辦的工作。

任職資格:

1、大專以上學歷,會計、審計等相關專業;

2、熟悉內部審計流程與規范、IT企業運作流程、財稅法規、審計程序和公司財務管理流程;

3、二年以上相關內部審計工作經驗,有大型企業內部審計工作經驗者優先;

4、具備注冊會計師、審計師、中級會計師及以上資格者優先;

5、具備良好的溝通、組織、協調和管理能力以及團隊協作精神;

6、正直誠實,工作態度積極,責任心強;

7、優秀的溝通、協調及管理能力,良好的職業道德和團隊協作精神;

8、積極主動、敬業上進、責任感強

9、良好的語言、文字表達能力,熟練運用Micro

其它薪資福利

提供五險、意外險、定期培訓、節假日福利、季度福利、生日福利、帶薪年假、良好的晉升空間等。審計師(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1)知曉并能使用符合性測試、分析性復核、訪談等常見審計方法,掌握審計工作開展的思路、理念和方法。

2)能夠承擔各類審計項目中重要事項檢查的審計任務,獨立或聯合完成審計程序,發現審計問題,編制審計底稿。具備某一方面小型審計項目的帶隊能力。

能夠指導助理審計師開展審計工作,主要包括工作輔導和結果復核。

任職要求:

1、本科以上,審計、會計、企管等經濟、管理類專業。懂法律知識

2、具備2年以上審計、或3年以上財務等相關崗位的工作經驗。

3、對審計流程和程序較為熟悉。邏輯思路較為清晰。

審計師(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、擬定并完善內部審計制度和流程,制訂企業年度內部審計計劃和審計工作費用預算。

2、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書。

3、組織實施財務審計、投資項目專項審計、經濟合同審計、經營活動遵守法規審計、管理人員離職審計、內控流程審計等各項審計工作,并出具內部審計報告。

4、針對各項審計工作的結果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結,并督促審計結論和合理化建議的落實工作。

5、組織企業內控體系的設計與建設,及時發現企業經營活動中存在的潛在問題和風險,提出改進意見。

6、組織對下屬企業和控股企業開展經營審計工作。

7、根據審計工作計劃,配合外部審計機構的審計工作。

8、負責對部門內部員工進行管理和對下屬企業審計部門進行指導。

任職要求:

1、大專及以上學歷,會計、審計等財經專業,有會計師、審計師以上職稱和注冊會計師資格者優先。

2、五年以上相關工作經驗,兩年以上大型企業或集體企業內部審計工作經歷。

3、精通會計、審計、稅務法律法規,熟悉行業以及企業經營范圍、業務流程和會計核算方法,熟練使用計算機,熟悉審計及財務軟件和OFFICE等辦公軟件。

4、有較強的語言、文字表達能力、口齒清晰,思維敏捷,高度的事業心和責任感,有較強的溝通協調、組織判斷能力和團隊精神;

5、為人正直、誠信,愿意同本企業共同發展。

審計師(崗位職責)

職位描述

任職要求:

1、會計、審計專業,大學本科以上學歷

2、熟悉財稅法規政策,并能熟練運用

3、具有優秀的團隊意識,溝通能力及學習能力

4、熟練使用辦公軟件,文字表達能力優秀者優先

5、熟悉審計程序,抽查要點、能夠獨立承擔審計任務

6、已婚育者優先考慮;

7、有會計師事務所工作經歷者優先。

審計師(崗位職責)

職位描述

具備技能:1、四年以上專職審計工作經驗,財經類專業或審計專業畢業;中級及以上職稱或CPA、CIA等執業資格優先;2、熟練掌握財務專業知識及審計知識,有較全面審計技能;3、良好的組織協調和溝通能力;良好的判斷和分析能力;4、忠于職守,廉潔奉公;作風嚴謹,工作認真仔細,富有團隊精神;工作內容:1、協助審計經理,完成前期的調查準備工作;2、參與制定審計工作方案;3、在收集、記錄、解釋、分析審計信息過程中,遵循專業準則和職業道德;4、適時向審計經理匯報潛在的、重大的審計發現;5、協助審計經理起草審計報告;6、進行審計資料的立卷,收集、整理歸檔工作;7、協助審計經理完成現場審計工作;8、完成崗位目標和上級下達的其它任務;審計師(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、執行內部審計,負責現場審計工作的具體協調。

2、制定內部審計計劃,進行現場審計、編寫內部審計工作的工作底稿。

3、指導審計員工作方法、審閱審計員工作底稿;針對發現問題,提出改進建議初稿。

4、出具內部審計報告;對前期審計項目的跟蹤。

6、執行內部控制體系建設。

7、執行公司層面、各板塊、各業務流程內控風險的識別、評估、應對和監控。

8、編制公司各級別風險控制的流程圖,對風險控制流程進行準確、可行的流程描述,制定各流程的風險控制矩陣,確定公司內部控制風險數據庫。

9、對內部控制相關表單及標準化文檔的設計;具體實施內控有效性測試;協助指導其它部門內部管理制度的完善。

任職要求:

1、本科及以上學歷,審計學、財會相關專業。

2、3年以上全盤財務經驗或者有內控審計經驗,中級會計職稱及以上,能力強者相關職稱可放寬。

3、較強的綜合及系統分析能力,良好的工作溝通能力,敬業愛崗,自重自律。

4、有知名會計事務所者外審經驗,英文水平較好者可優先考慮。

備注:汕頭市區員工上下班提供班車接送。

審計師(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、根據公司的目標擬定公司的審計計劃,開展各類經營審計工作及專項審計工作。

2、收集審計證據、編制審計工作底稿,準備審計報告。

3、審閱財務報告及工作底稿,確認會計記錄的真實可靠性以及是否符合會計準則的要求。

4、監督、檢查公司制度的落實情況。

5、跟蹤審計建議的執行,實施后續審計工作。

任職要求:

大專及以上學歷;財會、審計及相關專業;中級以上審計師或會計師職稱;主持審計工作三年以上經驗;具有較強的判斷力、溝通能力。

篇3:信息系統審計師崗位職責信息系統審計師職責任職要求

信息系統審計師崗位職責

崗位職責:

1、以信息安全和IT控制體系為依據,實施信息系統審計;

2、理解相關企業運營的業務流程;

3、提供信息安全和IT內控方面的咨詢;

4、按照審計計劃協助和獨立實施信息系統風險評估和應用控制審計工作程序;

6、協助評估客戶的信息系統控制并為審計團隊提供系統可靠性、數據真實性及內部控制有效性方面的結論以及建議;

7、根據要求編寫符合質量要求的項目工作底稿;

8、協助為客戶提供可實施的信息系統管理和風險管理咨詢服務,內容包括信息管理和技術的相關區域;

9、協助明確、評估、報告和解決項目管理;

任職要求:

1、熟悉網絡架構、操作系統、網絡設備安全配置管理,能夠對信息化項目的招標文件、合同條款能提出專業咨詢意見,了解信息化項目的招標程序;

2、理解信息安全和IT相關管理技術標準和風險管理理論;

3、有數據庫開發、軟件開發的工作經驗,了解相關軟件開發的人工工時以及投入成本;

4、具有三年以上IT審計工作經驗;

5、熟悉信息化建設項目的建設程序管理、熟悉軟件工程(軟件計劃、軟件需求分析、軟件設計、軟件測試、軟件維護和軟件項目管理等)、硬件工程(信息系統集成等)、信息系統安全等。

6、具備全面的計算機軟硬件知識,對計算機網絡和信息系統的安全性具有高度而特殊的敏感意識,可快速、準確了解硬件設備實時的價格信息;

7、對財務會計和企業內部控制具有深刻的理解能力,熟悉信息化工程的法律法規以及建設流程;

8、具備較高的談判溝通能力,能與建設單位、施工單位良好的溝通;

9、具有CISA注冊信息系統審計師資格優先考慮錄取。