工程項目部文件控制細則
工程項目部文件控制細則
第1節概述
1目的
本項工程文件控制按DZGS/B01-4.23《文件控制程序》的目的在于:規定編審、審核、批準和發布文件的職責;管理文件的修改和變更;保證使用單位和人員能及時準確地使用最新版本的有效文件。
第2節范圍
2文件是指與質量保證有關的要求、程序和結果加以敘述、定義、說明或證明的文字記錄或圖表資料。
3凡由本項目部頒發的、供應商編報的、上級主管部門下發的,以及與外部溝通單位來往的文件都應按程序要求進行管理和控制。管理的文件至少應有:
(1)設計文件(如圖紙、圖紙會審、技術規范或說明書、設計變更、工程技術問題聯系單等);
(2)合同與采購文件;
(3)質量保證與質量控制的有關程序和實施方案(或細則等);
(4)施工和檢查、試驗的規程程序;
(5)材料、設備和裝卸、運輸、儲存和管理的文件資料;
(6)專題報告;
(7)不合格項報告和處理方案;
(8)其他重要文件。
大準公司**準能公司洗煤廠新建產品倉皮帶走廊等土建工程項目部應對文件的編制、審核和批準人員和單位的職責和權限作出明確規定:
(1)文件的編制人員應具有資格,并熟悉有關工作的背景材料,并按照DZGS/B01-4.23《文件控制程序》規定的文件格式和編碼編制文件;
(2)文件的審核和批準應按規定的權限由接觸文件背景的授權單位和人員進行。
第3節文件的發布和分布
4為正確無誤地公布、分布和使用文件,應建立一個健全而有效的文件公布與分布系統,并按照DZGS/B01-4.23《文件控制程序》中明確的要求執行。
必須使參與工作的部門或單位人員能夠了解并使用完成該項工作所需的正確而合適的文件。文件編制者在編寫文件申請表或文件送審本時,應編寫文件分發范圍(單位或人員)清單。按照預先制定適時更新的分發清單進行文件分發。安全質量管理員定期對文件發布清單作充分性審查。第四節文件變更的控制
5必須按DZGS/B01-4.23《文件控制程序》的要求,對文件進行修改。
6文件的修改應由文件的編制和審核單位來進行,若由上級主管部門
專門指定的其他單位修改和審核,該單位或人員應充分理解原文件的要求和意圖,并要查閱編制、審核、批準原文件的背景資料。
7必須把文件修訂及其實際情況迅速通知所有有關人員、單位和部門,以防使用過時的不適當的文件。
8修訂后的文件,應采取與原文件相同的管理措施進行管理,并按更新的文件分發清單進行分發。對失效的原文件應按DZGS/B01-4.23《文件控制程序》的要求,在作廢文件上加蓋作廢印章或收繳作廢文件。
第4節責任
9大準公司綜合辦公室負責文件的歸口管理,并按DZGS/B01-4.23《文件控制程序》的要求進行管理。
10安全質量檢查員對文件控制實施情況定期檢查,以驗證它們是否符合DZGS/B01-4.23《文件控制程序》和本大綱的規定。
篇2:企業經營部文件檔案管理控制程序
公司經營部文件檔案管理控制程序
經營部檔案定義:從經銷商合同、采購合同、合格供方資料及評審記錄、市場調研資料、企業整體形象宣傳資料、客戶聯系資料(含總代理及所有專賣店)、客戶經營情況、客戶訂單(包括產品訂單、展廳設備訂單、宣傳資料《廣告畫》訂單)、客戶書面反饋情況、經營部投標文件、量體訂制的客戶個人資料、發貨記錄、部門合同評審資料、空白合同、經營部會議記錄、經營部職員工作總結報告、經營部工作計劃、經營部制度及工作程序文件、經營部職員出差記錄等經營資料中轉化為經營部留底備查的資料統稱為經營部檔案。
一、目的
通過對經營部檔案的管理確保公司所有經營資料的完整性并保障公司經營活動的可追溯性,有效督導經營部職員嚴格執行相關工作程序并作為公開、公平考核經營部職員工作成績的依據。
二、適用范圍
適用于經營部所有工作人員的檔案管理,并作為經營部人員文件處理程序指導文件。
三、管理職責
3.1經營部配備檔案管理員運用專用電腦及文件柜開展檔案管理工作。
3.2檔案管理員負責經營部檔案的電腦輸入、輸出處理及分類整理、保密管理,提供檔案處理意見;負責對檔案的完整性及審批程序與公司工作程序及制度的核對工作;負責管理檔案的借閱、外調;負責客戶定單的傳真、確認工作。
3.3經營部主管負責檔案管理員的工作指導、監督及檔案資料處理的建議工作;負責經營部職員經營資料的監督管理及相關經營資料評審程序監督管理。
3.4經營部職員按工作程序開展工作并配合檔案管理員工作及時提供準確、全面的經營資料,以便于轉化為經營部檔案。
3.5財務部負責經營部合同、定單、發貨記錄等經濟類檔案的審計、統計、報告工作;負責經營部檔案管理專用電腦與財務部電腦聯網的管理工作。
3.6總經理負責財務部與經營部檔案管理工作的協調及監督;負責經營部經營資料歸檔情況的監督;負責經營部檔案借閱、外調的審批及經營部檔案處理的最終審批。
3.7董事長負責財務部對經濟類檔案管理工作的監督審核及報告的審批。
四、管理程序
4.1經營部合同必須依照公司相關要求逐級審批后簽訂并結合合同評審文件方可視為有效文件存檔。
4.2客戶訂單經逐級審批后發貨的文檔方可視為有效文件存檔。
4.3客戶反饋情況的書面報告、經營部職員工作總結報告、經營部工作計劃(工作報告)經有關人員或領導批示意見后方可視為有效文件存檔。
4.4經營部會議記錄由參會人員簽名后作為有效文件存檔。
4.5客戶聯系資料、客戶經營情況由客戶負責人簽名后作為有效文件存檔。
4.6經營部投標文件經公司領導確認標書內容之日起存檔。
4.7量體訂制的客戶個人資料自客戶驗收產品之日起存檔。
4.8發貨記錄自倉庫發貨并傳真客戶確認之日起作為有效文件存檔。
4.9經營部職員出差記錄、經營部制度及工作程序文件由經營部負責人簽名確認后交檔案管理員整理記錄作為有效文件存檔。
4.10檔案管理員將1-9文件轉化為檔案時必須依據有效文件要求進行核對后方可進行文件轉化處理。
4.11檔案管理員發現不符合要求的文件應反饋至經營部負責人進行監督協調,保障文件的有效性。對于未按程序要求確立的文件經營部負責人應調查研究事情原因并出具說明性文件交總經理審批后作為該文件的補充資料一同交檔案管理員進行存檔管理。
4.12檔案管理員應對不完整的文件監督并催促相關人員或領導補充完整進行轉化并管理。
4.13檔案管理員應先對有效文件進行分類整理編號,并就文件名稱、文件編號、主題內容、歸檔時間、檔案年限、存放位置等相關內容輸入專用電腦并按數據庫管理要求進行檔案管理。
4.14檔案管理員的檔案柜應進行分類編號并將檔案按電腦內所示內容及存放位置放入專用檔案柜。
4.15經營部打印資料由檔案管理員于專用電腦及設備進行操作,便于文件的轉換工作。未在專用電腦中處理過的合同文件必須原文輸入電腦,合同原件放于檔案柜內。
4.16財務部電腦與經營部檔案管理專用電腦聯網并進行維護工作。便于隨時查閱、審核、統計合同、發貨單、客戶訂單等相關經濟類檔案資料。
4.17借閱經營部檔案須經營部負責人同意;外調經營部檔案須經經營部負責人同意并有總經理簽名同意。檔案管理員應對借閱、外調檔案進行登記并及時督促回收。
4.18檔案管理員應參照《公司機密管理程序》保證經營部檔案的保密工作,設置電腦密碼、鎖好檔案柜,保管好鑰匙。保障檔案的整潔,進行對檔案柜防潮、防蟲處理,對電腦資料進行及時備份處理。
五、獎懲條例
5.1檔案管理員恪盡職守,保證了文件轉化為檔案資料手續的準確正規,保證了檔案資料的機密性、保證了公司經營的有效追溯的將進行表彰及相應的經濟獎勵。
5.2經營部職員能主動、及時、準確、全面的提供文件資料進行歸檔工作,全力配合檔案管理員進行工作的將進行表彰并將能此工作配合和檔案資料內體現的內容作為經營部職員工作考核、評定工資、獎金的主要依據。
5.3對于違反檔案管理程序條例,未按程序進行文件審批,不準確、全面提供文件資料,未配合檔案管理員工作的將進行批評、警告及經濟處罰并作為工作不良記錄存檔,供工作考核、評定工資、獎金時的重要依據。
5.4對于未按照本程序進行操作的檔案管理員按所造成的影響和損失進行批評、警告及相應經濟處罰,并作為工作考核、評定工資、獎金的主要依據。
5.5對于未經許可私自動用檔案管理專用電腦,私自開啟檔案柜,私自調閱檔案資料,私自對進行檔案資料復印、拷貝的將依照《公司機密管理程序》相關條款進行處罰并作為不良記錄存檔。
篇3:文件與資料控制管理制度
根據《金屬非金屬礦山安全標準化規范》要求,為了保證標準化文件系統效力與效率、標準化系統文件控制系統效力、記錄控制效力以及標準化系統文件質量,制定本制度。
一、建立文件控制的管理制度
1、制定文件與資料的識別與控制制度,確保企業安全規章制度產生,使用、評審、修訂和控制的效力與效率。
2、企業應定期代號不定期對安全規章制度進行了評審,必要時予以修訂或廢除。
3、標準化系統文件制定、評審與修訂過程應有員工參與。
4、標準化系統文件應分發到相應的員工。
5、標準化文件要求:
①標準化文件系統應做到文件需求響應及時,文件產生的流程暢通、用戶界面良好,文件分發充分,確保文件系統效力與效率;
②標準化系統文件控制系統包括主索引表、分配的適用性、制定時間、版本、解釋權、準批、變化、廢止、存儲媒介、保存期限、外部文件、法律法規與其他要求、可獲取性,確保系統文件控制效力;
③記錄控制系統包括識別與檢索、可追蹤性、存儲有效、可讀性、保持期限、維護效果、可攻取性等,以確保記錄控制系統效力;
④保證標準化系統文件質量。
二、根據安全生產管理需求制定標準化系統文
主要安全生產規章制度包括:
1、安全生產檢查制度
2、安全教育培訓制度
3、重大危險源監控制度
4、重大隱患整改制度
5、危險物品和物料管理制度
6、職業危害預防制度
7、特種作業管理與審批制度
8、特殊工種管理制度
9、事故與事件管理制度
10、設備和設施安全管理制度
11、安全生產檔案管理制度
12、安全生產獎懲制度
三、有效保留安全生產記錄
安全生產記錄包括:
1、管理評審報告
2、事故、事件記錄
3、風險評價信息
4、培訓記錄
5、標準化系統評價報告
6、事故調查報告
7、檢查記錄
8、職業衛生檢查與健康監護記錄
9、安全生產會議記錄
10、安全活動記錄
11、法定檢測記錄
12、任務觀察記錄
13、許可文件
14、應急演習信息
15、糾正與預防行動記錄
16、承包商和供應商信息
17、維護和校驗記錄
18、技術資料、圖紙