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文明院落生活管理制度

2024-08-01 閱讀 6037

文明院落生活管理制度

1、機關院內各部門、各單位、各住戶均須服從機關事務管理委員會的統一管理和統一安排。

2、院內各單位要加強社會治安綜合治理,防火防盜并教育干部及家屬文明辦事、禮貌待人。

3、機關院內嚴禁聚眾賭博,嚴禁搞封建迷信及其它有傷風化的活動,嚴禁燃放鞭炮,嚴禁亂鳴喇叭,嚴禁大聲喧嘩,違者罰款50元。

4、院內各單位及家屬應按已劃分的衛生責任區,積極搞好辦公場所和責任區的環境衛生,保持清潔、整齊。營造良好的工作、學習和生活環境,堅持各責任區每天一小掃、每周一大掃,每周星期五下午為機關衛生清掃日。

5、院內各單位對于其辦公場所和衛生責任區應經常拖掃地板,檫洗樓道和門窗,疏浚溝渠,做到衛生無死角、樓頂堵角等處無蛛絲、地面無紙屑雜物、辦公室整潔明亮,窗明幾凈。

6、院內工作人員必須做到“四不”、“三隨手”、“~準”。“四不”即不隨地吐痰、不亂丟煙頭、果皮紙屑,不亂倒垃圾、污水,不損壞樹木花草及公共設施;“三隨手”即隨手關好電燈,隨手關好門窗,隨手關好水龍頭;~準”即不準在墻壁上隨意張貼,不準隨意在墻壁上釘釘子,不準亂涂亂畫,不準在院內放養家禽家畜,不準在綠化帶內種植蔬菜和其它植物。

篇2:員工出差及生活補貼管理規定

員工出差及生活補貼管理規定

  第一條 目的

  為規范員工出差流程、出差審批及差旅費報銷,特制定本制度。

  第二條 適用范圍

  本制度適用于公司和分公司全體員工。

  第三條 出差審批權責

  1、員工出差由部門經理審核報總經理審批。

  2、部門經理出差由總經理審批。

  第四條 出差管理原則

  1、出差人員必須按照高效、經濟、安全便捷原則選擇交通工具、路線和時間,反對浪費行為。

  2、出差必須先獲批準或被安排出差,對擅自主張者不予報銷差旅費。

  3、提倡力行節約并對限額控制的差旅費用實行超支自理。

  第五條 出差審批

  1、出差應填寫《因公出差審批表》(附表),經有審批權限的領導批準同意。

  2、出差人員憑《因公出差審批表》辦理差旅費預借審批,向財務部暫支相當數額的旅差費,返回后應在十個工作日內報銷費用、核銷借款。對無故未報銷者不予再次借款。超過一個月還未辦理報銷手續,賬面有個人出差借款的,財務部有權從當月工資中先行扣回。

  3、出差中途改變路線時,需報直屬領導同意,報銷審批時另附說明。

  4、出差途中除因病或遇意外災害,或因工作實際需要電話聯系請示批準延時外,不得因私事或藉故延長出差時間,否則不予報銷旅差費。

  第六條 差旅費構成

  列入本制度的差旅費是員工處理公務或公司外送學習培訓、外出會議、考察等活動發生的費用,主要包括:

  1、交通費:乘坐飛機、輪船、火車、長途客車的費用以及在市內發生的乘坐公共汽車、出租車、地鐵等費用。

  2、住宿費:異地出差因過夜住宿發生的費用。

  3、膳食補助:按地區標準和出差期應就餐次數及補貼限額計發補助。

  4、交際費:請客戶吃飯、消費、送禮等發生的費用。

  第七條 出差費報銷標準

  員工出差乘坐車、船、飛機和食宿費用都應力行節約,并按不超出規定限額報銷。限額控制的具體標準:

  1、住宿費:出差人員的住宿費實行限額據實報銷的辦法,按出差實際住宿天數計算。

  住宿費標準

  以上費用超標自付,欠標不補(住宿主要以商務連鎖賓館為主)

  2、交通費: 實報實銷。包括飛機票、火車票、輪船票、渡船票、出租車票和公共交通車票。

  3、膳食補助:部門經理以上級別60元/人/天,普通員工50元/人/天。按實際出差天數計算(不報銷個人餐飲費);

  4、出差人員如需請客戶吃飯、送禮等產生的交際費用,需提前電話向總經理申請,經公司領導批準后憑據報銷。

  第八條 出差住宿費報銷審核

  1、住宿費審核以實際過夜天數和限額標準確定,并附與出差時間、出差地點一致的有效的住宿報銷憑證,超過限額標準的部分自理。

  2、因外事或重要業務需要招待客戶住宿或需要提高賓客及隨同人員住宿費標準的,應事先向分管領導報告。經審核同意后執行,報銷時須附注事由說明。

  3、總經理級(含)以上管理人員出差,可住單人間。其他同性員工兩人一起出差的,應同住一間房,報銷額不超過兩人報銷標準的合計額。

  第九條 膳食補助報銷審核

  1、膳食補助費用報銷額按出差期間應就餐天數計算確定。不滿一天的按應就餐次數計算確定。各餐標準:早餐占日限額標準的20%;午晚餐各占日限額標準的40%。

  2、出差期間因公發生對外業務招待費的按公司業務招待管理辦法執行。但陪同招待就餐人員,按陪餐次數減發膳食補貼。

  第十條 交通費報銷審核

  1、出差乘坐飛機、火車、輪船或長途汽車應按不超過規定的等級執行,并憑出差地點、路線、時間一致的有效票據報銷。

  2、在出差地辦理公務以乘坐公共交通工具為原則,任務緊急或攜帶公物重的可選擇乘坐計程車。市(縣、區)內交通費報銷時按規定附有效報銷憑證。

  3、多人一起出差,同乘一輛計程車,其交通費只能由一個持票人代為報銷,同行其他人員不得再報銷。

  4、出差期間有下列情況之一者,不予報銷交通費:

  (1)未經同意,擅自乘坐超標準而發生的超支部分;

  (2)借出差之際探親、訪友和旅游而發生的交通費增支部分;

  (3)未經批準,自帶私車發生費用超過乘坐公共交通工具費用的部分。

  第十一條 出差期間公休與延期的處理

  1、出差中公休:出差過程中,若遇公休日,應以公務為重,繼續執行出差任務,如遇到出差單位公休無法辦公,可安排休息;為避免此類情況,出差前應事先與有關單位聯系。

  2、超期停留:出差過程中,因生病(未住院)、交通中斷或其他不可抗拒因素造成超過預定期限停留的,在核清事實的基礎上,按照實際差旅費報銷;因生病(需住院)原因造成的意外,按標準支付出差補貼,不報銷住宿費和市內交通費;住院期間出差補貼不超過20天;超期停留報銷時需附上情況說明。

  3、出差期間不能按時回公司時,出差者必須向主管領導報告公務進展情況,并保持24小時開機。

  第十二條 差旅費報銷違規與失職追究

  1、出差人員不得違反規定虛報差旅費;不允許以非出差期間發生的費用票據或非正式票據虛列支出。否則,財務部有權拒絕受理。

  2、經查實為虛增報銷者,責令退回虛報金額,并按虛報額處以三至五倍的罰款。

  3、各級審簽人員因把關不嚴而失職,使弄虛作假的票據得以報銷,后經查實已無法收回,由此給公司造成經濟損失的,由各級審簽人員承擔相應的連帶責任。

  4、部門負責人和分管領導如有故意包庇、縱容員工弄虛作假的違規行為,一經查實,按虛報額處以三至五倍的罰款,同時另視情節輕重給予行政處分。

  因公出差審批表

篇3:戰略管理顧問(SLG智能生活事業群組)崗位職責要求

職位描述

崗位職責

-作為SLG(小度人工智能助手相關業務)的內部戰略管理顧問,支持BG層面的戰略管理工作

-識別業務增長的機會點并結合市場、用戶、產品數據等信息進行分析,為業務提供洞察

-監控業務發展的各項指標,包括業務核心指標、業務健康度指標等,幫助業務領導層掌握業務發展的情況并識別相應的問題與機會

-負責業務所需的創新機制與流程的制訂與實施,提升跨部門協作及業務運營效率

崗位要求:

-5年左右相關工作經驗,管理咨詢、內部業務運營等經驗優先

-學習能力強,能適應快速變化的環境,具有創新思維

-優秀的跨部門溝通協調能力

-邏輯思維強,數據敏感度高

-hands-on,細心,踏實