銷售出差管理制度范例
企業(yè)對于銷售人員出差所用的費(fèi)用,出差流程等都要有相關(guān)的出差管理制度,以下提供的銷售出差管理制度的資料,僅供參考。
出差認(rèn)定:指出差地點(diǎn)跨越日常辦公地點(diǎn)或工作所在以外的省市。
一、人員能在當(dāng)天返回的不視為出差。
二、出差申請程序及管理辦法
1、申請出差流程:凡營銷中心業(yè)務(wù)員申請出差均需寫一份出差計(jì)劃交于部門主管處并注明出差地點(diǎn)、事由及計(jì)劃出差時間及聯(lián)系電話,部門以下的人員(不含部門經(jīng)理)由部門經(jīng)理審批,部門經(jīng)理出差由副總或其授權(quán)人批。
2、出差返回時,需及時書面匯報本次出差效果、工作完成情況和返回時間等,并辦好相關(guān)的手續(xù)。原則上各片區(qū)業(yè)務(wù)人員應(yīng)堅(jiān)守崗位。
3、未接到總部的通知和無特殊原因的情況下,均不得擅自回總部。特殊原因需提供事實(shí)、證據(jù)。各區(qū)域主管以定期的形式回總部匯報工作。否則不予報銷此出差的費(fèi)用,主管人員及財(cái)務(wù)亦不得審批。
三、出差報銷規(guī)定
加強(qiáng)公司業(yè)務(wù)人員的出差管理,特對出差報銷作如下規(guī)定:
1、差旅總費(fèi)用包括:旅途交通費(fèi)、住宿費(fèi)及其它公司規(guī)定能報銷的雜費(fèi)。
2、旅途交通費(fèi)包括:各類車票、船票、機(jī)票寺交通工具及機(jī)場建設(shè)費(fèi)、旅途保險費(fèi),必要的行李托運(yùn)費(fèi)等均可憑票實(shí)報實(shí)銷。
四、出差期間因公支出的下列費(fèi)用,準(zhǔn)予據(jù)實(shí)報銷。
1、按規(guī)定的級別乘坐的火車、汽車、豪華大巴、飛機(jī)及夜間到達(dá)乘坐的市內(nèi)計(jì)程車(只限一次)及特殊情況需乘坐的(特殊情況按第七點(diǎn)規(guī)定),均須出具統(tǒng)一的票據(jù)。
2、以上如確屬無法提供統(tǒng)一票據(jù)的可出具證明單,呈部門主管確認(rèn)后方可報銷。
3、業(yè)務(wù)人員出差應(yīng)扎實(shí)提供真實(shí)的憑證,如憑證私自涂改和無法辨認(rèn)的,不予報銷。
4、出差人員乘座交通工具標(biāo)準(zhǔn):
飛機(jī)
火車
汽車
輪船
須批準(zhǔn)
硬臥
大巴
二等
5、市內(nèi)交通費(fèi),伙食及住宿補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(按以下限額內(nèi)、按票據(jù)實(shí)報實(shí)銷):
職位
項(xiàng)目
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/天)
北京、廣州、天津、重慶、上海、深圳
省會及廈門、泉州、寧波、溫州、東莞、珠海、中山、蘇州、無錫、常州
其它地區(qū)
備注
總部經(jīng)理級以上
住宿
250
150
120
伙食
40
30
30
市內(nèi)交通
30
20
20
區(qū)域
主管
住宿
150
100
80
不適用于設(shè)立辦事處的人員
伙食
20
20
20
市內(nèi)交通
15
15
15
業(yè)務(wù)
代表
住宿
80
60
40
伙食
15
15
15
市內(nèi)交通
15
15
15
到有租房的辦事處的區(qū)域出差,原則上需到辦事處住宿。同性三人以內(nèi)一同出差,本著節(jié)約原則,只許一個標(biāo)準(zhǔn)間住宿費(fèi)。
五、員工出差差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實(shí)核報,不得弄虛作假,否則費(fèi)用不予報銷,情節(jié)嚴(yán)重的予以開除。
六、出差費(fèi)用報銷流程
報銷人申請→部門主管復(fù)核→會計(jì)審核→總經(jīng)理或授權(quán)人審批
1、報銷人申請:需將所有的票據(jù)整理好,報部門主管審閱。
2、部門主管初核:根據(jù)報銷申請人所提供的先前備案的出差計(jì)劃表進(jìn)行了解、調(diào)查。
3、會計(jì)審核:會計(jì)對出差人員的報銷單據(jù)的真實(shí)性、合理性、有效性進(jìn)行審定。
4、總經(jīng)理審批:總經(jīng)理或其授權(quán)人根據(jù)會計(jì)審定的報銷單據(jù)的審批。.出差人員憑總經(jīng)理審批過的報銷單據(jù)到出納領(lǐng)款。
七、本地區(qū)駐外人員交通補(bǔ)貼:駐外人員交通費(fèi)可根據(jù)工作實(shí)際情況按票據(jù)實(shí)報實(shí)銷,業(yè)務(wù)人員外出需經(jīng)區(qū)域主管同意,報銷時需附外出行車票據(jù)后注明往返路址,區(qū)域主管應(yīng)認(rèn)真做好監(jiān)控工作。如發(fā)現(xiàn)弄虛作假的區(qū)域主管及當(dāng)事人按報銷單據(jù)金額的十倍處罰。
篇2:企業(yè)財(cái)務(wù)報銷制度及出差管理流程
公司財(cái)務(wù)報銷制度及出差管理流程(三)
一、目的
為保證公司正常的財(cái)務(wù)報銷運(yùn)作,規(guī)范員工的報銷流程,使公司員工出差管理系統(tǒng)化,特制定本制度。
二、范圍
公司全體員工
三、職責(zé)
1.各部門主管負(fù)責(zé)審核本部門員工的借款報銷申請;
2.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)復(fù)核相關(guān)申請,發(fā)放相應(yīng)款項(xiàng),處理發(fā)票等單據(jù);
3.人力資源部和財(cái)務(wù)部共同推進(jìn)、監(jiān)督流程的執(zhí)行及改善;
四、程序
1.個人借支及報銷
2.1.公司員工因公借款必須先填寫《借支單》并出具相關(guān)證據(jù),經(jīng)部門主管批復(fù)后報財(cái)務(wù)部審核;
2.2.報銷費(fèi)用必須使用有效憑證,并如實(shí)填寫《費(fèi)用報銷單》;
2.3.報銷審批權(quán)限根據(jù)《財(cái)務(wù)審批授權(quán)表規(guī)定》執(zhí)行;
2.4.經(jīng)理級以上人員的報銷需由總經(jīng)理書面簽核或郵件回復(fù)批準(zhǔn);
2.5.個人因公借支在公務(wù)履行完畢后應(yīng)及時報銷并清償所借款項(xiàng),報銷及清款期限為借款日起一個月內(nèi),逾期未結(jié)清者應(yīng)提早向財(cái)務(wù)部作出合理書面解釋,并辦理續(xù)期申請,否則將從借款員工工資中扣除;
2.6.員工離開公司前必須結(jié)清所有款項(xiàng),離職《移交清單》由員工所在部門主管檢查,不合之處及時更正,如果離職后再發(fā)現(xiàn)有財(cái)物、應(yīng)收款項(xiàng)虧欠未清的,應(yīng)由該部門主管負(fù)責(zé)追索;
2.7.暫借經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行“一事一借,前清后借”的原則;
2.國內(nèi)出差
2.1.出差規(guī)定
2.1.1公出人員應(yīng)經(jīng)部門主管同意,并提供書面出差計(jì)劃;
2.1.2公出人員出差需事先通報人力資源部,說明出差事由及出發(fā)、返回時間,并報行政助理備案考勤;無通報者可視為曠工。
2.1.3如需事先預(yù)支款項(xiàng),請?jiān)凇冻霾钌暾埍怼分刑蠲鹘杩罱痤~,經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)部審批及領(lǐng)取;
2.1.4出差行程日一律不得申報加班,節(jié)假日例外;
2.1.5出差員工完成任務(wù)后,應(yīng)立即返回公司,不得借故逗留或辦理私事;
2.1.6如因個人原因確需額外逗留的,應(yīng)提前辦理休假手續(xù),逗留期間所產(chǎn)生之費(fèi)用自行負(fù)擔(dān);
2.1.7如因病或其它未知事故滯留時,應(yīng)及時電話通知部門主管,并在回公司后添附有效證明,經(jīng)主管審核后,方能報銷滯留期間住宿費(fèi)及其它必要費(fèi)用;
2.1.8出差費(fèi)用應(yīng)在返回后一周內(nèi)憑發(fā)票報銷,逾期者需向財(cái)務(wù)部門提供合理解釋,超過一個月且沒有合理解釋的發(fā)票不予報銷.
2.1.9出差員工應(yīng)當(dāng)及時向直屬上司提交書面出差報告,其中包括:
A.出差地、日程、目的地;
B.出差處理事項(xiàng);
C.出差條件及意見;
2.1.1所有出差員工必須注意保持公司及個人形象,不準(zhǔn)有任何行為或言辭詆毀或損壞公司形象;
2.2.交通工具
2.2.1公司員工出差應(yīng)選擇大眾交通工具;
2.2.2員工在本市辦理公務(wù),應(yīng)使用大眾之交通工具,如公共巴士或地鐵。
2.2.3近距離或不趕時間的情況下,可選擇汽車或火車;
2.2.4在以下情況可以使用計(jì)程車:
A.時間緊急;
B.攜大量現(xiàn)款;
C.有客戶陪同;
D.無簡易交通之地段或無班車情況。
2.2.5交通費(fèi)用實(shí)報實(shí)銷。
2.3通信費(fèi)用
2.3.1公司將根據(jù)業(yè)務(wù)需要及職務(wù)類別給予員工報銷相應(yīng)的通信費(fèi)用(參閱《財(cái)務(wù)報銷費(fèi)用細(xì)則》);
2.3.2通信費(fèi)用的報銷主要用于銷售部門與客戶聯(lián)系時所發(fā)生的費(fèi)用;
2.3.3嚴(yán)禁營私舞弊行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其通信費(fèi)用報銷資格;
2.3.4通信費(fèi)用應(yīng)及時申報,隔月作廢。
2.4住宿費(fèi)用
2.4.1根據(jù)各地區(qū)消費(fèi)水平的差異,公司對住宿費(fèi)實(shí)行按地區(qū)按行政級別對待:
2.4.2行政級別分為經(jīng)理和員工;
2.4.3地區(qū)分為
?A類消費(fèi)區(qū)(深圳、北京、上海)
?B類消費(fèi)區(qū)(廣州、青島、大連、長春、沈陽、杭州、寧波、哈爾濱、溫州、福州、廈門、西安等)
?C類消費(fèi)區(qū)(武漢、長沙、成都、南昌、鄭州、重慶、濟(jì)南、吉林、內(nèi)蒙、石家莊、太原、天津、蘭州等)
2.4.4具體費(fèi)用請參閱《財(cái)務(wù)報銷費(fèi)用細(xì)則》;
2.4.5如有兩位以上同事同時出差,住宿以雙人住為原則;
2.4.6如在出差當(dāng)?shù)毓緜溆兴奚?員工住宿以此作為首選;
2.4.7如陪同客戶同行,經(jīng)主管批準(zhǔn)后可與客戶住同一酒店.
2.5應(yīng)酬費(fèi)用報銷規(guī)定及膳食補(bǔ)助
2.5.1應(yīng)酬費(fèi)需在出差前征得本部門主管同意方能報銷;
2.5.2公司為在外出差的員工提供餐費(fèi)補(bǔ)助;餐費(fèi)補(bǔ)助按實(shí)際出差時間算,中午12時至夜里12時出差的按半天算;
2.5.3如有報銷餐費(fèi)的,或由對方單位負(fù)責(zé)支付用餐的,則取消當(dāng)日補(bǔ)助,具體按實(shí)際情況計(jì)算;
2.5.4本市出差,不再另報銷餐費(fèi),夜間返回的(19:00以后)按餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助誤餐費(fèi).
2.5.5在外留宿實(shí)行每日餐費(fèi)補(bǔ)助;
2.5.6餐費(fèi)補(bǔ)助費(fèi)用請參閱《財(cái)務(wù)報銷費(fèi)用細(xì)則》。
3.國外出差
3.1出差規(guī)定
3.1.1所有國外出差均需報請總經(jīng)理批準(zhǔn);
3.1.2出外出差人員之差旅費(fèi),按出國目的地標(biāo)準(zhǔn)支給;
3.1.3一日跨越兩地區(qū)者,其生活費(fèi)金額以當(dāng)?shù)亓羲拗貐^(qū)為報銷標(biāo)準(zhǔn);
3.1.4出差行程日一律不得申報加班,節(jié)假日例外;
3.1.5所有出差員工必須注意保持公司及個人形象,不準(zhǔn)有任何行為或言辭詆毀或損壞公司形象;
3.2交通工具:
3.2.1一律經(jīng)濟(jì)客位,總經(jīng)理以上且航程3小時以上可乘商務(wù)客位;
3.2.2海陸上交通工具不分等級,但以經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,安全快捷為原則;
3.2.3乘坐國外航線之旅費(fèi),應(yīng)以旅行社發(fā)票為原始憑
證.市內(nèi)往返機(jī)場請搭機(jī)場巴士,或搭出租汽車前往巴士站.總經(jīng)理以上可自行選擇。
3.3臨時費(fèi)用:
3.3.1出差期間與公司必要聯(lián)絡(luò)之電話費(fèi)及因公交際應(yīng)酬之費(fèi)用可隨附單據(jù)按實(shí)報銷;
3.3.2出差人員隨帶私有物品如有超重,托運(yùn)費(fèi)用自行負(fù)擔(dān).如屬公物可按合法憑證報銷;
3.3.3交際費(fèi)及其它特別開支由需在出差之前申報并由上級主管批準(zhǔn)后方能報銷;
3.3.4員工出國如有公司安排住宿者或用餐者,不報銷住宿費(fèi)和餐費(fèi)。
3.4差旅費(fèi)用請參考《財(cái)務(wù)報銷費(fèi)用細(xì)則》:
五、相關(guān)文件:
1.財(cái)務(wù)報銷制度實(shí)施細(xì)則
2.財(cái)務(wù)審批授權(quán)表規(guī)定
3.財(cái)務(wù)報銷費(fèi)用細(xì)則
篇3:出差報銷制度范例
出差報銷制度
為使本公司員工公出、出差管理有所遵循,特訂定本規(guī)定。
1、凡因公務(wù)需要離開公司工作,單程行程超過公里且在外住宿者算為出差。
2、凡因公務(wù)需要離開公司工作,單程行程不足公里或不在外住宿者算為公出。
①相關(guān)手續(xù)
a.所有人員因公務(wù)出差均必須預(yù)先填寫出差申請單,詳細(xì)列出本次出差的日期、行程、地點(diǎn)、目的、主要任務(wù)。經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后交營運(yùn)經(jīng)理審批。若是海外出差,必須交總裁審批。
b.若是公出,則只需填寫員工外出公干單,經(jīng)部門經(jīng)理審批后即可。為便于工作安排,除臨時緊急出差外其余出差均應(yīng)提前三天申請。
②旅程安排
a.旅程內(nèi)之安排包括預(yù)定機(jī)位及酒店房間等,必須經(jīng)由公司指定之旅行社辦理并由人事情行政部統(tǒng)籌,員工以非指定來源自購機(jī)票將不予包銷。
③交通
a.機(jī)票:所有職級及所有行程以乘經(jīng)濟(jì)客位為限。
b.火車:經(jīng)理級(含)以上人員可乘坐軟臥,其他職級以乘座硬臥為限。輪船:經(jīng)理級(含)以上人員以可乘座二等艙為限,其他職級以可乘座三等艙為限。
④交通費(fèi)用
a.必須首選乘搭公共交通工具(如:地鐵、巴士等)。出租車費(fèi)用在緊急及合理情況下才可報銷。
⑤膳食及津貼
a.出差人員的膳食及津貼標(biāo)準(zhǔn)如附件。
Position
職別
Ma*imumTransportE*pense
交通費(fèi)上限標(biāo)準(zhǔn)
HotelChargeperday
住宿標(biāo)準(zhǔn)
MealE*pense伙食補(bǔ)貼
Others(Fromthe4thday)
雜費(fèi)(自第4天起)
Breakfast早
Lunch中
Dinner晚
Manager,
經(jīng)理級
Flightortrainticket
飛機(jī),火車軟臥實(shí)報
Supervisor,
主管級
Flightortrainticket
飛機(jī),火車硬臥實(shí)報
GeneralStaff
其他人員
Trainticket
火車硬臥實(shí)報
b.公出人員早餐元/餐;午餐按元/餐標(biāo)準(zhǔn)報支,若在市外公干且返公司時間超過點(diǎn)以后的,可報支晚餐費(fèi)元。
c.若在出差期間用公司費(fèi)用宴請客人或由接待方招待用餐的,則不得再報支膳食費(fèi)。
d.出發(fā)及回程日之膳食費(fèi),按以下劃分:
早餐:上午時前抵達(dá)或離開。
午餐:下午時前抵達(dá)或離開。
晚餐:下午時前抵達(dá)或離開。
e.出發(fā)及回程日之津貼:以日為單位,上午點(diǎn)前出發(fā)或下午點(diǎn)后回來按一天計(jì)算。
其他費(fèi)用
⑥電話費(fèi)
享受公司手機(jī)話費(fèi)津貼者,不得另外報銷電話費(fèi)。但若出差超過
星期(含)以上者,可憑酒店電話費(fèi)清單報銷電話費(fèi)。
a.保險費(fèi):乘座飛機(jī)購買之保險費(fèi)不予報支。
b.雜費(fèi):凡出差時間在天(含)以內(nèi)者,一律不予報支雜費(fèi)。超過天者,自第天開始,每天可報支雜
費(fèi)元。
⑦行程改變及考勤規(guī)定
a.若在出差期間有行程改變,必須征得部門經(jīng)理及營運(yùn)總監(jiān)的批準(zhǔn),并告知人事行政部。
b.出差一律不作加班論。并應(yīng)嚴(yán)格按接待方作息時間工作,不得擅自辦理私事。
⑧出差報告
a.出差人員應(yīng)在回來日內(nèi)報銷費(fèi)用,并附上出差報告,列清本次出差的目的、工作完成情況及其他應(yīng)報告事項(xiàng),作為報銷的附件。
INLANDTravelApplication國內(nèi)出差申請單
ApplicationDate:
年Year月month日Day
Traveler
出差人
Position
職別
TemporaryDeputy
臨時職務(wù)代理人
Position
職別
Partner
同行人
Name
姓名
Name
姓名
Travelingtask:
出差任務(wù):
Advance
暫支旅費(fèi)
Tentativetraveldate
預(yù)計(jì)出差時間
From自:
年yr月mth日day時起StartTime
Destination
出差地點(diǎn)
To至:
年yr月mth日day時止StopTime
APPROVALSignatures
Applicant申請人
Dept.Manager部門經(jīng)理
OperationManager營運(yùn)經(jīng)理
本申請單需交予:送財(cái)務(wù)辦理旅費(fèi)預(yù)支手續(xù)。送人事行政部辦理票務(wù)手續(xù)和作考勤記錄及作報銷附件。