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食堂采購員工作職責(后勤管理集團)

2024-07-12 閱讀 2553

在學校總務主任和食堂團長的領導下,負責食堂食品、物品采購供應工作。其主要職責是:

1.加強政治思想的學習,不斷提高為教育、教學服務,為廣大師生服務的意識;努力鉆研業務知識,不斷提高服務的技能。

2.對易存放的、常用的物資進行大批量集中購買。

3.采購員應堅持原則,廉潔奉公,自覺抵制不正之風,交驗物資必須是食堂團長、保管員、采購員三人在場。做好與保管員、炊事員的銜接,嚴格按計劃采購,做到及時采購。必須先定價,后購物,做到價物同行。做到及時采購,保證供應所購物資必須符合食品衛生,嚴禁采購過期、腐爛、變質的食品,對易耗、易腐食品做到勤購,避免積壓造成浪費。

4.食堂除大宗物資外,采購員應根據市場行情,有權拒購供貨商提供的高于市場價格的物資,重新自行采購。大米、面食、油脂、肉食品等大宗的物資,應定期與總務處人員、食堂團長考察市場,集體確定。變更供應商,由供應商直接供貨。

5.采購食品必須向供應方索要有關檢疫證明或化驗單,并要求供應方簽字。發現供貨方提供不符合衛生要求的食品應擔絕采購,且負責工作職責范圍之內安全。

6.采購員必須嚴格遵守財經紀律,報賬時要有明細,清楚無誤,精打細

篇2:附屬醫院后勤采購員職責

附屬醫院后勤采購員職責

1、在總務科長領導下,根據領導審批的采購計劃,按時按量保質完成各項物資的采購,掌握物資性能、價格、使用單位對物資的意見,為領導和使用單位當好參謀。

2、嚴格遵守采購制度和財務制度,根據計劃進行采購,所購物資需先交倉庫保管員驗收簽字和入庫,憑發票和入庫單經科長及分管領導簽字后到財務科辦理結算手續,及時核報帳,做到帳目清楚;

3、大宗物資必須在確定的招標供應商范圍內采購,少量、零星及臨時用材料的采購須經科長同意后方可在確定的招標供應商范圍外詢價采購,不采購黑市物品,原則上不采購無正式發票的物品;

4、采購物資要勤跑多問,貨比三家,注意節約,力求選購物美價廉產品,杜絕采購殘次、過期、假冒偽劣的物品,如倉庫保管員或使用科室發現購回物品的規格、型號不符或產品質量低劣,采購員要負責退貨并追究采購員的責任;

5、經常做好市場調研,及時掌握有關物資的市場動態及變化,主動向科長做好匯報;

6、采購過程中做到廉潔自律,不貪私利、不拿回扣。

篇3:學校后勤采購員崗位職責

學校后勤公司采購員崗位職責

公司實行集中統一采購。各部門主任負責填寫《申請材料購置審批表》,上報總經理簽字、審批,總經理審批后下達到公司監察中心,由監察中心交與采購員落實完成。

1、認真執行黨的各項經濟政策,奉公守法,根據公司生產需求情況,按公司總經理的審批及各部門的采購計劃進行采購。

2、采購的產品規格要符合要求,采購的物品要符合技術標準,杜絕假冒偽劣產品,保證有效使用。

3、采購的物品要及時入庫。入庫時嚴格驗收制度,所有入庫物品都必須查數過秤,不得馬虎從事。所購物品要質優、價低,不購質次價高的材料和物品。

4、要做到"三勤"(勤打聽市場供應情況、價格質量;勤與供應單位聯系,掌握市場行情;勤與各部門主任聯系、溝通),幫助各部門及庫房保管員做好進料計劃,做到不積壓、不浪費,提高質量。積極與各部門團結協作,密切配合,不得蓄意刁難,互相扯皮。

5、使用支票、現金,要手續嚴密,發票、單據要清晰、健全,不得涂改、遺失或無據報銷,杜絕白條報銷和偽造單據,不能以匡算、推算、估計代稱,發票及時報帳,月底做到內清外結,不能影響全公司及時作帳。

6、遵守紀律,秉公辦事,不準利用工作之便開后門,損公肥私,收受回扣。

7、不怕苦、不怕累,不計工作時間,不計較個人得失,任勞任怨具有甘當老黃牛的精神,與駕駛員一起完成本職工作。

8、完成好公司領導和辦公室交給的其它任務。