車費(fèi)管理規(guī)定模版
深圳******有限公司
車費(fèi)管理規(guī)定
文件編號:DZHR0312004
版次:A
頁次:1/2
實施日期:
1.目的
為加強(qiáng)和規(guī)范車費(fèi)報銷作業(yè)管理,合理地控制差旅乘車費(fèi)用,特制定本規(guī)定。
2.適用范圍
本公司員工
3.職責(zé)
3.1部門(項目)主管、經(jīng)理負(fù)責(zé)公差人員車費(fèi)的審核;
3.2財務(wù)部負(fù)責(zé)報銷金額的復(fù)核;
3.3總監(jiān)負(fù)責(zé)分管部門經(jīng)理主管出差車費(fèi)的審核;
3.4副總負(fù)責(zé)車費(fèi)的核準(zhǔn)。
4.內(nèi)容
4.1凡外出公差人員到客戶處進(jìn)行拜訪、施工/檢修、業(yè)務(wù)洽談等公務(wù)事項的。應(yīng)有客戶在《外出派工單》“客戶確認(rèn)”欄內(nèi)簽字,回到公司后交給部門主管;到公司各部門公干的,應(yīng)有所到達(dá)部門的主管/經(jīng)理在“確認(rèn)”欄內(nèi)簽字;有些公干業(yè)務(wù)無法由客戶或主管/經(jīng)理簽字確認(rèn)的,派出部門(項目)主管/經(jīng)理應(yīng)予以核實該員工是否到達(dá)公干地點。
4.2內(nèi)容:
部門主管應(yīng)親自或安排人員對客戶進(jìn)行電話聯(lián)系進(jìn)行抽查核實,以確認(rèn)該員工是否到達(dá)客戶所在地或指定地點進(jìn)行公干。
*元
*元
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4.3外出人員在報銷車費(fèi)時應(yīng)將《外出派工單》附于“報銷單”后,且在“報銷單”上注明起點、終點、車費(fèi)。如:公司→華強(qiáng)北→觀蘭→公司。
4.4員工在公干乘車時,要有節(jié)約觀念,經(jīng)理、主管因公務(wù)急需處理的可以乘坐豪華車外,其他員工一律不能乘坐豪華大巴。
4.5財務(wù)部負(fù)責(zé)乘車路線費(fèi)用的信息收集,確定各路段普巴、豪華巴車費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),以作為報銷車費(fèi)的依據(jù)。
4.6財務(wù)復(fù)核時對員工乘車費(fèi)用超過標(biāo)準(zhǔn)的予以退回,不予報銷;若確屬路線費(fèi)用信息收集錯誤,應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查核實,確定無誤后予以報銷。
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車費(fèi)管理規(guī)定
文件編號:DZHR0312004
版次:A
頁次:2/2
實施日期:
4.7外出公干嚴(yán)禁打的。如有特殊情況(如取款、取/送卡等)需要打的的,應(yīng)先報告主管、經(jīng)理,由主管、經(jīng)理請示主管總監(jiān)批準(zhǔn)后方可打的。否則的士費(fèi)不予報銷。
5.報銷程序
5.1員工出差的,當(dāng)天填報車費(fèi)報銷單后報主管、經(jīng)理,部門(項目)主管、經(jīng)理安排文員電話核實,主管、經(jīng)理審核后報財務(wù)復(fù)核費(fèi)用數(shù)額,再報主管副總核準(zhǔn)。
5.2部門(項目)主管、經(jīng)理出差的,當(dāng)天填報后報主管總監(jiān),由主管總監(jiān)安排人員核實,總監(jiān)審核后報財務(wù)復(fù)核,再報主管副總核準(zhǔn)。
5.3總監(jiān)公干車費(fèi)直接報財務(wù)復(fù)核,再報分管副總批準(zhǔn)。
6.檢查
6.1部門(項目)主管、經(jīng)理應(yīng)及時安排人員對員工公干情況進(jìn)行檢查或抽查,以確認(rèn)該員工是否按計劃安排出差。
6.2檢查人員必須就檢查情況做好記錄,登記于《員工出差檢查表》上。
7.責(zé)任
7.1各員工在填報車費(fèi)報銷單時,必須真實,不得弄虛作假,損公肥私。若經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有虛報車費(fèi)行為的,除當(dāng)次差旅費(fèi)用不予報銷外,并按當(dāng)次報銷總額處予10倍的罰款。
7.2部門(項目)主管、經(jīng)理或檢查人未履行督查之責(zé),致使部門員工有虛報車費(fèi)行為的,按當(dāng)次報銷金額處予10倍罰款。
7.3財務(wù)未認(rèn)真復(fù)核金額,致使車費(fèi)報銷超過標(biāo)準(zhǔn)的,按報銷總額處予責(zé)任人10倍罰款。
8.實施
本規(guī)定從公布之日起實施。
擬文
審核
批準(zhǔn)
篇2:房地產(chǎn)企業(yè)汽車費(fèi)用包干規(guī)定
房地產(chǎn)公司汽車費(fèi)用包干規(guī)定
第1條為提高工作效率,節(jié)約汽車費(fèi)用開支,特制定本規(guī)定。
第2條汽車費(fèi)用是指養(yǎng)路費(fèi)、車船使用稅、保險費(fèi)、年檢費(fèi)、維修費(fèi)、汽車用品購置費(fèi)、汽油費(fèi)、過橋過路費(fèi)、停車費(fèi)、保險公司不承擔(dān)的事故處理費(fèi)等與汽車相關(guān)的費(fèi)用。
第3條公司為個人配備的車輛,每輛車的月費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)固定為叁仟元。超出標(biāo)準(zhǔn)部分,費(fèi)用由個人承擔(dān);不足標(biāo)準(zhǔn)的差額部分,由個人支配。
第4條有關(guān)部門按年收取的汽車稅費(fèi),分?jǐn)傆嬋朊吭沦M(fèi)用。
第5條公司為部門配備的車輛,不得私用。員工因公使用車輛時,部門應(yīng)當(dāng)進(jìn)行登記,登記的內(nèi)容必須真實,嚴(yán)禁弄虛作假。
第6條部門或員工因公使用公司為個人配備的車輛時,所發(fā)生的費(fèi)用歸屬使用的部門。車輛使用和所發(fā)生的費(fèi)用,需經(jīng)行政部確認(rèn)。
第7條擁有公司車輛的公司領(lǐng)導(dǎo)人員,到伍佰公里以內(nèi)地區(qū)出差,乘坐公共交通工具的,所發(fā)生的費(fèi)用納入叁仟元標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)。
第8條各部門使用車輛,員工在報銷汽車費(fèi)用時,須如實填寫《車輛加油記錄表》,公司監(jiān)督部門有權(quán)隨時檢查汽車行駛里程,測算汽車耗油量,發(fā)現(xiàn)弄虛作假,按照公司《員工獎懲條例》予以處罰。
第9條對配備公車的個人,不再報銷南京市內(nèi)交通費(fèi)。
第10條公司員工應(yīng)當(dāng)本著厲行節(jié)約的原則,盡量降低汽車使用費(fèi)用。財務(wù)部將依據(jù)各部門汽車使用費(fèi)用,進(jìn)行虛擬效益考核到個人或部門。
第11條本規(guī)定解釋權(quán)歸財務(wù)部,監(jiān)督權(quán)歸總經(jīng)辦。
第12條本規(guī)定經(jīng)總裁批準(zhǔn)公布后執(zhí)行。
篇3:車費(fèi)管理規(guī)定范例
車費(fèi)管理規(guī)定
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1.目的
為加強(qiáng)和規(guī)范車費(fèi)報銷作業(yè)管理,合理地控制差旅乘車費(fèi)用,特制定本規(guī)定。
2.適用范圍
本公司員工
3.職責(zé)
3.1部門(項目)主管、經(jīng)理負(fù)責(zé)公差人員車費(fèi)的審核;
3.2財務(wù)部負(fù)責(zé)報銷金額的復(fù)核;
3.3總監(jiān)負(fù)責(zé)分管部門經(jīng)理主管出差車費(fèi)的審核;
3.4副總負(fù)責(zé)車費(fèi)的核準(zhǔn)。
4.內(nèi)容
4.1凡外出公差人員到客戶處進(jìn)行拜訪、施工/檢修、業(yè)務(wù)洽談等公務(wù)事項的。應(yīng)有客戶在《外出派工單》“客戶確認(rèn)”欄內(nèi)簽字,回到公司后交給部門主管;到公司各部門公干的,應(yīng)有所到達(dá)部門的主管/經(jīng)理在“確認(rèn)”欄內(nèi)簽字;有些公干業(yè)務(wù)無法由客戶或主管/經(jīng)理簽字確認(rèn)的,派出部門(項目)主管/經(jīng)理應(yīng)予以核實該員工是否到達(dá)公干地點。
4.2內(nèi)容:
部門主管應(yīng)親自或安排人員對客戶進(jìn)行電話聯(lián)系進(jìn)行抽查核實,以確認(rèn)該員工是否到達(dá)客戶所在地或指定地點進(jìn)行公干。
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4.3外出人員在報銷車費(fèi)時應(yīng)將《外出派工單》附于“報銷單”后,且在“報銷單”上注明起點、終點、車費(fèi)。如:公司→華強(qiáng)北→觀蘭→公司。
4.4員工在公干乘車時,要有節(jié)約觀念,經(jīng)理、主管因公務(wù)急需處理的可以乘坐豪華車外,其他員工一律不能乘坐豪華大巴。
4.5財務(wù)部負(fù)責(zé)乘車路線費(fèi)用的信息收集,確定各路段普巴、豪華巴車費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),以作為報銷車費(fèi)的依據(jù)。
4.6財務(wù)復(fù)核時對員工乘車費(fèi)用超過標(biāo)準(zhǔn)的予以退回,不予報銷;若確屬路線費(fèi)用信息收集錯誤,應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查核實,確定無誤后予以報銷。
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車費(fèi)管理規(guī)定
文件編號:DZHR0312004
版次:A
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實施日期:
4.7外出公干嚴(yán)禁打的。如有特殊情況(如取款、取/送卡等)需要打的的,應(yīng)先報告主管、經(jīng)理,由主管、經(jīng)理請示主管總監(jiān)批準(zhǔn)后方可打的。否則的士費(fèi)不予報銷。
5.報銷程序
5.1員工出差的,當(dāng)天填報車費(fèi)報銷單后報主管、經(jīng)理,部門(項目)主管、經(jīng)理安排文員電話核實,主管、經(jīng)理審核后報財務(wù)復(fù)核費(fèi)用數(shù)額,再報主管副總核準(zhǔn)。
5.2部門(項目)主管、經(jīng)理出差的,當(dāng)天填報后報主管總監(jiān),由主管總監(jiān)安排人員核實,總監(jiān)審核后報財務(wù)復(fù)核,再報主管副總核準(zhǔn)。
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車費(fèi)管理規(guī)定5.3總監(jiān)公干車費(fèi)直接報財務(wù)復(fù)核,再報分管副總批準(zhǔn)。
6.檢查
6.1部門(項目)主管、經(jīng)理應(yīng)及時安排人員對員工公干情況進(jìn)行檢查或抽查,以確認(rèn)該員工是否按計劃安排出差。
6.2檢查人員必須就檢查情況做好記錄,登記于《員工出差檢查表》上。
7.責(zé)任
7.1各員工在填報車費(fèi)報銷單時,必須真實,不得弄虛作假,損公肥私。若經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有虛報車費(fèi)行為的,除當(dāng)次差旅費(fèi)用不予報銷外,并按當(dāng)次報銷總額處予10倍的罰款。
7.2部門(項目)主管、經(jīng)理或檢查人未履行督查之責(zé),致使部門員工有虛報車費(fèi)行為的,按當(dāng)次報銷金額處予10倍罰款。
7.3財務(wù)未認(rèn)真復(fù)核金額,致使車費(fèi)報銷超過標(biāo)準(zhǔn)的,按報銷總額處予責(zé)任人10倍罰款。
8.實施
本規(guī)定從公布之日起實施。
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