某鄉鎮督查工作管理辦法
為進一步健全督查機制,整合督查力量,全面推進我鎮各項工作,結合中央、省、市督查工作要求,特制定本辦法。
一、督查工作范圍
(一)上級黨委、政府及其部門交辦劍南鎮黨委、政府工作的貫徹落實情況。
(二)鎮黨委、政府確定的重要工作落實情況。
(三)鎮黨委、政府主要領導安排和交辦事項落實情況。
二、督查工作程序
(一)分解立項。對市委、市政府的重大決策部署,鎮黨委、政府主要領導的重要工作安排,及時進行分解立項,制定《督查事項責任分工表》下發至各責任部門、社區。
(二)落實責任。對所列督查事項要明確責任部門、責任人員、辦理要求、辦結時限。對涉及多個部門的辦理事項,要明確牽頭分管領導和主辦部門。
(三)開展督查。鎮紀委、鎮黨政辦和相關部門組成督查工作組,對工作落實情況進行督查。督查主要以現場查看為主,督查結果形成專報。
(四)報告結果。主辦單位在規定時限內要向鎮黨政辦報告辦理結果,鎮黨政辦匯總后報告鎮黨委、鎮政府。如辦理過程中,有職權范圍內不能夠解決的問題,主辦單位應及時向鎮黨政辦報告,鎮黨政辦明確牽頭鎮領導或報告鎮黨委、鎮政府研究解決。
(五)回訪復核。對督查事項的完成情況,鎮黨政辦視情況進行跟蹤回訪。
(六)嚴格問責。
1.定期予以通報批評并督促整改(原則上每月集中通報一次),被通報批評的部門及社區,在年度目標考核中按次扣0.5分。
2.同一事項被連續通報2次或累積被通報達3次以上的部門及社區,部門分管領導和社區主要負責人要書面向鎮黨委、政府說明情況。
3.對交辦事項落實不力的領導和部門及社區,情節嚴重的,建議追究責任。
三、督查工作機制
(一)各部門各社區作為抓落實的主體,要一級抓一級,層層抓落實。各社區要建立本社區督查工作機制,單位主要負責人對督促檢查工作負總責;分管領導對督促檢查工作負直接責任,要親自部署、親自抓落實。
(二)統籌協調機制。由鎮紀委、鎮黨政辦牽頭,對各項督查事項進行統籌。原則上,鎮黨委、政府議定事項,鎮黨委、政府主要領導交辦事項,上級黨委、政府交辦事項督查工作,基層黨建,組織工作,干部監督等督查工作由鎮黨政辦牽頭;行政效能、作風建設等督查由鎮紀委牽頭;全鎮性的中心工作、階段性重點工作由相關部門牽頭。
(三)定期督查工作機制。原則上每月5日至8日(逢節假日順延)集中安排督查,集中督查時,督查事項、督查對象和督查時間將通過《督查通知》的方式明確。
(四)督查結果與目標考核相結合工作機制。被通報表彰的單位,年度目標考核時按次加0.5分;通報批評扣分直接在目標考核總分中扣除。
篇2:工會審計整改督查辦法
工會審計整改督查暫行辦法
第一條為健全工會審計監督制度,促進審計決定和審計意見的整改落實,提高審計工作質量和效率,根據《中國工會審計條例》,制定本暫行辦法。
第二條審計整改督查是工會經費審查委員會(以下簡稱經審會)對被審計單位落實審計決定和審計意見的情況進行的檢查和回訪。
第三條經審會負責組織實施審計整改督查工作。
第四條審計整改督查的主要內容:
(一)被審計單位執行審計決定的情況;
(二)被審計單位對審計意見的整改落實情況;
(三)被審計單位對移送處理事項的落實情況;
(四)被審計單位對審計建議的處理情況。
第五條被審計單位存在的一般性問題,可在下一次對該單位審計時進行審計整改督查。
第六條被審計單位存在下列情況之一的,應當單獨采取實地檢查方式進行審計整改督查:
(一)存在嚴重違法違規問題的;
(二)明確提出對審計決定和審計意見不采取整改措施的;
(三)在規定期限內未提交書面整改報告的;
(四)對審計決定和審計意見的整改不充分的;
(五)對審計決定和審計意見的整改措施不適當的;
(六)對審計決定和審計意見的整改要求有異議或誤解的;
(七)非定期審計項目;
(八)經審會認定的其他情況。
第七條采取實地檢查方式進行審計整改督查的,經審會應當自收到被審計單位出具的整改報告之日起90日內實施審計整改督查;未收到整改報告的,應當自出具審計報告之日起120日內實施審計整改督查。
第八條采取實地檢查方式進行審計整改督查的,經審會應當提前3個工作日向被審計單位送達《審計整改督查通知書》,說明審計整改督查的方式、需要提供的資料以及時間安排等事項。
第九條審計整改督查應當編制《審計工作底稿》。
第十條審計整改督查工作完成后應當撰寫《審計整改督查報告》。《審計整改督查報告》主要包括以下內容:
(一)審計項目名稱、審計依據、審計時間、審計方式等;
(二)被審計單位對審計決定及審計意見的整改落實情況;
(三)對被審計單位整改落實情況的評價;
(四)整改督查工作中發現的主要問題及處理意見。
第十一條對某些不能在規定期限內整改完畢的審計事項,被審計單位應當提出書面申請,經審會審查同意后適當延長整改期限。延長整改期限最長不超過90日。
第十二條審計整改督查工作應當納入經審會年度工作計劃。
第十三條經審會發現被審計單位整改措施不當或整改不充分的,應當予以指導,提出二次整改意見和整改期限;對未按審計決定和審計意見進行整改的,經審會應當予以批評并責令改正;對仍拒不整改的,給予通報批評直至追究相關人員的責任。
第十四條各省級工會經審會可以根據本暫行辦法的規定,結合實際情況,制定具體實施辦法。
第十五條本暫行辦法由中華全國總工會經費審查委員會負責解釋。
第十六條本暫行辦法自發布之日起施行。
篇3:督查追究科安全職責
一、負責安全隱患排查治理情況的督查驗收工作。
二、根據應急處置科和中心主任簽發的安全隱患整改指令,進行督查驗收,對驗收合格者下達驗收通知單,方可生產;對驗收不合格者,責令繼續整改。
三、對隱患整改未按安全技術科整改方案要求標準、限期整改的單位和責任人,按“事前隱患責任追究制”進行處罰。
四、建立督查登記檔案,做好督查記錄。
五、按規定合理提取和使用安全費用,每噸原礦提8元作為安全專項費用,用于安全專項整改、培訓、安全設計、評價、設施等,并設專帳逐月登記。
六、根據公司年初工作會議精神,結合安全實際情況,制定安全目標責任書。
七、年初與各分公司簽定安全目標管理責任書,依照責任書各項條款,按月、年逐項對照認真考核,兌現。
八、對月、年各項考核情況做好登記臺帳。