審計崗位職責(20篇)
審計(崗位職責)
職位描述
崗位職責:
1、貫徹執行有關法律、法規、政策,依據《內部審計準則》的規定和公司管理制度的要求,起草和修訂公司內部審計制度。
2、參與公司相關管理制度的制訂,并對企業內部控制制度是否健全、內部控制制度的事前、事中和事后的有效性、合理性、執行性進行審計監督評價。
3、進行各類專項審計工作,收集、整理內部審計工作資料,編制審計項目的審計報告;配合監察人員進行企業內部審計。
4、加強對公司的經營管理和各部門的監督與控制,嚴肅財經紀律;查錯揭弊,改善經營管理,確保有關規章制度的切實有效執行,提高經濟效益,并對重要相關經營活動開展專項審計調查。
5、參與招標采購、重大金額、日常經營事項、重大合同、投資立項、融資決策等重大經濟事項的業務決策程序,監核決策過程,對決策程序及決策依據的合法、有效性發表意見;但審計監察部不發表決策性意見。
6、對被審計事項做出審計評價及改進提出審計建議。
7、對公司的各經濟活動部門、經濟核算單位,不按規章制度辦事、違法亂紀、營私舞弊、貪污盜竊、破壞集體和公司財產,損害其經濟利益的現象直接進行審計監督。
8、做好審計資料的整理、立卷、歸檔工作。
任職要求:
一、造價方向
1.工民建、造價相關專業,大專以上學歷,三年以上施工企業預結算及審計相關工作經驗;
2.能夠獨立審核工程成本造價、工程預、決算;
3.熟練掌握廣聯達造價軟件、具有識圖能力;
4.熟悉施工現場環境,了解洽商、變更、現場簽證相關流程;
5.工作嚴謹,善于溝通,具備良好的團隊合作精神、高度責任心、敬業精神。
二、財務方向
1.財務管理、審計相關專業,大專以上學歷,三年以上施工企業審計、成本會計工作經驗;
2.能夠獨立審核財、稅報表、項目的工程成本以及公司內部相關經營數據;
3.熟練操作辦公、財務等軟件(ERP、金蝶、SAP等財務軟件)
4.工作嚴謹,善于溝通,具備良好的團隊合作精神、協調能力強。
審計(崗位職責)
職位描述
崗位職責:
1、建立和完善集團內部控制評價體系;
2、擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;
5、督促跟蹤審計結論和建議的落實;
6、依據公司管理需求,組織實施針對公司本部以及下屬公司的內部控制審計工作,以幫助其規范業務流程,降低經營風險和管理風險;
7、依據公司內部控制的要求及內部控制審計的結果,對業務提出優化或改正的建議,起到支持業務發展的作用;
8、參與公司整體內控管理工作,包括對風險與控制進行識別、測試與評價;
9、協助完成公司經營風險的識別、評估、管理和控制工作;
10.其他與內部審計相關的工作和領導交辦的工作。
任職要求:
1、專科以上學歷,會計、審計等相關專業;
2、熟悉內部審計流程與規范、財稅法規、審計程序和公司財務管理流程;
3、四年以上相關內部審計工作經驗,有大型企業內部審計工作經驗者優先;
4、具備注冊會計師、審計師、中級會計師及以上資格者優先;
5、具備良好的溝通、組織、協調和管理能力以及團隊協作精神;
6、正直誠實,工作態度積極,責任心強;
7、優秀的溝通、協調及管理能力,良好的職業道德和團隊協作精神;
8、積極主動、敬業上進、責任感強
9、良好的語言、文字表達能力,熟練運用MicrosoftOffice辦公軟件。
審計(崗位職責)
職位描述
職位描述:
1、按照公司規定的內部控制流程、財務制度,負責監督和跟蹤各部門、門店日常執行結果;
2、對內部管理控制中發現的問題進行分類整理、分析,向管理層提供有關審計發現及建議的內審報告;并負責跟蹤審計問題的整改情況;
3、協助部門主管完善、優化公司的內控體系和運作流程;
4、了解并熟悉公司內部的內控流程、財務制度和POS系統;
5、通過有效的溝通,確保公司的各項政策和制度得以全面的執行;
6、完成上級交辦的其他工作。
崗位要求:
1、會計或財務相關專業,專科及以上學歷;
2、精通企業審計流程及公司財務管理流程,熟悉國家規定的各類準則、規范;
3、工作主動性強,能夠按時按質完成審計工作;
審計(崗位職責)
職位描述
崗位職責:
1、負責擬制六十所審計工作計劃,完成六十所下達的審計工作項目。
2、負責擬制六十所內部審計制度、辦法、規程和標準,運用審計手段保證六十所各部門、各分公司規范運作。
3、擬制并及時修訂審計部職責范圍內的各項管理制度
任職要求:
1、根據審計法、會計法等相關制度,對六十所的財務收支、年度財報表進行內部審計。
2、負責監督、檢查六十所內部控制制度的執行情況。
3、負責對六十所資金、財務制度、會計制度和財務預算的執行情況進行審計監督。
4、負責對六十所的主要行政領導進行離任經濟責任審計。
5、負責對六十所的經濟活動進行監督。
6、負責對六十所指定的內部工程項目的財務收支、財務決算進行審計。
7、負責匯總審計信息、統計報表,通報審計工作的情況和存在的問題
審計(崗位職責)[英語要求:英語一般][職稱要求:不限]
職位職能
崗位職責:1.負責組織擬投資項目公司的初期財務盡職調查和評估;2.負責與法務專業人士聯系,完成在財務和法律上的盡職調查;3.負責對獲得投資的公司進行定期審計,協助被投資企業按照上市公司的要求完善財務管理制度和公司治理架構;4.積極配合投資經理完成項目的投資談判、簽約、投資結果評估等工作。任職資格:1.國家重點院校(或教育部認可的國外大學)全日制本科以上學歷,會計、金融等相關專業年齡40歲以下;2.會計、財務管理知識全面,熟悉會計、稅務及上市規則,具備注冊會計師或高級會計師資格優先;3.具備3年以上基金公司審計工作經驗。有會計事務所5年以上審計工作經驗,做過公司發行上市審計優先;4.工作地點:北京審計(崗位職責)
職位描述
崗位職責:
1、負責公司相關財務管理;
2、組織實施公司內部審計工作;
3、完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、財務、會計、審計等經濟類相關專業,大學本科及以上;
2、中級會計職稱及以上,35歲以下;
3、三年以上工程類公司財務總賬經驗或五年以上工程類公司成本管理、預算管理等經驗;
4、熟悉國家相關財經法規,熟悉財務工作流程;
5、熟悉公司財務核算和財務管理業務;
6、精通工程項目會計核算,能夠全程監管工程項目的招投標、工程施工及工程決算等各環節的財務相關工作。
7、精通編制會計報表和財務分析;
8、工作認真負責,溝通協調能力強,能適應較高強度的工作。
審計(崗位職責)
職位描述
崗位職責:
1、制定和完善公司內控審計管理制度、流程及標準;進行內控流程梳理和優化,提供相關專業支持和服務。
編寫內部審計計劃和方案;負責公司經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作。
2、按照公司規定的內部控制流程和財務制度,監督及跟蹤各部門日常執行結果。
3、對內部管理控制中發現的問題進行分類整理、分析及風險評估,向管理層提供有關審計發現及整改建議的報告;并負責跟蹤審計問題的整改情況及風險控制。
4、審核財務收支情況、經濟合同執行情況、經濟效益情況、財務報表,財務預決算表等;編制審計報告,披露問題,提出改進建議和決策依據,規范財務核算,確保公司內部各類資產、資金的安全。
5、通過有效的溝通,確保公司的各項政策和制度得以全面的執行。
6、收集、整理、歸檔保管各類審計檔案和資料。
7、管理層臨時交辦的其他工作。
任職要求:
1、性別不限,本科以上學歷,審計、會計、財務管理等經濟管理類專業,中級審計師或中級會計師資格。
2、5年以上工作經驗,其中2年以上企業內控及審計相關工作經驗,從事過上市公司的內部合規控制及控制框架的建立。
3、精通審計法和內部審計準則,企業會計制度和準則、內控管理制度等相關法律法規;熟悉企業會計、審計、稅務等業務的全部流程和企業內部控制及審計相關流程操作。
4、具有較強的計劃能力、協調能力、溝通能力、執行能力、應變能力,分析能力,有團隊協作精神,強烈的責任感,工作主動性強,能承受較大的工作壓力。
5、熟練使用金蝶、用友、Oracle、SAP、office等軟件;具備較強的公文寫作能力和口頭表達能力。
6、具備良好的英語聽說讀寫能力,能適應出差。
7、有從事證券實盤操作經驗和審計部門或會計師事務所、律師事務的工作經驗的優先考慮。
審計(崗位職責)
職位描述
崗位職責:
1、協助項目負責人對公司內部進行審計,對審計過程中發現的問題提出改進意見,并進行跟蹤處理。
2、實施具體審計業務,對審計結果出具客觀公正的審計報告
審計資料及審計底稿的收集、整理、歸檔工作
任職要求:
1、會計、審計等相關專業,大專以上學歷,三年以上從事會計、審計工作經驗。
2、持有會計中級職稱或相關執業資格證書
3、具有工作積極性、主動性、工作踏實,認真負責,良好的溝通協調能力和團隊協作精神,有責任心和毅力、
4、文字表達能力好,執行力強。
審計(崗位職責)[招聘部門:健康管理部]
職位描述
1、協助制定審計計劃、內控計劃并組織實施;
2、責常規審計及專項審計過程中審計工作方案、底稿、報告復核及業務質量把控;
3、協助審計部負責人對部門員工進行業務培訓及指導,幫助能力培訓;
4、協助制定審計監督制度和編寫審計手冊、內部管理手冊;
5、組織實施內控與風險相關培訓,推動內控文化建設.
任職資格:
1、審計、金融、會計、經濟管理等相關專業本科以上學歷;
2、5年以上工作經驗,其中有年以上內控相關工作經驗,有上市公司審計、內控、風險管理等工作經歷者優先;
3、持有審計師、CPA、CIA或ACC資格證書.審計(崗位職責)
職位描述
1、建立和完善集團內部控制評價體系;
2、擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;
5、督促跟蹤審計結論和建議的落實;
6、依據公司管理需求,組織實施針對公司本部以及下屬公司的內部控制審計工作,以幫助其規范業務流程,降低經營風險和管理風險;
7、其他與內部審計相關的工作和領導交辦的工作。
其它薪資福利
保險節日福利8小時工作制審計(崗位職責)
職位描述
崗位職責:
1、審批財務收支,審閱財務專題報告和會計報表,對重大的財務收支計劃、經濟合同進行會簽;
2、編制預算和執行預算,參與擬訂資金籌措和使用方案,確保資金的有效使用;
3、審查公司對外提供的會計資料;
4、負責審核公司本部和各下屬單位上報的會計報表和集團公司會計報表,編制財務綜合分析報告和專題分析報告,為公司領導決策提供可靠的依據;
5、制訂公司內部財務、會計制度和工作程序,經批準后組織實施并監督執行;
6、組織編制與實現公司的財務收支計劃、信貸計劃與成本費用計劃。
任職資格:
1、會計相關專業,大專以上學歷;
2、1年以上工作經驗,有一般納稅人企業工作經驗者優先;
3、認真細致,愛崗敬業,吃苦耐勞,有良好的職業操守;
4、思維敏捷,接受能力強,能獨立思考,善于總結工作經驗;
5、熟練應用財務及Office辦公軟件,對金蝶、用友等財務系統有實際操作者優先;
6、具有良好的溝通能力;
7、有會計從業資格證書,同時具備會計初級資格證者優先考慮。
審計(崗位職責)
職位描述
崗位職責:
1.負責對公司經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;
2.協助審計主管編寫內部審計計劃;
3.規范財務核算,審計財務報表,審核預決算;
4.收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿;
5.編制審計報告,披露問題,提出改進建議和決策依據。
任職要求:
1.審計專業全日制本科及以上學歷;
2.具有財會、審計等相關工作經驗2年以上者優先;
3.精通國家財稅法規,熟悉企業會計、審計、稅務等業務的全部流程;
4.較強的溝通及協調能力,優秀的書面寫作和口頭表達能力;
5.誠實守信、工作嚴謹認真,具備良好的獨立工作能力,敬業精神和團隊協作意識。
審計(崗位職責)
職位描述
1、對公司財務管理制度建設和制度執行情況進行監督檢查,負責審計公司財務制度執行的有效性,及時發現存在的問題和風險,并針對問題提出整改措施;
2、負責制定對被審計單位實施相關審計的工作計劃與方案;
3、負責對公司所屬竣工基建、技改項目進行審計;
4、對公司所屬業務部門實施內部相關審計,并完成審計報告,提出審計意見及評價結論;
5、負責對公司所屬業務部門主要經營者進行任期經營業績和離任審計、定期對公司所屬單位進行月度及年度業績考核和經營目標責任考評審計;
6、完成上級領導交辦的其他工作。
其它薪資福利
保險公積金提供住宿餐補/工作餐班車接送審計(崗位職責)
職位描述
崗位職責:
1、協助董事長建立健全集團公司內部審計體系;
2、組織實施集團公司內財務、項目、內控流程等審計,并出具審計報告;
3、負責集團公司所有財務規范化管理工作的組織實施和檢查、考核工作;
4、熟悉和掌握集團公司財務及審計情況,及時向董事長反映并提出建議和意見;
任職要求:
1、25-45歲,熟悉財務管理流程,本科及以上學歷,審計、財務、工商管理等相關專業優先;
2、嚴謹細致,思路清晰,熟悉商務接待工作,能承受一定的工作壓力;
3、良好的組織、協調、溝通能力,執行力強;
4、具備較強的交往能力,工作有條理,細致、認真、有責任心,辦事嚴謹;
審計(崗位職責)
職位描述
工作職責:
1.每月與分中心核對銷售收入,發放付款通知書,
2.審核分中心成本費用支出的合規性,
3.每月針對分中心的銷售收入的完整性進行實地審計,
4.編制實地審計底稿,出具實地審計報告,整理歸檔審計資料,
5.每月對分中心財務進行遠程財務培訓,
6.每周對全國銷售收入進行統計分析,
7.上級領導交代的其他工作事項。
任職要求:
1.會計、審計等相關專業,本科以上學歷,
2.一年以上財務或者審計相關工作經歷,
3.為人正直,忠厚,有較高的職業道德和素養,較強的原則性,
4.較強的溝通能力,敏銳的觀察力、洞察力和判斷力,
5.可接受每月大概7天左右的外地出差。
審計(崗位職責)
職位描述
招聘單位:英利集團有限公司(總部)
崗位職責:
1、負責編制審計工作底稿;
2、負責編制審計報告;
3、參與經營效益和管理績效審計;
4、參與內控制度的健全性、合理性及實施有效性審計;
5、參與特殊事項的專項審計和負責人的離任審計;
6、法律法規規定和集團權力機構要求辦理的其他事項。
任職要求:
1、本科及以上學歷,審計、會計專業;
2、具有相關的審計工作能力,了解相關法律法規;
3、工作細致、嚴謹、具有較強的工作熱情和責任感;
4、有較好的書面表達和溝通能力。
審計(崗位職責)
職位描述
崗位職責:
1、監督公司各部門及下屬單位對各項財經規章制度的執行。
2、控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務目標計劃的行為。
3、負責或會同其他部門查處公司內濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經濟犯罪的情況。
4、協助會計師事務所對公司的獨立審計活動。
5、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計。
6、負責或參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。
7、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議。
8、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護當事人合法權益。
9、完成總經理臨時交辦的其他任務。
任職要求:
1、本科以上學歷,財務管理內專業畢業;
2、有5年以上同職崗位工作經驗,其中3年以上會計師事務所審計經驗;
3、敬業,原則性強。
審計(崗位職責)
職位描述
1、參與篩選項目
參加項目篩選,針對項目風險情況做好整體把握,針對項目管理層面提出切實可行措施。
2、項目盡調審計
2.1針對項目進行實施盡調審計,核對項目公司相關財務信息和財務狀況。
2.2審計后,提出項目情況概述及項目是否可可行的審計意見,形成《項目盡調報告》,并上報部門負責人。
3、項目放款后管理工作
3.1負責項目公司支出、用印的審批及協調工作;
3.2審核報送項目監管數據表和月度監管報告;
3.3監管項目未完重大事項的辦理進程并記載重大事項;
3.4監管項目進行中包括資金運用情況、還款來源變動情況、施工進度情況等。
審計師發現實際情況與簽訂協議及盡調報告存在重大差異時,及時上報業務部門和投資部門的負責人。
3.5風險預警
審計師根據月度項目數據表和月度情況報告,結合盡調報告和簽訂協議每月對項目的風險進行分析并形成風險分析。分析風險主要在資金的使用情況、銷售狀況、項目公司的經營狀況等幾方面進行。
3.6項目管理資料和檔案的管理
在進行日常審批時應做好審批登記,支出審批按照協議的類別做好分類登記和統計,有特殊情況需備注;銷售用印做出統計,并統計出銷售額和回款情況;對于協議中應有銷售收入資金流入部分,如果實際流入和預測相差較大,應提示風險;項目管理過程中發生的特殊事項、非常規事項做好大事記錄。
3.7貸款業務實地專項貸后檢查
(1)定期貸后檢查,原則上嚴格執行每季度進行實地貸后檢查,檢查內容:
①與相關人員進行溝通項目情況,項目實際控制人、相關涉及的政府部門及銀行等。主要定期了解實際控制人對于項目的未來計劃、現狀的想法思路;
②審核項目情況。檢查期間的銷售情況,及回款情況,與項目方財務及數據進行核對;
③項目的抵質押物狀況。若有抵質押物的需要對抵質押物的現狀、價值變動、權屬變動等情況進行檢查;
④項目對外或有負債情況。根據項目公司的財務狀況及銷售狀況,檢查企業對外是否產生或有負債;
⑤目前項目風險分析及進展建議。針對本次實地檢查的內容進行匯總分析,對于風險進行提示,并對于后期的項目進展情況提出行之有效的建議。
審計(崗位職責)
職位描述
崗位職責:
1、負責對集團內部及各基地事業部的財務內部審計工作;
2、發現問題,提出解決意見并追蹤落實
任職資格:
1、有審計工作經驗;
2、中級會計師從業資格證或者審計師從業資格證;
2、偶爾能出差;
3、工作效率高,能承受壓力。
審計(崗位職責)
職位描述
崗位職責:主要負責受上級單位(國資委、集團等)委托,對本企業進行的經濟責任審計工作。
任職要求:1、本科及以上學歷,審計、財務管理、會計相關專業。
2、長期從事經濟責任審計、專項審計工作,具有相關工作經驗。
篇2:人民醫院審計內控科工作職責
區人民醫院審計內控科工作職責
1、在院長和紀委書記的領導下擬定醫院內控制度;
2、在院長和紀委書記的領導下擬定審計內控科的規章制度;
3、審計財務計劃、財務預算的執行和決算;
4、審計財務收支及有關經濟活動;
5、審計基本建設投資、修繕工程項目;
6、審計衛生、科研、教育和各類援助等專項經費的管理和使用;
7、開展固定資產購置和使用、藥品和醫用耗材的購銷、對外投資、經濟合同的執行等專項審計調查工作;
8、審計經濟管理和效益情況;
9、審計內控管理制度的落實;
10、對我院擬定經濟合同的內容和審批程序進行審核;
11、醫院和上級主管部門交辦的其他審計事項。
12、監督醫院科室制度的健全和執行情況。
13、審計內控科應對各項審計項目向院長或紀委提交審計報告,對審計工作中的重大事項,及時向院紀委報告。
14、審計內控科根據審計業務的需要,報醫院同意,按照相關管理規定,可委托具有相應資質的社會中介機構進行審計,并檢查監督審計業務質量。
15、審計內控科在審計工作中應加強與外部審計的溝通與合作。
篇3:HSE紀監審計科職責
1、貫徹落實HSE相關法律、法規、標準及制度。
2、按照“誰主管、誰負責”的原則,對新建、改擴建工程項目負責審計,確保HSE管理資金和設施到位。
3、負責對HSE技術措施費用使用情況的審計。
4、負責對HSE管理制度以及其他合同中涉及職工切身利益的條款進行審計。
5、嚴格審計HSE重、特大事故的結案情況。
6、及時向上級領導進行安全環保工作履職匯報并提出建議。
7、嚴格遵守集團公司《安全生產禁令》,認真履行《中石化員工守則》。