首頁 > 制度大全 > 造價審計工程師崗位職責造價審計工程師職責任職要求

造價審計工程師崗位職責造價審計工程師職責任職要求

2024-07-25 閱讀 2213

造價審計工程師崗位職責

崗位職責:

1、負責編制工程項目的實施成本估算、預算,為管理層提供決策參考和依據;

2、對工程建設項目過程中的動態成本進行監控管理、落實內部成本管控流程;

3、參與施工組織方案設計、施工圖設計等環節方案及圖紙的審查工作,負責控制其經濟性;

4、及時準確完成工程項目部各類工程變更的計價工作,并負責經濟類變更的對外單位溝通、協調工作;

5、編制工程竣工結、決算文件,配合第三方工程審計工作。

任職要求:

1、大學大專以上學歷,工程造價類(安裝專業)相關專業畢業;

2、具有安裝工程施工企業、造價咨詢公司、智能化工程施工企業等從事5年以上造價類工作經驗;

3、具有工程現場經驗,能獨立完成安裝工程算量(智能化工程尤佳)、工程預、結算;了解市場行情,熟練應用工程計價軟件及各類辦公軟件;

4、熟悉相關管理及業務流程,具備安裝造價員資格或造價工程師資格;

5、有較強的溝通能力和組織協調能力。

篇2:審計崗位職責(20篇)

審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、貫徹執行有關法律、法規、政策,依據《內部審計準則》的規定和公司管理制度的要求,起草和修訂公司內部審計制度。

2、參與公司相關管理制度的制訂,并對企業內部控制制度是否健全、內部控制制度的事前、事中和事后的有效性、合理性、執行性進行審計監督評價。

3、進行各類專項審計工作,收集、整理內部審計工作資料,編制審計項目的審計報告;配合監察人員進行企業內部審計。

4、加強對公司的經營管理和各部門的監督與控制,嚴肅財經紀律;查錯揭弊,改善經營管理,確保有關規章制度的切實有效執行,提高經濟效益,并對重要相關經營活動開展專項審計調查。

5、參與招標采購、重大金額、日常經營事項、重大合同、投資立項、融資決策等重大經濟事項的業務決策程序,監核決策過程,對決策程序及決策依據的合法、有效性發表意見;但審計監察部不發表決策性意見。

6、對被審計事項做出審計評價及改進提出審計建議。

7、對公司的各經濟活動部門、經濟核算單位,不按規章制度辦事、違法亂紀、營私舞弊、貪污盜竊、破壞集體和公司財產,損害其經濟利益的現象直接進行審計監督。

8、做好審計資料的整理、立卷、歸檔工作。

任職要求:

一、造價方向

1.工民建、造價相關專業,大專以上學歷,三年以上施工企業預結算及審計相關工作經驗;

2.能夠獨立審核工程成本造價、工程預、決算;

3.熟練掌握廣聯達造價軟件、具有識圖能力;

4.熟悉施工現場環境,了解洽商、變更、現場簽證相關流程;

5.工作嚴謹,善于溝通,具備良好的團隊合作精神、高度責任心、敬業精神。

二、財務方向

1.財務管理、審計相關專業,大專以上學歷,三年以上施工企業審計、成本會計工作經驗;

2.能夠獨立審核財、稅報表、項目的工程成本以及公司內部相關經營數據;

3.熟練操作辦公、財務等軟件(ERP、金蝶、SAP等財務軟件)

4.工作嚴謹,善于溝通,具備良好的團隊合作精神、協調能力強。

審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、建立和完善集團內部控制評價體系;

2、擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;

3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

4、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;

5、督促跟蹤審計結論和建議的落實;

6、依據公司管理需求,組織實施針對公司本部以及下屬公司的內部控制審計工作,以幫助其規范業務流程,降低經營風險和管理風險;

7、依據公司內部控制的要求及內部控制審計的結果,對業務提出優化或改正的建議,起到支持業務發展的作用;

8、參與公司整體內控管理工作,包括對風險與控制進行識別、測試與評價;

9、協助完成公司經營風險的識別、評估、管理和控制工作;

10.其他與內部審計相關的工作和領導交辦的工作。

任職要求:

1、專科以上學歷,會計、審計等相關專業;

2、熟悉內部審計流程與規范、財稅法規、審計程序和公司財務管理流程;

3、四年以上相關內部審計工作經驗,有大型企業內部審計工作經驗者優先;

4、具備注冊會計師、審計師、中級會計師及以上資格者優先;

5、具備良好的溝通、組織、協調和管理能力以及團隊協作精神;

6、正直誠實,工作態度積極,責任心強;

7、優秀的溝通、協調及管理能力,良好的職業道德和團隊協作精神;

8、積極主動、敬業上進、責任感強

9、良好的語言、文字表達能力,熟練運用MicrosoftOffice辦公軟件。

審計(崗位職責)

職位描述

職位描述:

1、按照公司規定的內部控制流程、財務制度,負責監督和跟蹤各部門、門店日常執行結果;

2、對內部管理控制中發現的問題進行分類整理、分析,向管理層提供有關審計發現及建議的內審報告;并負責跟蹤審計問題的整改情況;

3、協助部門主管完善、優化公司的內控體系和運作流程;

4、了解并熟悉公司內部的內控流程、財務制度和POS系統;

5、通過有效的溝通,確保公司的各項政策和制度得以全面的執行;

6、完成上級交辦的其他工作。

崗位要求:

1、會計或財務相關專業,專科及以上學歷;

2、精通企業審計流程及公司財務管理流程,熟悉國家規定的各類準則、規范;

3、工作主動性強,能夠按時按質完成審計工作;

審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責擬制六十所審計工作計劃,完成六十所下達的審計工作項目。

2、負責擬制六十所內部審計制度、辦法、規程和標準,運用審計手段保證六十所各部門、各分公司規范運作。

3、擬制并及時修訂審計部職責范圍內的各項管理制度

任職要求:

1、根據審計法、會計法等相關制度,對六十所的財務收支、年度財報表進行內部審計。

2、負責監督、檢查六十所內部控制制度的執行情況。

3、負責對六十所資金、財務制度、會計制度和財務預算的執行情況進行審計監督。

4、負責對六十所的主要行政領導進行離任經濟責任審計。

5、負責對六十所的經濟活動進行監督。

6、負責對六十所指定的內部工程項目的財務收支、財務決算進行審計。

7、負責匯總審計信息、統計報表,通報審計工作的情況和存在的問題

審計(崗位職責)[英語要求:英語一般][職稱要求:不限]

職位職能

崗位職責:1.負責組織擬投資項目公司的初期財務盡職調查和評估;2.負責與法務專業人士聯系,完成在財務和法律上的盡職調查;3.負責對獲得投資的公司進行定期審計,協助被投資企業按照上市公司的要求完善財務管理制度和公司治理架構;4.積極配合投資經理完成項目的投資談判、簽約、投資結果評估等工作。任職資格:1.國家重點院校(或教育部認可的國外大學)全日制本科以上學歷,會計、金融等相關專業年齡40歲以下;2.會計、財務管理知識全面,熟悉會計、稅務及上市規則,具備注冊會計師或高級會計師資格優先;3.具備3年以上基金公司審計工作經驗。有會計事務所5年以上審計工作經驗,做過公司發行上市審計優先;4.工作地點:北京審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責公司相關財務管理;

2、組織實施公司內部審計工作;

3、完成領導交辦的其他工作。

任職要求:

1、財務、會計、審計等經濟類相關專業,大學本科及以上;

2、中級會計職稱及以上,35歲以下;

3、三年以上工程類公司財務總賬經驗或五年以上工程類公司成本管理、預算管理等經驗;

4、熟悉國家相關財經法規,熟悉財務工作流程;

5、熟悉公司財務核算和財務管理業務;

6、精通工程項目會計核算,能夠全程監管工程項目的招投標、工程施工及工程決算等各環節的財務相關工作。

7、精通編制會計報表和財務分析;

8、工作認真負責,溝通協調能力強,能適應較高強度的工作。

審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、制定和完善公司內控審計管理制度、流程及標準;進行內控流程梳理和優化,提供相關專業支持和服務。

編寫內部審計計劃和方案;負責公司經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作。

2、按照公司規定的內部控制流程和財務制度,監督及跟蹤各部門日常執行結果。

3、對內部管理控制中發現的問題進行分類整理、分析及風險評估,向管理層提供有關審計發現及整改建議的報告;并負責跟蹤審計問題的整改情況及風險控制。

4、審核財務收支情況、經濟合同執行情況、經濟效益情況、財務報表,財務預決算表等;編制審計報告,披露問題,提出改進建議和決策依據,規范財務核算,確保公司內部各類資產、資金的安全。

5、通過有效的溝通,確保公司的各項政策和制度得以全面的執行。

6、收集、整理、歸檔保管各類審計檔案和資料。

7、管理層臨時交辦的其他工作。

任職要求:

1、性別不限,本科以上學歷,審計、會計、財務管理等經濟管理類專業,中級審計師或中級會計師資格。

2、5年以上工作經驗,其中2年以上企業內控及審計相關工作經驗,從事過上市公司的內部合規控制及控制框架的建立。

3、精通審計法和內部審計準則,企業會計制度和準則、內控管理制度等相關法律法規;熟悉企業會計、審計、稅務等業務的全部流程和企業內部控制及審計相關流程操作。

4、具有較強的計劃能力、協調能力、溝通能力、執行能力、應變能力,分析能力,有團隊協作精神,強烈的責任感,工作主動性強,能承受較大的工作壓力。

5、熟練使用金蝶、用友、Oracle、SAP、office等軟件;具備較強的公文寫作能力和口頭表達能力。

6、具備良好的英語聽說讀寫能力,能適應出差。

7、有從事證券實盤操作經驗和審計部門或會計師事務所、律師事務的工作經驗的優先考慮。

審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、協助項目負責人對公司內部進行審計,對審計過程中發現的問題提出改進意見,并進行跟蹤處理。

2、實施具體審計業務,對審計結果出具客觀公正的審計報告

審計資料及審計底稿的收集、整理、歸檔工作

任職要求:

1、會計、審計等相關專業,大專以上學歷,三年以上從事會計、審計工作經驗。

2、持有會計中級職稱或相關執業資格證書

3、具有工作積極性、主動性、工作踏實,認真負責,良好的溝通協調能力和團隊協作精神,有責任心和毅力、

4、文字表達能力好,執行力強。

審計(崗位職責)[招聘部門:健康管理部]

職位描述

1、協助制定審計計劃、內控計劃并組織實施;

2、責常規審計及專項審計過程中審計工作方案、底稿、報告復核及業務質量把控;

3、協助審計部負責人對部門員工進行業務培訓及指導,幫助能力培訓;

4、協助制定審計監督制度和編寫審計手冊、內部管理手冊;

5、組織實施內控與風險相關培訓,推動內控文化建設.

任職資格:

1、審計、金融、會計、經濟管理等相關專業本科以上學歷;

2、5年以上工作經驗,其中有年以上內控相關工作經驗,有上市公司審計、內控、風險管理等工作經歷者優先;

3、持有審計師、CPA、CIA或ACC資格證書.審計(崗位職責)

職位描述

1、建立和完善集團內部控制評價體系;

2、擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;

3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

4、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;

5、督促跟蹤審計結論和建議的落實;

6、依據公司管理需求,組織實施針對公司本部以及下屬公司的內部控制審計工作,以幫助其規范業務流程,降低經營風險和管理風險;

7、其他與內部審計相關的工作和領導交辦的工作。

其它薪資福利

保險節日福利8小時工作制審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、審批財務收支,審閱財務專題報告和會計報表,對重大的財務收支計劃、經濟合同進行會簽;

2、編制預算和執行預算,參與擬訂資金籌措和使用方案,確保資金的有效使用;

3、審查公司對外提供的會計資料;

4、負責審核公司本部和各下屬單位上報的會計報表和集團公司會計報表,編制財務綜合分析報告和專題分析報告,為公司領導決策提供可靠的依據;

5、制訂公司內部財務、會計制度和工作程序,經批準后組織實施并監督執行;

6、組織編制與實現公司的財務收支計劃、信貸計劃與成本費用計劃。

任職資格:

1、會計相關專業,大專以上學歷;

2、1年以上工作經驗,有一般納稅人企業工作經驗者優先;

3、認真細致,愛崗敬業,吃苦耐勞,有良好的職業操守;

4、思維敏捷,接受能力強,能獨立思考,善于總結工作經驗;

5、熟練應用財務及Office辦公軟件,對金蝶、用友等財務系統有實際操作者優先;

6、具有良好的溝通能力;

7、有會計從業資格證書,同時具備會計初級資格證者優先考慮。

審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1.負責對公司經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;

2.協助審計主管編寫內部審計計劃;

3.規范財務核算,審計財務報表,審核預決算;

4.收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿;

5.編制審計報告,披露問題,提出改進建議和決策依據。

任職要求:

1.審計專業全日制本科及以上學歷;

2.具有財會、審計等相關工作經驗2年以上者優先;

3.精通國家財稅法規,熟悉企業會計、審計、稅務等業務的全部流程;

4.較強的溝通及協調能力,優秀的書面寫作和口頭表達能力;

5.誠實守信、工作嚴謹認真,具備良好的獨立工作能力,敬業精神和團隊協作意識。

審計(崗位職責)

職位描述

1、對公司財務管理制度建設和制度執行情況進行監督檢查,負責審計公司財務制度執行的有效性,及時發現存在的問題和風險,并針對問題提出整改措施;

2、負責制定對被審計單位實施相關審計的工作計劃與方案;

3、負責對公司所屬竣工基建、技改項目進行審計;

4、對公司所屬業務部門實施內部相關審計,并完成審計報告,提出審計意見及評價結論;

5、負責對公司所屬業務部門主要經營者進行任期經營業績和離任審計、定期對公司所屬單位進行月度及年度業績考核和經營目標責任考評審計;

6、完成上級領導交辦的其他工作。

其它薪資福利

保險公積金提供住宿餐補/工作餐班車接送審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、協助董事長建立健全集團公司內部審計體系;

2、組織實施集團公司內財務、項目、內控流程等審計,并出具審計報告;

3、負責集團公司所有財務規范化管理工作的組織實施和檢查、考核工作;

4、熟悉和掌握集團公司財務及審計情況,及時向董事長反映并提出建議和意見;

任職要求:

1、25-45歲,熟悉財務管理流程,本科及以上學歷,審計、財務、工商管理等相關專業優先;

2、嚴謹細致,思路清晰,熟悉商務接待工作,能承受一定的工作壓力;

3、良好的組織、協調、溝通能力,執行力強;

4、具備較強的交往能力,工作有條理,細致、認真、有責任心,辦事嚴謹;

審計(崗位職責)

職位描述

工作職責:

1.每月與分中心核對銷售收入,發放付款通知書,

2.審核分中心成本費用支出的合規性,

3.每月針對分中心的銷售收入的完整性進行實地審計,

4.編制實地審計底稿,出具實地審計報告,整理歸檔審計資料,

5.每月對分中心財務進行遠程財務培訓,

6.每周對全國銷售收入進行統計分析,

7.上級領導交代的其他工作事項。

任職要求:

1.會計、審計等相關專業,本科以上學歷,

2.一年以上財務或者審計相關工作經歷,

3.為人正直,忠厚,有較高的職業道德和素養,較強的原則性,

4.較強的溝通能力,敏銳的觀察力、洞察力和判斷力,

5.可接受每月大概7天左右的外地出差。

審計(崗位職責)

職位描述

招聘單位:英利集團有限公司(總部)

崗位職責:

1、負責編制審計工作底稿;

2、負責編制審計報告;

3、參與經營效益和管理績效審計;

4、參與內控制度的健全性、合理性及實施有效性審計;

5、參與特殊事項的專項審計和負責人的離任審計;

6、法律法規規定和集團權力機構要求辦理的其他事項。

任職要求:

1、本科及以上學歷,審計、會計專業;

2、具有相關的審計工作能力,了解相關法律法規;

3、工作細致、嚴謹、具有較強的工作熱情和責任感;

4、有較好的書面表達和溝通能力。

審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、監督公司各部門及下屬單位對各項財經規章制度的執行。

2、控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務目標計劃的行為。

3、負責或會同其他部門查處公司內濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經濟犯罪的情況。

4、協助會計師事務所對公司的獨立審計活動。

5、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計。

6、負責或參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。

7、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議。

8、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護當事人合法權益。

9、完成總經理臨時交辦的其他任務。

任職要求:

1、本科以上學歷,財務管理內專業畢業;

2、有5年以上同職崗位工作經驗,其中3年以上會計師事務所審計經驗;

3、敬業,原則性強。

審計(崗位職責)

職位描述

1、參與篩選項目

參加項目篩選,針對項目風險情況做好整體把握,針對項目管理層面提出切實可行措施。

2、項目盡調審計

2.1針對項目進行實施盡調審計,核對項目公司相關財務信息和財務狀況。

2.2審計后,提出項目情況概述及項目是否可可行的審計意見,形成《項目盡調報告》,并上報部門負責人。

3、項目放款后管理工作

3.1負責項目公司支出、用印的審批及協調工作;

3.2審核報送項目監管數據表和月度監管報告;

3.3監管項目未完重大事項的辦理進程并記載重大事項;

3.4監管項目進行中包括資金運用情況、還款來源變動情況、施工進度情況等。

審計師發現實際情況與簽訂協議及盡調報告存在重大差異時,及時上報業務部門和投資部門的負責人。

3.5風險預警

審計師根據月度項目數據表和月度情況報告,結合盡調報告和簽訂協議每月對項目的風險進行分析并形成風險分析。分析風險主要在資金的使用情況、銷售狀況、項目公司的經營狀況等幾方面進行。

3.6項目管理資料和檔案的管理

在進行日常審批時應做好審批登記,支出審批按照協議的類別做好分類登記和統計,有特殊情況需備注;銷售用印做出統計,并統計出銷售額和回款情況;對于協議中應有銷售收入資金流入部分,如果實際流入和預測相差較大,應提示風險;項目管理過程中發生的特殊事項、非常規事項做好大事記錄。

3.7貸款業務實地專項貸后檢查

(1)定期貸后檢查,原則上嚴格執行每季度進行實地貸后檢查,檢查內容:

①與相關人員進行溝通項目情況,項目實際控制人、相關涉及的政府部門及銀行等。主要定期了解實際控制人對于項目的未來計劃、現狀的想法思路;

②審核項目情況。檢查期間的銷售情況,及回款情況,與項目方財務及數據進行核對;

③項目的抵質押物狀況。若有抵質押物的需要對抵質押物的現狀、價值變動、權屬變動等情況進行檢查;

④項目對外或有負債情況。根據項目公司的財務狀況及銷售狀況,檢查企業對外是否產生或有負債;

⑤目前項目風險分析及進展建議。針對本次實地檢查的內容進行匯總分析,對于風險進行提示,并對于后期的項目進展情況提出行之有效的建議。

審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責對集團內部及各基地事業部的財務內部審計工作;

2、發現問題,提出解決意見并追蹤落實

任職資格:

1、有審計工作經驗;

2、中級會計師從業資格證或者審計師從業資格證;

2、偶爾能出差;

3、工作效率高,能承受壓力。

審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:主要負責受上級單位(國資委、集團等)委托,對本企業進行的經濟責任審計工作。

任職要求:1、本科及以上學歷,審計、財務管理、會計相關專業。

2、長期從事經濟責任審計、專項審計工作,具有相關工作經驗。

篇3:財務審計崗位職責(20篇)

財務審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責

1、按照年度審計計劃開展各類審計工作;

2、完成審計報告的擬稿;

3、實施審計整改;

4、做好審計資料的整理歸檔。

任職要求

1、熟悉國家財經法律、法規,掌握財會稅收政策及審計程序;2、本科及以上學歷,財務或審計專業優先;

3、年齡28-40歲左右,有5年以上工業財務或內審工作經歷,有事務所工作經驗更佳;4、溝通能力強,合作意識強,務實肯干,有較強的事業心和責任感;財務審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責日常會計處理、賬務核算;

2、負責對經營計劃、預算編制及考核管理;

3、負責財務報表編制、分析;

4、負責相關稅務處理。

任職資格:

1、會計學、財務管理等專業畢業優先。

2、專業水平扎實;具有會計從業證書優先;

3、良好的溝通協調能力、分析判斷能力、語言表達能力;

4、勤奮敬業,工作認真嚴謹,責任心強,踏實誠信,較強的團隊合作意識。

財務審計(崗位職責)

職位描述

崗位:

1.能獨立完成計算收入、費用、成本,計算和處理財務成果,負責編制公司月度、年度會計報表,年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作;

2.按照公司制度審核費用報銷單據,合理進行費用控制及預算;

3.負責填制公司會計憑證、審核、保管各類會計憑證;

4.負責業務提成的核算等相關工作;

5.完成上級領導交辦的其他事項。

條件:

1.財務管理、會計等相關專業,持有會計從業資格證;優秀應屆畢業生亦可考慮;

2.熟悉國家會計法規,精通國家財稅法律規范,地方稅務法規和相關稅收政策;

3.掌握并熟練辦公軟件的操作使用。

財務審計(崗位職責)

職位職能

1、審計、會計、財務、法律等專業大專以上學歷,具有會計職稱優先;2、25-45歲,具有3年以上財會、審計稽查等相關工作經驗;3、較強的溝通及協調能力,優秀的書面寫作和口頭表達能力;4、具有團隊管理能力,敬業精神和團隊協作意識。

職位描述

1、負責對公司經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;2、規范財務核算,審計財務報表,審核預決算;3、管理制度和流程審核,管理層在任離職審計和決策監督;4、收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿。財務審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責財務部的相關審計工作等。

任職要求:

1、會計、審計、財務管理相關專業,大專以上學歷。

2、3年以上財務內部審計工作經驗。

3、年齡27歲以上,性別不限。

4、精通會計審計,財務管理等相關知識,具備相應的法律知識,熟練使用財務軟件。

5、具有較強的溝通協調能力,判斷決策能力,計劃執行能力。

薪資:5000+/月,其他福利待遇具體面談

良好的辦公環境,可塑的發展空間。

提供取餐,繳納五險,法定節假日休息,年終紅包,年終優秀評選獎勵,帶薪年假(根據需要提供住宿)

財務審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1.財務審計相關制度、流程等內容的起草、修訂。

2.審核各子公司經營報表資料、子公司經營數據異常的調查及分析、審核預算及資金計劃完成情況。

3.審核、抽查各子公司會計核算,集團各部門及子公司的內控風險評估及稅務風險評估。

4.監督公司資金、資產、存貨等的盤點工作及差異審核工作。

5.負責監督公司重要崗位的交接工作、重要崗位的離任審計等工作;其它交辦工作。

任職要求:

1.財務管理、審計、會計學等相關專業本科以上學歷;

2.從事財務、審計工作10年以上,有大型企業審計工作經驗或石化企業財務或審計工作經驗者優先考慮;

3.具備良好的職業素養和職業道德,為人正直、穩重、原則性強。

工作地址:大連市中山區港興路6號萬達中心29層、大連市普灣新區松木島化工園區

財務審計(崗位職責)

職位描述

職位描述:

1、掌握國家有關財經法律、法規、政策;熟悉財務會計、稅務會計等相關財會專業知識。

2、負責對公司業務運營、財務管理、執行開展內部審計,發現問題,并督促整改。

3、負責審計監督,預防業務運營、財務、稅務風險;根據會計制度和公司財務管理規定,承擔公司賬務相關的具體工作。

4、負責日常會計核算工作,審核原始憑證、記賬憑證,制作會計報表。

5、熟練辦理納稅申報、購票、對賬、稅審等相關工作;

任職要求:

1、武漢本地戶口或已定居武漢。

2、熟悉國家企業財務制度及流程、精通相關財稅法律法規。

3、工作認真細致、主觀能動性強、勤懇敬業,責任心強、品德端正、嚴謹踏實,具備優良的職業道德素養,有良好的團隊合作精神,強烈的進取心與高度的工作熱情,辦事干練、有效率.

財務審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:1、參與財務審計工作制度的起草與執行;2、對集團公司及各下屬公司的財務狀況進行審計;3、對集團公司及各下屬公司的經營管理及內部控制情況進行審核并形成報告;4、監督審查材料、資產、物資和辦公用品采購、使用、保管情況,對貴重物品及重要物資的采購價格進行市場詢價;5、對離職員工做好離任審計;6、善于發現集團公司和各下屬公司財務工作中的違規違紀行為和賬務處理不當的行為;7、參與重要經濟合同和經濟協議的研究、審查,提出合理化意見;8、負責財務審計資料的整理和歸檔。崗位要求:

1.年齡:28-35歲,,已婚已育;

2.學歷:大學本科或以上,審計專業

3.經驗:3年以上工作經驗,房地產、百貨業審計工作經驗優先,

4.知識技能:

1)熟練操作辦公軟件

2)熟悉國家財務稅務法規,了解企業經營管理基礎知識;

3)掌握審計調查有關方法和技能;

4)具備良好的文字能力、問題分析和判斷能力;

5)具備較強的溝通協調能力及團隊協作精神。財務審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、結合業務特點和工作實際,制定公司內部審計制度和相關業務流程;

2、設計和制作各種測算、統計樣表

3、編制具體項目審計計劃、實施具體審計任務,并提出存在的問題和整改的建議;

4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見,督促、跟蹤審計建議的執行和落實;

崗位要求:

1、審計或財會專業本科及以上學歷,2年以上相關工作經驗。

2、熟悉財稅法規、審計程序和財務管理流程;

3、有良好的組織協調、管理、文字處理能力;

4、具備良好的職業道德、工作責任心,工作主動性強。

5、有出版社相關工作經驗優先。

財務審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、建立完善的物料價格信息庫,具體包括辦公用品、日用品、廣告物料、工程物料;

2、對物業公司進行物料價格庫執行情況的審計;

3、參與招投標、合同審核、復核工程簽證單以及預決算;

4、協助財務經理進行制度體系建設與完善;

5、領導交辦的其他工作。

任職要求:

1、具備地產行業財務審計經驗或工程審計經驗;

2、熟悉招、采系統;

3、已婚已育優先。

財務審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1.全面負責收入、成本、稅務等核算,審核記帳憑證;

2.負責公司三大報表的出具、分析等工作;

3.按月清理核對應收應付等往來款項;

4.定期對總帳與各類明細賬進行結帳,并進行總帳與明細賬的對帳,保證帳帳相符;

5.負責制定、優化公司的財務會計制度、規定和流程。

任職要求:

1.財會類專業專科以上學歷;持有會計從業資格證;

2.至少3年財務相關工作經驗,有建筑裝飾行業工作經驗者優先;

3.熟練操作辦公軟件;

4.具備優秀的統計能力和財務分析能力,能夠從相關數據中發現和解決問題。

財務審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責對集團及下屬公司進行財務審計,對集團各單位間資金時向予以監督及就地審計,對各獨立核算單位的財務收支計劃及實際使用情況、投資、費用預算、信貸計劃等執行及經濟效益情況予以審核監督。

2、集團及下屬公司的各項經營管理活動進行審計,對人、財、物等各項資源的管理及經濟合理有效的使用及維護,以及資產的良性管理等事項審計。

3、負責對各管理機構各部門的履行職責效力進行審計,包括但不限于部門計劃、組織、領導協調與管控等活動過程,合同審計事項審計,對各類合同的訂立、真實性、內容完整性、合法性、付款情況和簽審程序等方面進行審計

4、專項審計,根據董事會授權或批準,跟蹤檢查集團重大事項實施情況進行審計調查工作,對集團及下屬公司關鍵崗位或干部的離任、調任進行審計,標志審計報告書,發表審計意見。

5、領導安排的其他工作。

財務審計(崗位職責)

職位描述

工作職責

1、定期對公司的財務、經營狀況進行分析,為公司的經營決策、工程項目投資控制提供重要的依據和建議;

2、督促、檢查公司固定資產、低值易耗品、物料用品等財產、物資的保管、使用情況,注意發現和提出財產、物資管理、使用過程中存在問題的處理意見,確保公司財產、物資的合理使用和安全管理;

3、負責對集團級下屬公司的會計核算體系、財務管理體系進行指導、檢查、監督;

4、負責按集團內部審計管理規定組織對集團各下屬企業進行常規審計和專項審計。

任職資格:

1、本科學歷;

2、可接受出差;

3、相關工作經歷3年以上;

4、具備同類型企業內部審計經驗者優先。

財務審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1.輔助財務經理對公司整體財務運行情況進行分析,做出書面報告。

2.對預算執行情況、費用開支、資金收支計劃進行分析,提出改進建議。

3.分析公司收入、利潤實現情況,提出增收合理化建議。

4.負責對公司內控制度等進行設計以及對執行情況進行分析總結,提出改進建議與措施。

任職要求:

1、本科以上學歷,會計、審計等相關專業;

2、有會計師事務所從業經歷,1年以上審計相關工作經驗;

3、熟悉財務會計審計等相關專業知識和政策法規;

財務審計(崗位職責)

職位描述

工作職責:

1、財務審計相關制度、流程等內容的起草、修訂;

2、審核各子公司經營報表資料、子公司經營數據異常的調查及分析、審核預算及資金計劃完成情況;

3、審核、抽查各子公司會計核算,集團各部門及子公司的內控風險評估及稅務風險評估;

4、監督公司資金、資產、存貨等的盤點工作及差異審核工作;

5、負責監督公司重要崗位的交接工作、重要崗位的離任審計等工作;其它交辦工作;

6、配合審計總監執行公司內部審計工作。

任職資格:

1、大學本科以上;

2、三年以上審計相關工作經驗;

3、有制造業行業審計工作經驗,有會計師事務所工作經驗優先。

財務審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責

1、配合財務經理完善財務內控體系,擬訂財務稽核制度,并在集團內推導實施;

2、制訂年度財務稽核計劃,并按計劃開展稽核工作;

3、對稽核揭露之問題,寫出書面稽核報告,并根據內控制度寫出整改、處罰建議,向財稅中心經理匯報;

4、對整改效果進行追蹤,確保整改落實到位;

5、評價、分析集團內控體系效果,揭示經營風險,并寫出書面報告,向董事會提交。

任職要求

1、年齡32周歲以上;

2、財稅或審計專業本科以上學歷,中級及以上職稱,注冊會計師或注冊稅務師優先;

3、3年以上房地產集團公司同等職位工作經驗;或3年以上會計(稅務)師事務所審計經驗;

4、精通房地產行業會計、稅務知識。

財務審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責運營審計工作的計劃、實施和總結;

2、負責財務審計工作的計劃、實施和總結;

3、負責工程類以外的合同的形式審計;

4、參與有關制度、規范的制訂、修訂;

5、對職責范圍內的審計工作的及時性、規范性、正確性、有效性負責;

6、對各種監督和審計報告的正確性、完整性、公正性負責。;

7、負責有關審計檔案、審計資料的保密工作;

8、對發現的問題及時上報,必要時進行審計調查;

9、負責主要崗位人員的離職審計;

10.完成領導交辦的其他任務。

任職要求:

1、本科以上學歷,會計、審計等相關專業;

2、審計類3年以上的工作經歷,2年相同崗位工作經歷。具有一定的組織協調能力和管理能力,有一定的口頭和書面表達能力,能夠獨立處理審計中出現的各類事務;

3、熟練應用各種辦公軟件,熟悉ERP系統及相關的業務流程;

4、具備財務、審計及體系等相關知識;

5、誠信,高度的工作責任心和主動性;正直,明確地是非觀;人際理解力和溝通協調能力強;有效對下屬進行工作指導;合作能力強;良好的統籌全局的管理能力,具有較強的判斷和決策能力。

財務審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、協助項目經理參與項目審計相關工作,獨立承擔小型項目的審計工作;

2、收集、整理審計信息、審計資料,編制審計工作底稿;

3、協助項目經理編制審計報告,披露問題,提出改進建議和決策依據;

4、在項目經理的指導下,及時完成交辦的其他各項工作任務。

任職要求:

1、審計、會計、財務管理、稅務等相關專業大學本科及以上學歷;

2、大學英語六級以上,年齡在30歲以下;

3、具有良好溝通能力、團隊協作意識,工作熱情、專業基礎扎實;

4、具有較高的專業素養和領悟能力,熟練運用計算機及辦公軟件;

5、具有1年以上會計師事務所工作經驗、取得CPA資格或通過CPA考試三門以上者優先考慮。

財務審計(崗位職責)

職位描述

1.持有會計從業資格證、能熟練使用辦公軟件;2.遵守公司制定的各項規章制度。3.具有全局觀念,對企業的目標、方針、上級的旨意、企業的發展計劃能充分理解和接受,并努力實施。4.嚴格執行操作要求,搞好工作環境的整潔和衛生。5.不斷學習提高業務素質水平和工作能力,確保自己能獨立完成工作任務,不拖全局后腿。6.積極努力完成上級交辦的其他各項工作任務。7.有建筑、工程方面經驗者、能長期在公司工作者優先。8、來面試者請帶上個人身份證、學歷證明、專業資格證書等有效證件。9、一經錄用即簽訂勞動合同,并購買保險。單休、享受國家法定假日。財務審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、參加對本公司及控股子公司有關財務審計、經濟效益審計、經濟責任審計等審計工作;

2、通過查閱被審計單位與審計事項有關的文件、資料、工程簽證單據、工程結算單據、銀行帳號、會計憑證、會計帳簿、會計報表;檢查現金、實物、有價證券;向有關單位和個人調查等方式進行審計,并取得審計證據,填寫審計工作底稿;

3、對審計工作底稿進行核實、分析、篩選、歸納,填制匯總工作底稿,并對所列問題提出評價意見和依據;

4、協助草擬審計方案、審計報告、審計調查報告、審計意見書、審計決定、審簽意見和部門工作總結;

任職要求:

1、5年以上財務相關專業工作經驗,會計師職稱。

2、在工程類公司做過財務或者審計相關工作優先考慮。