應收應付崗位職責
應收應付1.負責和外部供應商的賬單核對、發票開具,賬期管理等工作
2.具備一定的財務基礎知識及財務系統操作能力
3.部門主管交辦的其他財務工作
崗位要求:
1.大學及以上學歷,財務專業,具備一定的財務工作經驗,有商超業結算核算經驗尤佳
2.熟練操作各類電腦辦公軟件WORD、EXCEL
3.溝通能力,良好的系統及邏輯思維能力,項目管理能力
4.聰明有夢想,勤奮能吃苦
1.負責和外部供應商的賬單核對、發票開具,賬期管理等工作
2.具備一定的財務基礎知識及財務系統操作能力
3.部門主管交辦的其他財務工作
崗位要求:
1.大學及以上學歷,財務專業,具備一定的財務工作經驗,有商超業結算核算經驗尤佳
2.熟練操作各類電腦辦公軟件WORD、EXCEL
3.溝通能力,良好的系統及邏輯思維能力,項目管理能力
4.聰明有夢想,勤奮能吃苦
篇2:公司應收應付款賬目管理
公司應收應付款賬目管理
1、公司對應收、應付、預支、預收賬款由財務經理指定專人負責。對該科目的管理職員須按期核對清賬,特別對應收、預支賬款要嚴格管理,每季末要作出賬齡分析,加速資金回流速度。詳細應收賬款管理見銷售管理制度。
2、對公司有關單位往來賬目,要按期對賬,每季度對賬一次。防錯記、漏記(單腿賬)。對借款應于每月制作"其他應收款統計表"用于核對借款數額。
3、對公司大額應收款款項,財務有責任了解款項的去向,并按期進行核查。
篇3:第1人民醫院應收應付款清理制度
第一人民醫院應收、應付款清理制度
1、嚴格掌握、及時反映應收、應付款的發生及收退等增減變化情況。
2、正確區別應收、應付款項的界線,反映和監督不同情況,為清理款項提供資料。
3、及時以函電方式通知對方單位進行聯系查對,每季以書面通知有關單位或個人,取得確認往來款項真實性和正確性的有力證據,并進行催款結帳,加速結算資金回籠,提高結算資金的使用效果。
4、應付款來路不明,應及時調查,查明原因,該退則退,決不拖欠。
5、對個人不借款,工作需要暫支差旅費或暫支預付貸款,由院長批準,返回后一周內向財務結算,否則扣除當月工資。
6、對故意拖欠,不及時清理或還款,根據情節進行扣款或罰款。
7、對確定認為不能清理的款項,及時反映院領導或上級主管部門解決核銷。