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電力安全自查報告模板

2024-07-14 閱讀 8878

為認真搞好秋季安全大檢查取得實際效果我們所自查領導小組本著求真務實,扎實深入的工作態度,做到有組織、有計劃、有布置、有檢查、有整改措施,結合安全性評價手冊的要求,堅持“自查自改”、“邊查邊改”、“嚴查嚴改”的原則,我所結合《安全生產工作規定》全面開展以“查思想、查領導、查管理、查規章制度、查隱患”為主要內容的五查活動。

從自查的結果來看,我所的安全管理工作好于以前,首先對我們設備缺陷及資料完善情況進行了匯總檢查,對于不安全因素和薄弱環節,制定了切實可行的安全措施,及時補充完善資料。

1、首先對安全工具及施工器具進行檢查,組織專人進行耐壓實驗,無不合格的安全工器具。

2、對所轄10KV線路、低壓線路進行巡查,在巡查過程中發現我所所轄臺區有部份剩余電流保護不能正常投運;高壓引下線大部分不是絕緣線;配電箱門、鎖銹蝕嚴重;臺區標示牌不全;;跌落保險熔絲不合規范;拉線絕緣子裝設不全;低壓分支線路無編號;低壓線路電桿破損較多;低壓線路樹障較多;刀閘、漏電開關燒壞嚴重;低壓線路瓷瓶破裂較多;居民套護線松跨混亂等,我們將組織專班對上述問題在十一月底前進行處理完畢。

3、結合《襄樊供電公司創建“無違章企業”的活動實施細則》的精神,加大施工現場的安全管理,防止違章作業違反施工現場的技術措施,突出預防人身傷亡事故,加大對農電工的業務技能和安全知識的培訓,聘用臨時工的培訓,安全教育并簽定安全用工合同。

4、在施工過程中,我們嚴格執行各種安全規程,認真填寫安全施工作業票,進入工作現場的施工人員堅持“兩穿一戴”,要求營抄工作必須填寫線路第二張工作票,并認真執行監護制度。全面落實了“兩票三制”杜絕了搭票、無票和擅自擴大工作范圍的現象,我所在自查過程中,抽查兩個工作點,檢查結果非常滿意。

在安全學習方面,組織全所人員學習《電業工作規程》《營業管理》和《兩票實施細則》并進行考核,認真貫徹傳達上級文件,安全通報,組織大家討論,認真分析事故原因指出工作中存在的隱患及時采取安全措施,消滅隱患,樹立起“責任重于泰山,隱患隱于明火,防范勝于救災的憂患意識。

通過這次自查活動,提高了全所管理水平。我們將堅持“安全第一、預防為主”和以“三鐵”反“三違”的方針進行工作,圓滿完成各項安全生產任務,確保公司全年安全生產目標的實現。

篇2:某建筑公司質量管理自查與評價制度

建筑公司質量管理自查與評價制度

一、適用范圍

本制度適用于公司對本公司質量管理工作的自查與審核評價工作的管理。

二、相關文件

1、《管理手冊》

2、《內部審核管理控制程序》

3、《事故、事件、不符合糾正與預防措施管理程序》

三、實施職責

1.本制度由辦公室負責管理;

2.辦公室負責組織進行管理體系的內部審核自查工作,工程部負責配合進行工程質量管理的自查與評價工作;

四、工作流程:

自查與評價的內容包括:

質量管理制度的符合性;各項活動與質量管理制度的符合性;質量管理活動對實現質量方針和質量目標的有效性。

4.1質量管理制度的符合性自查:對于質量管理制度的符合性自查,質量管理制度的編制由工程部負責起草,工程部組織公司各部門及項目部對起草制度進行評審,形成初稿,會簽通過后,將初稿報公司生產副經理審核,審核通過后,總經理審批后方能形成最終稿。終稿發布后應進行宣傳動員,召開文件執行發布會,然后予以落實執行。

4.2各項活動與質量管理制度的符合性:對于工程的質量管理活動與制度的符合性,由工程部負責監督落實執行,對以質量管理制度的要求,工程部要認真學習貫徹,并將管理工作與制度的要求進行結合,在落實日常管理工作時要以質量管理制度為依據,緊扣制度的要求,在工作中逐步將質量管理制度的內容深入到工程的每個管理環節,從而使項目管理人員及工人增強制度的執行意識。工程部應將管理制度的執行符合性形成工作報告,每年報管理評審會議予以討論,從而匯總執行效果,修訂制度,更好的發揮制度管理的作用。

4.3、質量管理活動對實現質量方針和質量目標的有效性:質量管理活動實現質量方針合目標的有效性由辦公室負責匯總,并將執行實施情況的報告報公司管理評審會議進行討論、自查,從而形成措施和決議,來保證質量管理活動的效果。

4.4質量管理活動的監督檢查是確定質量管理活動是否按照施工企業質量管理制度實施、能否達到質量目標的重要手段。

實施監督檢查的依據包括:

1相關法律、法規和標準規范;

2施工企業質量管理制度及支持性文件;

3工程承包合同;

4項目質量管理策劃文件

4.5質量管理活動的監督檢查,由工程部負責,工程部應按4.4要求的依據逐步落實監督檢查工作,對監督檢查過程中發現的問題,及時上報公司管理者代表,就是進行糾正。響應并對公司文件進行修訂,保證策劃文件的完整性。

4.6內審工作,內審工作做為對管理體系工作的全面審核與檢查,由辦公室組織實施,各部門進行配合,每年舉行一次。具體實施程序和要求,執行《內部審核管理控制程序》。

篇3:特種設備定期自查隱患整改制度

1、為做好特種設備的安全檢查和事故隱患整改工作,制定本制度。

2、特種設備安全檢查分為定期檢查、專業檢查和突擊檢查三種。

3、檢查內容:

(1)特種設備法規執行情況和規章制度的制定、執行情況。

(2)重點監控設備落實責任人以及責任人標注情況。

(3)特種設備的持證情況和定期檢驗情況。特種設備管理人員和特種作業人員的持證情況。

(4)操作人員的安全教育情況。

(5)特種設備維修、使用情況。

(6)員工的安全意識、遵章守紀情況。

(7)安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表進行定期校驗、試驗、檢修等情況。

(8)特種設備安全技術檔案、記錄的建立、登記和保管情況。

(9)事故應急救援預案的制定和演練情況。

(10)上次檢查中所查出的事故隱患的整改情況。

4、檢查人員在檢查時應在檢查記錄上簽名,檢查過程中必須認真負責,并做好檢查記錄。檢查記錄由安全質量管理部存檔。

5、隱患整改:

(1)檢查人員在檢查時發現事故隱患后,應落實整改時間、整改責任人,填寫《事故隱患整改通知書》一式二份,一份交被檢部門簽收,一份由安全質量管理部存查。

(2)整改責任人接到《事故隱患整改通知書》后,應立即逐項制定整改措施,在規定期限內完成事故隱患的整改,并將整改情況報告安全質量管理部。因故未能按時完成整改的事故隱患,應將原因、臨時措施和整改計劃書面報告安全質量管理部。

(3)特種設備安全管理部門對被檢部門的隱患整改情況進行跟蹤、復查、驗收。發現沒有正當理由而又不能按時整改的,按項目部《安全生產獎懲制度》進行考核。