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計算機操作規程范文

2024-07-15 閱讀 2342

計算機操作規程

1、大廳工作人員要認真學習計算機基礎知識,提高操作技能。

2、大廳計算機統一編號,工作人員固定使用并設置個人操作密碼,由系統管理員統一管理。

3、操作人員嚴格按規定步驟開、關計算機,按操作權限進出和使用財務軟件系統,不得登錄與本核算組無關的其他賬套,不得擅自動用他人計算機,不得隨意拷貝與工作無關的其他軟件系統。

4、財務數據由系統管理員統一定期備份,定點保存。

5、計算機發生故障,由系統維護員檢查處理,發現不規范操作要及時予以糾正。

6、服務器工作室由系統管理員管理,嚴禁其他人員進入,嚴禁擅自更改數據庫數據。

篇2:電業局計量中心計算機軟件管理程序

計算機及軟件管理程序

1目的

對本計量中心檢測/校準/檢定中使用的計算機及軟件進行有效控制,確保計算機系統的數據文件準確、可靠和完整。

2范圍

適應于本計量中心檢測/校準/檢定服務中使用的計算機以及軟件。

3職責

3.1主任負責批準計算機及軟件的購置計劃和報廢。

3.2質量負責人負責批準計算機軟件系統的驗證報告,主持計算機軟件的驗收。

3.3中心辦負責批準計算機維修項目的申請。

3.4班組負責人負責審核計算機軟件系統的驗證報告和計算機維修項目的申請。

3.5班組負責管理本部門的計算機及軟件,并實施對計算機軟件的驗證。

4工作程序

4.1計算機的管理

4.1.1計算機硬件及其附帶各種資料的管理應執行《儀器設備管理程序》。

4.1.2計算機運行環境的要求

4.1.2.1計算機應在干燥、無煙塵、無強電磁場干擾條件環境中運行。

4.1.2.2對環境要求較為嚴格的計算機(服務器、網絡設備等)應安放在專用的計算機機房中。

4.2計算機軟件的管理

4.2.1班組應確保與檢測/校準/檢定有關的計算機軟件是通過合法渠道購進的正式版本。應該保存軟件的相關信息,并填寫《計算機軟件使用情況統計表》。

4.2.2計算機軟件病毒的控制

4.2.2.1計算機操作系統應安裝病毒防火墻,適時更新病毒定義庫,以防止病毒的入侵。

4.2.2.2在計算機讀取外來磁盤文件前,技術人員應該使用最新有效的殺毒軟件對其進行查毒,在采取安全預防措施并保證能夠安全運行后,才能夠使用。如果發現病毒則標明存在病毒的名稱,禁止使用,并與有關人員聯系。

4.2.3禁止使用的軟件管理

4.2.3.1禁止使用的軟件有:感染了病毒的、超過軟件生命周期的、非合法渠道購置的、軟件開發商或權威機構發布聲明應退出運行的、經驗證明有重大安全隱患的計算機軟件。

4.2.3.2對禁止使用的軟件應該有記錄,并填寫《禁止使用的軟件列表》,經班組負責人批準后生效。

4.3計算機系統數據文件的管理

4.3.1計算機數據文件必須備份,備份文件必須保存在安全可靠的地方,以防止丟失或磁場干擾、霉變等造成數據文件的損壞。

4.3.2備份文件應附有紙質的書面材料,注明備份文件名稱、檢測/校準/檢定人員簽名,審核人員簽名和日期。書面材料和備份數據文件一起保存。

4.3.3計算機及網絡上的動態記錄應一個月備份一次。

4.3.4計算機保存的保密數據文件,應確保文件的安全性,可使用密碼、身份認證、安全審計等手段進行封鎖。

4.4自行開發的計算機軟件的編寫、修改和驗證

4.4.1軟件源程序的編寫

4.4.1.1源程序編寫格式內容至少包括:正文、編寫日期、編寫人員、版本號、代碼起止行、代碼意義、接口說明、參數說明、函數說明。

4.4.1.2源程序編寫完畢后,必須經過項目負責人審核和班組負責人的批準。

4.4.2源程序的修改

4.4.2.1除開發階段外,對源程序代碼的修改必須經過項目負責人審核和班組負責人批準后方可進行。不得刪除原來的代碼,新的代碼應該在原來的代碼注釋以后的下方重新編寫,并說明理由。

4.4.2.2對于顧客需求變更引起的源程序修改,應對變更內容進行確認和評審。確認和評審的方式及內容應執行《要求、標書和合同評審程序》,并有會議記錄,其內容至少包括:召開時間、參加人員、會議地點、變更原因、顧客簽名、解決辦法、提出解決辦法的人員簽名、項目負責人簽名、班組負責人簽名。

4.4.2.3對于內部需求變更引起的源程序修改,由班組負責人主持召開包括項目負責人和開發人員在內的會議,并有會議記錄

4.4.3源程序的驗證

4.4.3.1源程序編譯的驗證

源程序必須經過兩位獨立于開發人員之外的人員分別進行編譯,并填寫《源程序編譯驗證表》。

4.4.3.2源程序執行結果的驗證

使用檢測/校準/檢定的原始數據作為對計算機程序的輸入,輸出結果與經過驗證是有效的結果進行比對,并且對操作過程和數據進行詳細地記錄。比對的結果必須經過項目負責人或班組負責人的認可,并填寫《軟件/模塊執行結果驗證表》。

4.4.3.3軟件性能的驗證

必須由兩位獨立于開發人員之外的人員進行軟件性能驗證,并填寫《軟件/模塊性能驗證表》。

4.4.4源程序驗證報告要求

4.4.4.1驗證報告至少包括:認可日期、版本號、所有功能模塊名稱、輸入參數、輸出參數、編碼人員簽名。驗證報告附件包括《源程序編譯驗證表》、《軟件/模塊執行結果驗證表》、《軟件/模塊性能驗證表》。

4.4.4.2源程序驗證報告要經班組負責人審核后,質量負責人批準。

4.4.5軟件的驗收

軟件驗收需召開正式驗收會議,應由質量負責人主持,班組負責人、需求者和軟件開發人員參加,并保存會議記錄。

5相關程序文件

5.1GAEPC/QP-01(A/0)《保護顧客機密信息和所有權程序》

5.2GAEPC/QP-02(A/0)《文件控制程序》

5.3GAEPC/QP-03(A/0)《要求、標書和合同評審程序》

5.4GAEPC/QP-09(A/0)《記錄控制程序》

5.5GAEPC/QP-18(A/0)《儀器設備管理程序》

6記錄

6.1GAEPC/QR-046《計算機軟件使用情況統計表》

6.2GAEPC/QR-047《禁止使用的軟件列表》

6.3GAEPC/QR-048《源程序編譯驗證表》

6.4GAEPC/QR-049《軟件/模塊執行結果驗證表》

6.5GAEPC/QR-050《軟件/模塊性能驗證表》

6.6軟件驗收會議記錄

篇3:輸電線路運行班計算機管理辦法

適用范圍:該辦法適用于輸電部運行班

1、監管措施

1)、班組所轄計算機的使用、清潔和保養,由班組技術員負責(專管員),專管員不在時可由班長認可的計算機兼管員進行,但必須事先征得專管員同意。專管員對兼管員的使用后果承擔管理責任。

2)、班組已在計算機上建立的各類技術資料、報表等,由班組計算機專管員建立存放路徑臺帳,并列入班組資料柜內進行妥善保管;各片區負責人在計算機上建立的各類技術資料、報表等,由各片區負責人建立存放路徑臺,并交由計算機專管員,列入班組資料柜內進行妥善保管。

2、基本要求

1)、使用人員不得擅自拆卸計算機、打印機設備;

2)、專管員要認真落實所轄計算機及配套設備的使用和保養責任,按要求進行維護管理;

3)、專管員要善盡管理責任,在熟悉計算機日常維護管理常識的基礎上,積極采取措施,確保所用計算機及配套設備始終處于整潔和良好狀態。

4)、專管員下班前或離開計算機一個小時以上,必須檢查計算機的安全狀態,在確定安全的前提下方可離開。

3、安全管理

1)、計算機軟件的安裝由辦公室或辦公室指定專人負責,其他人員不得操作;

2)、班組使用人員不得擅自從網絡上下載軟件;

3)、班組內所有計算機不得安裝游戲軟件;

4)、班組使用人員需要安裝軟件時,由班組計算機專管員提出申請,經班長同意后方可實施安裝;

5)、各類數據、文件的備份、輸出,由班組計算機專管員負責,各儲存用移動盤由班組統一提供;

6)、未經各班組計算機專管員同意,其他人員不得擅自使用計算機;

7)、計算機使用者在離開計算機時,應使計算機處于待機狀態下,離開一小時以上時應退出系統并關機;

8)、班組計算機由班長統一設置密碼后交由計算機專管員保管。未經班委會同意,任何人不得擅自更改密碼;

9)、未經計算機專管員同意,任何人不得私自更改計算機內任何設置。

4、網絡使用規則

1)、班委會有權對班組網絡運行情況進行監察和控制,并有權對班組網絡上的信息進行檢查和備案(任何人引入和發出的信息、郵件,都有可進行被備份審查)。

2)、嚴禁任何人以任何手段,蓄意破壞班組網絡的正常運行,或竊取班組網上的保護信息。

3)、嚴禁在班組網絡上進行任何形式的網絡游戲、瀏覽圖片、欣賞音樂等與工作無關的內容。

4)、任何人不允許登陸非法、淫穢網站。

5、打印機管理使用規則

1)、任何人在未經過班組計算機專管員的同意,不準打印彩色圖、文。

2)、任何人在未經過班組計算機專管員的同意,不準用本班組打印機為其他單位和個人打印資料。

3)、任何人不準用本班組打印機,打印非工作業務資料。

4)、除特殊要求外,任何人不準使用單面打印。