投資公司職工正風(fēng)肅紀(jì)十項規(guī)定
投資開發(fā)公司職工“正風(fēng)肅紀(jì)”十項規(guī)定
**開〔20**〕17號
關(guān)于印發(fā)zz公司職工“正風(fēng)肅紀(jì)”十項規(guī)定的通知
各部門:
為深入貫徹落實省、市有關(guān)規(guī)定,切實推進(jìn)作風(fēng)轉(zhuǎn)變,現(xiàn)將《zz公司職工“正風(fēng)肅紀(jì)”十項規(guī)定》印發(fā)給你們,望嚴(yán)格遵守、逐條落實。
附件:zz公司作息時間安排
寧波zz投資開發(fā)有限公司
20**年9月11日
zz公司職工“正風(fēng)肅紀(jì)”十項規(guī)定
1.嚴(yán)禁上班遲到早退、擅離職守,不按規(guī)定時間在食堂用餐;
2.嚴(yán)禁在單位期間、下工地期間打牌、打麻將及在任何時候參加帶賭博性質(zhì)的打牌、打麻將活動;
3.嚴(yán)禁工作時間上網(wǎng)聊天、炒股、玩游戲、看電影看電視等,從事與工作無關(guān)的行為;
4.嚴(yán)禁不按要求參加會議,隨意派人代會,不遵守會議紀(jì)律和會場秩序;
5.嚴(yán)禁zz同區(qū)域接待及用公款相互吃請;
6.嚴(yán)禁工作用餐飲酒;
7.嚴(yán)禁接受施工單位和其他利益相關(guān)人宴請、娛樂,違規(guī)收受禮品等;
8.嚴(yán)禁在公共場合及大眾媒體散布、傳播有損公司形象的言論或指使、慫恿有關(guān)人員散播謠言;
9.嚴(yán)禁向下屬企業(yè)、施工單位和其他利益相關(guān)人無償借用車輛、駕駛員和報銷車輛費用;
10.嚴(yán)禁在非公務(wù)活動時將公務(wù)用車隨意停放住宅小區(qū)或其他社會公共場所。
附件:
zz公司作息時間安排
1.上班時間:上午8:30―11:30,下午13:30―16:45(冬令時)、14:00―17:15(夏令時)。
2.嚴(yán)禁在8:30以后繼續(xù)在餐廳使用早餐,嚴(yán)禁在11:30以前在餐廳使用中餐,特殊情況需要用餐的,請各部門提前告知辦公室。
篇2:投資公司職工正風(fēng)肅紀(jì)十項規(guī)定
投資開發(fā)公司職工“正風(fēng)肅紀(jì)”十項規(guī)定
**開〔20**〕17號
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為深入貫徹落實省、市有關(guān)規(guī)定,切實推進(jìn)作風(fēng)轉(zhuǎn)變,現(xiàn)將《zz公司職工“正風(fēng)肅紀(jì)”十項規(guī)定》印發(fā)給你們,望嚴(yán)格遵守、逐條落實。
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zz公司職工“正風(fēng)肅紀(jì)”十項規(guī)定
1.嚴(yán)禁上班遲到早退、擅離職守,不按規(guī)定時間在食堂用餐;
2.嚴(yán)禁在單位期間、下工地期間打牌、打麻將及在任何時候參加帶賭博性質(zhì)的打牌、打麻將活動;
3.嚴(yán)禁工作時間上網(wǎng)聊天、炒股、玩游戲、看電影看電視等,從事與工作無關(guān)的行為;
4.嚴(yán)禁不按要求參加會議,隨意派人代會,不遵守會議紀(jì)律和會場秩序;
5.嚴(yán)禁zz同區(qū)域接待及用公款相互吃請;
6.嚴(yán)禁工作用餐飲酒;
7.嚴(yán)禁接受施工單位和其他利益相關(guān)人宴請、娛樂,違規(guī)收受禮品等;
8.嚴(yán)禁在公共場合及大眾媒體散布、傳播有損公司形象的言論或指使、慫恿有關(guān)人員散播謠言;
9.嚴(yán)禁向下屬企業(yè)、施工單位和其他利益相關(guān)人無償借用車輛、駕駛員和報銷車輛費用;
10.嚴(yán)禁在非公務(wù)活動時將公務(wù)用車隨意停放住宅小區(qū)或其他社會公共場所。
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1.上班時間:上午8:30―11:30,下午13:30―16:45(冬令時)、14:00―17:15(夏令時)。
2.嚴(yán)禁在8:30以后繼續(xù)在餐廳使用早餐,嚴(yán)禁在11:30以前在餐廳使用中餐,特殊情況需要用餐的,請各部門提前告知辦公室。
篇3:中心醫(yī)院內(nèi)部審計工作規(guī)定
中心醫(yī)院內(nèi)部審計工作規(guī)定
第一章 總 則
第一條 為加強(qiáng)我院內(nèi)部審計工作,根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和衛(wèi)生部《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》,結(jié)合我院實際情況,制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定所稱內(nèi)部審計是指醫(yī)院審計辦和審計人員對本單位和所屬分支機(jī)構(gòu)的內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的有效性、財務(wù)信息的真實性、合法性和完整性以及對經(jīng)營活動的效率和效果等開展的獨立監(jiān)督審核的行為。審計的目的是維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律,監(jiān)督醫(yī)院國有資產(chǎn)保值增值,保證醫(yī)院各項規(guī)章制度得到貫徹落實,促進(jìn)廉政建設(shè),保障醫(yī)院健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展。
第二章 組織領(lǐng)導(dǎo)與業(yè)務(wù)指導(dǎo)
第三條 審計辦在醫(yī)院紀(jì)委的領(lǐng)導(dǎo)下,依據(jù)國家法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)規(guī)定獨立開展內(nèi)部審計工作,任何部門和個人不得拒絕、阻礙,有關(guān)部門和個人應(yīng)當(dāng)如實反映情況,提供有關(guān)資料和工作條件,協(xié)助審計人員的工作。對院領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)并報告工作。
第四條 醫(yī)院審計辦應(yīng)當(dāng)接受國家審計機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。審計辦負(fù)責(zé)醫(yī)院的內(nèi)部審計工作,并對醫(yī)院及所屬分支機(jī)構(gòu)實施內(nèi)部審計。
第三章 審計辦和審計人員
第五條 審計辦工作人員應(yīng)當(dāng)具有審計、會計、法律、經(jīng)濟(jì)管理、工程技術(shù)等至少一方面的相關(guān)專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,進(jìn)過適當(dāng)?shù)膶I(yè)訓(xùn)練,有足夠的分析、判斷能力,善于發(fā)現(xiàn)、分析、解決問題。審計人員實行崗位資格準(zhǔn)入和后續(xù)教育制度。
第六條 審計辦負(fù)責(zé)人必須具備中級以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱或5年以上的審計、會計工作經(jīng)歷。內(nèi)部審計辦負(fù)責(zé)人的任免和調(diào)動嚴(yán)格按干部管理權(quán)限任免。
第七條 審計辦負(fù)責(zé)人要定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報工作,及時將年度內(nèi)部審計工作計劃、審計報告等工作向主管領(lǐng)導(dǎo)請示。
第八條 審計辦工作人員辦理審計事項應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部審計制度,遵守內(nèi)部審計準(zhǔn)則和內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范,忠于職守,做到獨立、客觀、公正、保密。審計辦工作人員與被審計部門或者審計事項有利害關(guān)系的,應(yīng)當(dāng)回避。任何組織和個人不得干預(yù)內(nèi)部審計工作。
第四章 審計辦的職責(zé)與權(quán)限
第九條 審計辦履行下列職責(zé):
一、制定內(nèi)部審計制度和內(nèi)部審計工作計劃;
二、審計預(yù)算的執(zhí)行和決算、財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動;
三、組織協(xié)調(diào)按干部管理權(quán)限開展有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計;
四、按西安市衛(wèi)生局市衛(wèi)發(fā)[2002]166號文件精神組織協(xié)調(diào)預(yù)算內(nèi)(外)基本建設(shè)工程 項目決算和基本建設(shè)工程項目財務(wù)收支審計;50萬元以上招投標(biāo)工程決算、50萬元以下3萬元以上的修繕和更新改造工程、信息化建設(shè)工程等項目的決算審計;
五、審計各類專項經(jīng)費的管理和使用;
六、審計經(jīng)濟(jì)管理和效益情況以及內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況;
七、開展固定資產(chǎn)投資、藥品和醫(yī)用耗材購銷、醫(yī)療服務(wù)價格執(zhí)行和成本情況、對外 投資及收益、工資分配、專項經(jīng)費的管理和使用等專項審計調(diào)查工作;
八、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)接待上級審計部門的各種專項審計及審計調(diào)查;
九、其他審計事項。
第十條 審計辦對審計工作中的重大事項,應(yīng)及時向上級主管部門的內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)報告。
第十一條 審計辦在審計工作中應(yīng)加強(qiáng)與外部審計的溝通與合作。根據(jù)審計業(yè)務(wù)的需要,報經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),可委托具有相應(yīng)資質(zhì)的社會審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計,并檢查監(jiān)督審計質(zhì)量。
第十二條 審計辦在履行審計職責(zé)時,具有下列權(quán)限:
一、參加本單位基建、設(shè)備購置、財務(wù)、對外投資等相關(guān)會議,主持召開與審計事項 有關(guān)的會議;
二、參與研究制定有關(guān)規(guī)章制度;
三、要求被審計部門按時報送財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算、會計報表及有關(guān)文件、資料;
四、審核會計憑證、賬簿、報表等相關(guān)資料,現(xiàn)場勘察實物;
五、檢查審核計算機(jī)系統(tǒng)有關(guān)電子數(shù)據(jù)和資料;
六、對與審計有關(guān)的問題向被審計部門和個人進(jìn)行調(diào)查,并取得證明材料;
七、對嚴(yán)重違反財經(jīng)法規(guī)、嚴(yán)重?fù)p失浪費的行為,做出臨時制止決定;
八、經(jīng)本部門、本單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),對可能轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄會計憑證、 會計賬簿、會計報表以及與經(jīng)濟(jì)活動有關(guān)的資料,予以暫時封存;
九、根據(jù)審計結(jié)果,提出糾正、處理違反財經(jīng)法規(guī)行為、改進(jìn)管理、提高效益的建 議;
十、對模范遵守財經(jīng)法規(guī)的被審計部門和人員,提出表彰建議。對違法違規(guī)和造成 損失浪費的被審計單位和人員,提出通報批評或者追究責(zé)任的建議。
第五章 內(nèi)部審計工作程序
第十三條 審計辦工作的主要程序:
一、根據(jù)醫(yī)院的具體情況,擬定審計項目計劃,報經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施;
二、審計辦實施審計前,應(yīng)編制審計工作方案,應(yīng)提前3日以書面形式通知被審計部門;被審計部門應(yīng)配合審計工作,提供必要的工作條件;
三、審計辦對審計事項實施審計,應(yīng)編制審計工作底稿。取得的證明和憑證,應(yīng)由被審計單位相關(guān)人員簽字確認(rèn);
四、審計辦對審計事項實施審計后,應(yīng)及時編制審計報告,并征求被審計對象的意見。被審計對象在收到審計報告之日起10個工作日內(nèi),提出書面反饋意見,送交審計辦,未提出書面意見的,視同無異議;
五、審計辦對審計報告進(jìn)行審核后,報經(jīng)醫(yī)院主管領(lǐng)導(dǎo)、主要負(fù)責(zé)人審批下達(dá)被審計部門,被審計單位應(yīng)當(dāng)執(zhí)行;
六、審計辦應(yīng)督促被審計單位在規(guī)定的期限內(nèi)落實審計意見,并書面報告執(zhí)行結(jié)果;
七、審計辦應(yīng)對必要的項目實施后續(xù)審計。
第十四條 審計辦對辦理的審計事項,應(yīng)當(dāng)建立完整的審計檔案,并按照有關(guān)規(guī)定保存。
第六章 獎勵和處罰
第十五條 違反本規(guī)定,有下列行為之一的部門和個人,審計辦根據(jù)情節(jié)輕重,可以由院紀(jì)委對其提出警告、通報批評等處分:
一、拒絕或拖延提供與審計事項有關(guān)的文件、會計資料和證明材料的;
二、轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄有關(guān)文件和會計資料的;
三、轉(zhuǎn)移、隱匿違法所得財產(chǎn)的;
四、弄虛作假,隱瞞事實真相的;
五、阻撓審計人員行使職權(quán),抗拒、破壞監(jiān)督檢查的;
六、拒不執(zhí)行審計決定的;
七、報復(fù)陷害審計人員或檢舉人員的。
第十六條違反本規(guī)定,有下列行為之一的內(nèi)部審計人員,根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予批評教育和行政處分:
一、利用職權(quán),謀取私利的;
二、弄虛作假,徇私舞弊的;
三、玩忽職守,給國家和單位造成重大損失的;
四、泄露國家秘密和被審計單位秘密的。
第七章 附則
第十七條 本規(guī)定由院審計辦負(fù)責(zé)解釋。
第十八條 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。