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管理稽核崗位職責

2024-07-31 閱讀 9422

稽核管理員合元集團深圳市合元科技有限公司,合元,合元集團,合元崗位職責:

1.在部門領導下完成建立和完善內控、合規(guī)管理體系的建設,協(xié)調各部門制訂各項業(yè)務的合規(guī)流程

2.負責對公司各項業(yè)務及操作進行合規(guī)性稽查,防范財務及業(yè)務操作風險

3.對稽核中發(fā)現的問題及時匯總,分析研究并提出合理化建議,優(yōu)化制度建設;

4.收集稽核證據,將稽查結果出具稽核報告,對突出問題開展專項調研或專項審計;

5.及時溝通及跟進各項整改措施的落實執(zhí)行,保證業(yè)務的合規(guī)性和高效運營;

任職要求:

1.4年以上大型企業(yè)財務管理或內審相關工作經驗;

2.品行端正并具有良好的職業(yè)操守;

3.對數據比較敏感,能通過數據分析得出自己的結論;

4.良好的語言表達能力,思維分析能力和組織協(xié)調能力。

篇2:物業(yè)公司稽核含會計檔案管理工作崗位職責

物業(yè)公司稽核(含會計檔案管理)工作崗位職責

第一條負責審核各崗位編制的記帳憑證的合法合規(guī)及標準性。

第二條負責按標準整理并裝訂記帳憑證。

第三條負責檢查各種歸檔的會計檔案的標準性。對不符合標準的會計檔案,有權要求相關人員重新整理、修改、裝訂。

第四條負責保管、查閱裝訂成冊會計檔案,做好有關備查簿的登記工作,保證會計檔案的完整性。

第五條負責定期向財務部經理反映會計檔案管理的執(zhí)行情況。

第六條完成領導交辦的其它工作。

篇3:綜合管理部稽核工作職責要求

1.協(xié)助部門負責人建立、完善稽核、審計等內部控制制度,并監(jiān)控制度執(zhí)行情況。

2.根據內部控制制度要求,定期審核公司相關憑證及報表。

3.根據制度,例行年度審計和管理人員離任審計。

4.審計報告的編制、上報及審計檔案的存檔和保管。

5.妥善辦理部門領導交辦的其他事務。