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重大作業復核檢查制度

2024-07-09 閱讀 3276

(一)、準備階段:

1、油船抵達后;總值班簽發《重大作業通知單》,明確分工,提出要求,落實責任。數質量科根據進油品種、牌號、數量,確定輸油管線、輸入罐號和作業時間。

2、作業負責人根據《重大作業通知單》召集人員,安排到崗,認真準備。

3、計量員認真檢查進油罐,進行進油前測量工作,并檢查呼吸閥、膨脹閥等設備。

4、各崗位人員按分工、分別到崗位,根據預報對品種、規格、數量、輸入罐號、工藝流程,按照作業指導書的要求認真操作并進行復核,以求準確無誤。

5、化驗員做好化驗前的準備工作。

(二)、實施階段:

1、接到油品交運單后,計量員逐車(船)核對車(船)號,車數品名、牌號及車(船)技術狀況和鉛封等。發現問題由承運方出具說明文書,并及時向作業負責人匯報。

2、按規定取樣(化驗、計量均要求油樣),如數、質量上存在問題,及時報告、妥善處理。

3、檢測泵倉油氣濃度,符合規定要求才能啟泵。作業人員對油泵、閥門、管線、品名、牌號等進行全面復查、確認無誤后,在重大作業登記簿上簽字,報告總值班審核。

4、總值班審核無誤后,在油庫重大作業登統表上簽字,下達啟泵作業命令。各環節相互聯系(含承運人員在內),并落實好臺帳記錄。

5、作業中的注意事項:

(1)、啟泵后,嚴控流速(初速在1米/秒之內)。

(2)、作業全過程中,各作業人員不得擅離崗位,計量員嚴格監視作業動態。消防員及安全巡檢員隨時與作業負責人保持聯系,每小時檢查記錄一次。檢查內容:

①、各崗位作業人員是否堅守本職崗位;

②、各作業人員的操作是否符合值班主任指令,是否符合操作規程;

③、罐、管、閥、法蘭接頭是否有滲漏;

④.輸入罐的安全高度、實際進油情況;

⑤、油輪(駁)接卸要檢查船體吃水線和船上油液位變動情況;巡檢中發現問題或異常情況,均應立即報告迅速作出處理。

(3)、靜電接地必須可靠,且每次連接到位有效。遇雷雨時停止一切收發油作業,平時不準金屬敲擊。

(三)、結束階段:

1、作業完畢,及時停泵,設備復位,并開啟膨脹闊,切斷電源,有關部門人員相互聯系。

2、收發后,按規定穩油、計量、核對無誤后及時向有關負責人報告。

3、安全復核人員必須全面檢查無誤后方可離開現場。

4、清理現場,整理工具,完善作業記錄。

篇2:重大作業復核檢查制度

(一)、準備階段:

1、油船抵達后;總值班簽發《重大作業通知單》,明確分工,提出要求,落實責任。數質量科根據進油品種、牌號、數量,確定輸油管線、輸入罐號和作業時間。

2、作業負責人根據《重大作業通知單》召集人員,安排到崗,認真準備。

3、計量員認真檢查進油罐,進行進油前測量工作,并檢查呼吸閥、膨脹閥等設備。

4、各崗位人員按分工、分別到崗位,根據預報對品種、規格、數量、輸入罐號、工藝流程,按照作業指導書的要求認真操作并進行復核,以求準確無誤。

5、化驗員做好化驗前的準備工作。

(二)、實施階段:

1、接到油品交運單后,計量員逐車(船)核對車(船)號,車數品名、牌號及車(船)技術狀況和鉛封等。發現問題由承運方出具說明文書,并及時向作業負責人匯報。

2、按規定取樣(化驗、計量均要求油樣),如數、質量上存在問題,及時報告、妥善處理。

3、檢測泵倉油氣濃度,符合規定要求才能啟泵。作業人員對油泵、閥門、管線、品名、牌號等進行全面復查、確認無誤后,在重大作業登記簿上簽字,報告總值班審核。

4、總值班審核無誤后,在油庫重大作業登統表上簽字,下達啟泵作業命令。各環節相互聯系(含承運人員在內),并落實好臺帳記錄。

5、作業中的注意事項:

(1)、啟泵后,嚴控流速(初速在1米/秒之內)。

(2)、作業全過程中,各作業人員不得擅離崗位,計量員嚴格監視作業動態。消防員及安全巡檢員隨時與作業負責人保持聯系,每小時檢查記錄一次。檢查內容:

①、各崗位作業人員是否堅守本職崗位;

②、各作業人員的操作是否符合值班主任指令,是否符合操作規程;

③、罐、管、閥、法蘭接頭是否有滲漏;

④.輸入罐的安全高度、實際進油情況;

⑤、油輪(駁)接卸要檢查船體吃水線和船上油液位變動情況;巡檢中發現問題或異常情況,均應立即報告迅速作出處理。

(3)、靜電接地必須可靠,且每次連接到位有效。遇雷雨時停止一切收發油作業,平時不準金屬敲擊。

(三)、結束階段:

1、作業完畢,及時停泵,設備復位,并開啟膨脹闊,切斷電源,有關部門人員相互聯系。

2、收發后,按規定穩油、計量、核對無誤后及時向有關負責人報告。

3、安全復核人員必須全面檢查無誤后方可離開現場。

4、清理現場,整理工具,完善作業記錄。

篇3:放款中心復核檢查工作職責

放款中心復核檢查崗工作職責

其主要職責為負責對授信業務文件完整性、有效性和對額度使用控制、抵(質)押權利憑證及保管手續等復核工作。具體:

(1)對法律審查崗和放款操作崗“審查意見表”及有關放款憑證進行核對;

(2)對授信項下原始契據(包括各種合同原始正本、抵(質)押物權利憑證、保險單正本和發票、放款原始單據等)完整、有效性進行復審;

(3)對是否滿足授信條件使用授信額度和授信額度的使用和控制,以及對授信管理部門或審批中心輸入的授信額度進行復核;

(4)負責對全行授信客戶授信額度使用情況的監控管理;

(5)對放款業務的抵(質)押權利憑證入庫保管手續復核。