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房地產經營管理部內部審計員崗位職責

2024-07-11 閱讀 6644

房地產公司經營管理部內部審計員崗位職責

(1)按照國家審計法規、公司財會審計制度的有關規定,負責擬訂公司具體審計實施細則,在批準后組織實施。

(2)調審或就地審查集團公司以及所屬公司的會計憑證、帳簿、決算及分配方案,查詢有關的文件、工藝設計圖紙及其他資料,確保財務收支、經濟往來、會計報表的真實性和合法性。

(3)檢查有關生產、經營和財務活動的資料、文件和實物。

(4)監督集團公司各部門、公司對各項財經規章制度的執行情況,控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務目標計劃的行為。

(5)負責或會同其他部門查處公司內濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等違紀違法行為。

(6)定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計,協助政府審計部門和會計師事務所對公司的獨立審計活動。

(7)負責或參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。

(8)負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出制止、糾正和處理違反財經法紀和嚴重失職等事項的意見以及改進經濟管理、提高經濟效益的建議。

(9)負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護當事人合法權益。

(10)對阻撓、拒絕和破壞審計工作的,有權提出處理意見或提出追究有關人員責任的建議。

綜合計劃員崗位職責

(1)組織起草公司發展戰略規劃、年度經營計劃,編制季度、月度工作計劃并監督實施。

(2)組織收集國家宏觀經濟政策、市場競爭格局及市場需求動態等方面的信息,建立內部市場信息數據庫。

(3)對下屬單位定期進行經營狀況調研,并形成專題研究報告上報主管領導和公司領導。

(4)組織制訂各項技術經濟指標,并對指標完成情況和各項計劃完成情況進行追蹤、督查、考核、評價。

(5)審核公司各部門的生產計劃、采購計劃、大修維修計劃、費用計劃等,并對不合理的計劃有提出修訂建議的權力。

(6)組織經濟活動綜合分析,督促、指導各相關業務部門進行專項分析,提出綜合分析報告。

(7)做好與各有關部門的協調工作,及時發現、掌握和解決經營中暴露的各種問題,理順業務程序,疏通經營中阻礙環節。

篇2:公路局審計員崗位職責

公路管理局審計員崗位職責

一、嚴格遵守內部審計準則和內部審計人員職業道德規范,依法審計,忠于職守,做到獨立、客觀、公正、保密。

二、擬定審計工作計劃,根據局內審工作計劃和方案,承辦內審工作任務,按照內審工作職責和程序開展審計監督。

三、依法進行預算執行和財務收支審計,領導干部經濟責任審計,專項資金及建設項目和建設資金審計,物資采購審計,并撰寫審計報告及審計意見書。

四、及時反饋內部審計工作各類信息,負責起草內審工作文件、報告等文書資料;按時報送審計總結、統計報表及信息資料。

五、收集、整理各類審計資料并歸檔。

六、完成科室其他臨時性工作。

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篇3:醫院內部審計員職責

醫院內部審計員職責2

(一)在主任的領導下,熟練掌握與監察審計事項有關的政策、法規和規章制度。

(二)參與草擬年度審計工作計劃和年終工作小結。

(三)負責處理日常文件收取、傳閱、整理歸檔以及審計檔案管理工作。

(四)依法參與財務收支、經濟效益、經濟責任審計,并撰寫審計報告及審計意見書。

(五)參與基建(修繕)等工程審計,參與科研經費決算報表審簽工作。

(六)負責上述審計檔案的收集、整理、立卷、歸檔、保管及審計年終統計工作。

(七)完成領導交辦的其它工作任務。