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燃氣行業安全自查報告模版

2024-07-14 閱讀 9297

為深入貫徹落實**市城鄉規劃和建設局{2013第451號}文件指示精神,并結合青島11.22輸油管線泄露引發爆燃造成50多人死亡,100多人受傷的重大事故。為深刻吸取事故教訓,落實安全責任,強化防范措施,切實做好安全生產工作,有效防范和堅決遏制事故發生。我公司領導高度重視,立即成立檢查小組積極組織相關人員對我公司**輸配站、加氣站進行了全面安全自查。

一、自查內容如下:

1、安全制度和責任落實情況

各站的安全生產管理制度備案存檔工作完整,各制度完整,應急預案完整,演練可行。各項操作規程及上墻制度完整,職工能自覺遵守制度和規程內容,無嚴重違章現象。公司領導與生產一線的各站站長簽訂了《安全管理目標責任書》,切實貫徹“安全生產、人人有責”的思想,認真履行各自的安全生產職責,為安全生產各項措施的落實,提供了保障。

2、安全宣傳和教育情況

各站通過安全生產會議形式,宣傳和學習《安全生產法》等法律法規。每月組織職工進行安全知識培訓,參加消防演練及天然氣泄漏的處置演練,并利用橫幅、標語時刻提高職工安全意識,使公司員工深入了解安全,廣泛重視安全,使全體員工明確各自崗位的危害因素及預防措施,明確在危害發生時的自救與互救措施。

3、設備、設施檢查情況

設備、安全防護裝置等設施的日常保養、維修記錄齊全、有效。設備、管道表面清潔、無破損、掉漆、裂痕,無跑冒滴漏現象。各主要位置閥門開關正常。各類壓力表、安全附件均在有效鑒定期內。各種消防設施合格有效,各類安全警示標語清晰,操作人員按規定穿戴勞動防護用品。

電氣設備的安裝由專業電工操作,對易發生事故的電器設備有專人管理,責任到人。并檢查了線路和一切電器設備,都設置了防護措施和警示標志。設備防雷、防靜電檢測在有效期內。

4、作業現場安全檢查情況

加氣站車輛充裝現場,充裝人員做到持證上崗。充裝前檢查車載CNG鋼瓶是否有有效證件,氣瓶表面有無明顯損傷。根據現場《充裝安全禁令》規定,對不合格鋼瓶以及無有效證件的車輛做到禁止充裝。并對外地車輛進行充裝前登記工作。

5、管網巡查和管理情況

管線巡查記錄完整。針對我公司**輸配站2.1Km高壓管線,要求做到一周一次的管線巡查工作,并記錄相關巡查內容,由站長及相關領導簽字確認。根據《石油天然氣管道保護條例》,在巡查工作中要及時發現為保護管道設施安全而設置的標志、標示是否有移動現象,管道中心線5米范圍內有無開挖、取土現象,以及有無建筑物和種植根深植物等現象。

二、存在問題

通過此次安全生產全面自查,公司檢查小組共匯總以下問題隱患。

1、個別員工安全意識薄弱,安全教育培訓待進一步加強。

2、輸配站外線高壓管網存在管道占壓情況。輸配站至管線接口600處(西部水電正門南側),在管網上方修筑活動板房共計725㎡,此處存在重大隱患。

3、管道沿線設置的標示、標志樁有部分損毀情況。

三、整改措施

根據此次檢查發現的問題隱患,公司檢查小組對此提出以下整改措施。

1、繼續采取多種形式,及時傳達學習政府、公司的相關規定、制度、要求等。加強員工安全形式、安全責任和安全意識教育,并開展員工崗位技能培訓和崗位技能練兵,提高員工規范化操作技能。時刻常抓警示教育,教育要注重成效,不達標不放過。

2、針對管道占壓情況,我公司當時給對方下達了通知及隱患告知書并上報至工業園區管委會以及相關部門。配合此次輸油輸氣管網安全生產專項檢查部門積極做到隱患排除工作。

3、在管線巡查工作中發現有損壞的管道附屬設施,及時上報公司領導及工程部門,做到標示、標志樁的恢復。

***燃氣有限公司

二〇一三年十二月一日

篇2:某建筑公司質量管理自查與評價制度

建筑公司質量管理自查與評價制度

一、適用范圍

本制度適用于公司對本公司質量管理工作的自查與審核評價工作的管理。

二、相關文件

1、《管理手冊》

2、《內部審核管理控制程序》

3、《事故、事件、不符合糾正與預防措施管理程序》

三、實施職責

1.本制度由辦公室負責管理;

2.辦公室負責組織進行管理體系的內部審核自查工作,工程部負責配合進行工程質量管理的自查與評價工作;

四、工作流程:

自查與評價的內容包括:

質量管理制度的符合性;各項活動與質量管理制度的符合性;質量管理活動對實現質量方針和質量目標的有效性。

4.1質量管理制度的符合性自查:對于質量管理制度的符合性自查,質量管理制度的編制由工程部負責起草,工程部組織公司各部門及項目部對起草制度進行評審,形成初稿,會簽通過后,將初稿報公司生產副經理審核,審核通過后,總經理審批后方能形成最終稿。終稿發布后應進行宣傳動員,召開文件執行發布會,然后予以落實執行。

4.2各項活動與質量管理制度的符合性:對于工程的質量管理活動與制度的符合性,由工程部負責監督落實執行,對以質量管理制度的要求,工程部要認真學習貫徹,并將管理工作與制度的要求進行結合,在落實日常管理工作時要以質量管理制度為依據,緊扣制度的要求,在工作中逐步將質量管理制度的內容深入到工程的每個管理環節,從而使項目管理人員及工人增強制度的執行意識。工程部應將管理制度的執行符合性形成工作報告,每年報管理評審會議予以討論,從而匯總執行效果,修訂制度,更好的發揮制度管理的作用。

4.3、質量管理活動對實現質量方針和質量目標的有效性:質量管理活動實現質量方針合目標的有效性由辦公室負責匯總,并將執行實施情況的報告報公司管理評審會議進行討論、自查,從而形成措施和決議,來保證質量管理活動的效果。

4.4質量管理活動的監督檢查是確定質量管理活動是否按照施工企業質量管理制度實施、能否達到質量目標的重要手段。

實施監督檢查的依據包括:

1相關法律、法規和標準規范;

2施工企業質量管理制度及支持性文件;

3工程承包合同;

4項目質量管理策劃文件

4.5質量管理活動的監督檢查,由工程部負責,工程部應按4.4要求的依據逐步落實監督檢查工作,對監督檢查過程中發現的問題,及時上報公司管理者代表,就是進行糾正。響應并對公司文件進行修訂,保證策劃文件的完整性。

4.6內審工作,內審工作做為對管理體系工作的全面審核與檢查,由辦公室組織實施,各部門進行配合,每年舉行一次。具體實施程序和要求,執行《內部審核管理控制程序》。

篇3:特種設備定期自查隱患整改制度

1、為做好特種設備的安全檢查和事故隱患整改工作,制定本制度。

2、特種設備安全檢查分為定期檢查、專業檢查和突擊檢查三種。

3、檢查內容:

(1)特種設備法規執行情況和規章制度的制定、執行情況。

(2)重點監控設備落實責任人以及責任人標注情況。

(3)特種設備的持證情況和定期檢驗情況。特種設備管理人員和特種作業人員的持證情況。

(4)操作人員的安全教育情況。

(5)特種設備維修、使用情況。

(6)員工的安全意識、遵章守紀情況。

(7)安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表進行定期校驗、試驗、檢修等情況。

(8)特種設備安全技術檔案、記錄的建立、登記和保管情況。

(9)事故應急救援預案的制定和演練情況。

(10)上次檢查中所查出的事故隱患的整改情況。

4、檢查人員在檢查時應在檢查記錄上簽名,檢查過程中必須認真負責,并做好檢查記錄。檢查記錄由安全質量管理部存檔。

5、隱患整改:

(1)檢查人員在檢查時發現事故隱患后,應落實整改時間、整改責任人,填寫《事故隱患整改通知書》一式二份,一份交被檢部門簽收,一份由安全質量管理部存查。

(2)整改責任人接到《事故隱患整改通知書》后,應立即逐項制定整改措施,在規定期限內完成事故隱患的整改,并將整改情況報告安全質量管理部。因故未能按時完成整改的事故隱患,應將原因、臨時措施和整改計劃書面報告安全質量管理部。

(3)特種設備安全管理部門對被檢部門的隱患整改情況進行跟蹤、復查、驗收。發現沒有正當理由而又不能按時整改的,按項目部《安全生產獎懲制度》進行考核。