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危險性較大部分項工程檢查論證制度

2024-07-10 閱讀 5582

1、施工現場建立危險性較大的分部分項工程清單,建立危險性較大的分部分項工程和超過一定規模的危險性較大的分部分項工程具體臺帳。

2、監督施工單位編制危險性較大的分部分項工程安全專項施工方案,對于超過一定規模的危險性較大的分部分項工程,施工單位應當組織專家對專項方案進行論證。專項方案應當由施工單位技術部門組織本單位施工技術、安全、質量等部門的專業技術人員進行審核。經審核合格的,由施工單位技術負責人簽字。經監理工程師對審核、審批后實施。

3、監理工程師應當將危險性較大的分部分項工程列入監理規劃和監理實施細則,應當針對工程特點、周邊環境和施工工藝等,制定安全監理工作流程、方法和措施。

4、監理工程師應當對專項方案實施情況進行現場監理;不按專項方案實施的,應當責令整改,施工單位拒不整改的,應當及時向建設單位報告;建設單位接到監理單位報告后,應當立即責令施工單位停工整改,建設單位應當及時向住房城鄉建設主管部門報告。

篇2:危險品車隊安全生產監督檢查制度

(一)每月進行一至二次全面的安全生產大檢查,對檢查的結果進行匯總分析,制定整改措施,并由主管安全的部門寫出書面檢查材料。

(二)安全檢查由企業安全領導小組成員負責組織實施。企業安全員和各相關管理部門人員參加。

(三)按照各項規章制度,認真抓落實,安全管理部門做到上下加強溝通,相互協調,形成抓安全生產的合力,保障生產信息渠道暢通,發生責任事故按規定及時上報、不遲報、不漏報,否則從嚴追究安全直接責任人的責任。

(四)監督與檢查的內容為車輛設施的安全性能,駕駛員、押運員的安全操作執行情況及各部門安全管理制度的執行情況,危險貨物運輸車輛的設施是否齊全有效,并監督配齊。

(五)監督檢查分定期和不定期抽查。對查出的重大安全隱患和問題應立即通知相關責任人采取措施,能現場整改的現場整改,不能現場整改的限期改正。

(六)利用月安全工作會議、安全例會、黑板報等形勢及時通報安全行車事故、從中應吸取的經驗教訓。

(七)嚴格安全生產目標管理考核和獎懲,堅決實行安全生產一票否決制度。公司所屬各部門不按照規定履行安全職責,要追究相關責任人的責任,對于發現本部門存在有安全隱患不及時排除,又不及時上報給與相應處罰。

篇3:危險化學品安全檢查制度

1.目的

對安全管理活動進行監督、檢查與測量,并實施考核,保證安全生產方針和目標的實現,保證安全標準化的有效實施。

2.適用范圍

適用公司范圍內的所有安全管理運行與活動的檢查。

3.職責

3.1安全部負責組織實施日常安全檢查與管理,制定具體辦法和規定,經總經理批準后實施。

3.2各有關部門負責各管轄范圍內的安全檢查與管理。

4.工作程序

4.1安全檢查的內容和類型

4.1.1主要內容

4.1.1.1安全目標、安全工作計劃的實施情況。

4.1.1.2法律、法規及其他要求的遵循情況。

4.1.1.3運行控制情況。

4.1.1.4安全管理規定、操作規程執行情況。

4.1.1.5工藝設施的安全性。

4.1.1.6對設備設施管理的安全監督執行情況。

公司內機動車輛、安全環保、設備設施、關鍵裝置和要害部位、特種設備、普通機械設備的運行情況的定期監督。

4.1.1.7有關壓力容器、起重設備等特種的技術測量與監測,由安全部組織,配合政府相關部門進行。

4.1.1.8現場作業的監督執行情況。

現場危險化學品作業、動火作業、有限空間作業、動土作業、起重吊裝作業、高處作業、用電作業、進塔、入罐作業等危險作業活動的實施情況的監督。

4.1.1.9危險化學品管理的安全監督情況(危險化學品使用、儲存、處置等管理情況的監督)

4.1.1.10作業環境的監測

4.1.1.11有關職業病防治的參數中現場狀況的技術測量與監測由安全部組織,配合政府相關部門實施。

4.1.1.12崗位、個人防護管理和使用情況。

4.1.1.13員工的安全意識和能力。

4.1.1.14對以往事故、事件、不符合及違章情況的統計記錄。

4.1.1.15安全標準化自評記錄情況。

4.1.2安全檢查類型

4.1.2.1國家和上級部門進行的指令性檢查。

4.1.2.2日常的例行安全檢查。

a、綜合檢查;

b、季節性檢查;

c、日常檢查;

d、專業檢查;

e、本公司各級人員的檢查;

f、關鍵裝置和重點部位的檢查與監控;

g、不定期隨機檢查;

4.1.2.3安全標準化自評。

4.2安全檢查的實施要求

4.2.1安全部負責協助國家和上級部門進行指令性檢查,并將檢查結果匯總整理記入《安全檢查隱患整改臺帳》。

4.2.2日常的例行安全檢查

生產單位對可能造成事故或事件的新工藝安全參數和安全方面的關鍵特性,按照工藝設備和設施的安全操作規程例行日常檢查,并予以記錄。

4.2.3綜合檢查

4.2.3.1公司每季開展一次綜合性安全大檢查。安全部組織,參加人員為各部門單位負責人及安全員,檢查按本制度4.1.1進行,檢查結果由安全部匯總形成安全通報,隱患整改情況記入《安全檢查隱患整改臺帳》。

4.2.3.2各單位每月開展兩次次綜合性檢查,由各單位負責人組織,參加人員為各單位有關管理人員,檢查按本程序4.1.1進行,檢查結果由各單位安全員匯總并記入《安全檢查隱患整改臺帳》。

4.2.3.3各班組每周進行一次綜合檢查,由班組長按本程序4.1.1進行選擇性的檢查,檢查結果由班長匯總,并記入《班組活動記錄》。

4.2.4專業檢查由各專業部門的負責人組織本系統人員進行,每年不少于三次。主要是對鍋爐及壓力容器、危險物品、電氣設備、機械設備、廠房建筑、運輸車輛、安全裝置、防火防爆、防塵防毒等進行專業檢查。

4.2.5季節性檢查分別由各單位的負責人,根據當地的地理和氣候特點組織本系統人員對防火防爆、防雨防洪、防雷電、防暑降溫、防風及防凍保暖工作等,進行預防性季節檢查。

4.2.6日常檢查:日常檢查分班組崗位操作人員和管理人員巡回檢查。班組和崗位從業人員應嚴格履行交接班檢查和班中巡回檢查職責,特別對關鍵裝置重點部位的危險源進行重點檢查,發現問題和隱患,及時逐級報告有關職能部門解決。

各級管理人員,如基層管理人員及工藝、設備、安全等專業技術人員,應經常深入現場,在各自專業范圍內進行安全檢查,對關鍵裝置、重點部位的檢查應做好檢查記錄。

各種安全檢查均應按相應的《安全檢查表》進行,科學、規范的開展檢查活動。安全檢查應認真填寫檢查記錄。

4.2.7作業環境監測

安全部每周對作業環境的有毒、有害因素進行監測,并將監測結果存檔。

4.2.8重點崗位的作業人員健康查體由勞動督察部、職工醫院組織,一年一次。

4.3檢查結果的處理

檢查結果應及時反饋給相關部門,對檢查中發現的潛在不安全因素和不符合項填寫“隱患整改通知單”,并按《隱患整改管理制度》執行,安全部對所采取隱患整改措施的有效性進行監督檢查。

5.相關文件

《隱患整改管理制度》

《安全管理考核細則》

6.相關記錄

安全檢查表

安全檢查隱患整改臺帳

隱患整改通知單

班組活動記錄

安全通報