安全巡回檢查制度范本
1、認真貫徹執行黨的安全生產方針,政策以及有關安全生產的規定、命令、決定。
2、安全員要全面負責采、掘、及各作業場所的安全生產巡查全過程,不定時對各工業場所進行全面巡回檢查,出現問題及時處理,較大問題必須即時匯報處理,待問題徹底解決方可到另一地點巡查,否則,按事故論處。
3、堅持原則,鐵面無私,決不準任人唯親,搞不正之風,即時消除各類事故隱患。
4、定時參加班前班后會議,班中必須堅守工作崗位,搞好安全巡回檢查,杜絕漏檢、漏查,班后必須按實際填寫清楚。否則,按脫崗論處。
5、凡出現不符合安全生產的人和事有權停止生產進行處理。
6、負責執行三大規程和各項制度的具體落實工作,發現問題及時糾正,并按條例給予處罰。
篇2:三不進站六不出站安全檢查制度
“三不進站”檢查由進站口門衛、三品安檢員、檢票員負責實施。“三不進站”是指:易燃易爆、三違物品不進站;無關人員不進發車區、不進站;無關車輛不進站。
1、車站實行封閉式管理,門衛負責對進入車站的車輛審查是否為本站的營運客車是否符合進站要求,非本站營運車輛不得進站。
2、“三品”安檢員負責購票旅客攜帶行包、托運和寄存行包的檢查。
3、行包托運人員負責托運行包的開包檢查;小件寄存處人員負責對寄存物品進行開包檢查。
4、未經檢查或檢查不符合要求的行李物品,不得放行進入車站、托運和辦理寄存。
“六不出站”是指:駕駛員不符合條件或身體不適應或超長線路客車未配足兩人;車輛安全技術性能不合格;車輛有關證牌不齊或不符合規定運行手續不齊的;車輛超載或裝有“三品”;天氣惡劣道路狀況不明不宜行車時;每座安全帶不完整、齊全不出站。
“六不出站”檢查由車輛證件審查報班調度員、售票員、檢票員、出站安檢登記員(匯簽員)負責實施。
1、營運車輛及駕駛人有關證件的檢查,有關證件即“六證
一牌一單”是指:駕駛人的駕駛證、從業資格證、車輛的行駛證、道路運輸證、保險證、二級維護、客運線路標志牌、車輛例檢合格報班通知單等。
2、嚴格進站報班制度,營運客車在發車前30分鐘持“六證
一牌一單”到調度室報班等待發車,不得無故脫班、停班。
3、車輛報班前,調度員對營運車輛及駕駛人的“六證一牌
一單”進行檢查、審核確認齊全有效后,駕駛員簽字確認,調度員填寫運行計劃簽發派班運行。不符合要求的,檢查人員不得簽章,調度員不得報班。未報班車輛不得載客出站。
4、售票員按照客車核載人數售票,嚴禁售超員票,,根據《道
路旅客運輸及客運站管理規定》,在載客人數已滿的情況下,允許搭乘不超過核定載客人數10%的免票兒童。攜帶免票兒童的旅客要向售票員申報,避免超員售票。
5、檢票員上車檢票時,應對旅客隨身攜帶的行李、物品進
行檢查,防止“三品”上車。
6、出站安檢員(匯簽員)對出站車輛車輛例檢合格報班通
知單和證件進行復查,清點載客人數,核對核定座位數,逐項填寫出站登記表,經駕駛人、安檢員(匯簽員)共同簽字后方可放行。凡不符合要求的,不得載客出站。
7、客運班車單程運距超過400公里,高速公路超過600公
里的,必須配備雙駕,未配備雙駕的,調度員不得報班,匯簽員不得簽章、車輛不得載客出站。
8、冰雪、惡劣天氣檢查出站車輛必須配戴防滑鏈、三角木、鐵锨等防滑設備方可出站。
篇3:汽車公司安全檢查制度
1.目的
為規范安全檢查的形式、內容、周期、隱患的分類與整改、隱患的建檔等內容,特制定本制度。
2.適用范圍
本制度適用于公司內部開展安全檢查。
3.職責
3.1安全環保辦負責公司級的安全大檢查、安委會檢查、集團檢查、政府檢查等;
3.2各部門負責本部門的安全檢查工作。
4.內容
4.1安全檢查形式
4.1.1政府部門對公司的檢查
4.1.2評價性檢查
通過安全檢查,以評價公司安全狀況、等級。
4.1.3專業性檢查
4.1.3.1特種設備檢查,如對各廠(部)基礎管理檢查、鍋爐、橋式起重機、廠內機動車輛等;
4.1.3.2特種作業人員持證檢查;
4.1.3.3事故檢查等。
4.1.4省、市安排的大檢查。
4.1.5企業內部安全檢查。
4.1.5.1評價性安全檢查中的自評及“安全采樣”等。
4.1.5.2定期檢查。
4.1.5.3公司安全大檢查,每季一次。
4.1.5.4公司對工廠的定期檢查(包括在公司內租賃場地、生產經營的外協單位),每月兩次。
4.1.5.5工廠自查,每周一次。
4.1.5.6班組安全檢查,每日一次。
4.1.5.7專業檢查
內容同4.1.3,只是檢查更系統、更詳細一些。每月一次。
4.1.5.8節假日前的安全檢查。
4.1.5.9臺風前的安全檢查。
4.2安全檢查的內容
4.2.1公司安全大檢查的主要內容
4.2.1.1公司安全大檢查由安委會組織,參加部門和人員有:安委會有關成員及生產部門、設備動力部門、黨、團、工會、保衛科、工程指揮部負責人。
4.2.1.2檢查對象
a.公司有關領導;
b.人事、教育、生產、財務等部門領導;
c.抽查現場。
4.2.1.3檢查主要內容
a.有關領導崗位安全職責履行情況;
b.貫徹上級安全指示情況;
c.生產、經營、承包內容中是否考慮了安全;
d.安全技術措施經費落實情況;
e.安全管理。
4.2.2公司對工廠定期檢查的主要內容。
4.2.2.1公司對工廠的定期檢查由安環辦負責組織,參加部門有設備主管、電氣主管、保衛科(消防)及各分廠(部)安管人員。
4.2.2.2檢查對象為各工廠。
4.2.2.3檢查內容
a.開展安全工作概況;
b.現場管理;
c.現場違章現象及不安全狀態(隱患)抽查;
d.檢查工廠安全第一責任人的安全意識;
e.事故統計資料。
4.2.3工廠自查
4.2.3.1工廠自查由工廠生產科長或主管安全的副科長組織,參加成員有工段長、班組長。
4.2.3.2檢查對象為本工廠。
4.2.3.3檢查內容同3.2.3
4.2.4班組自查
4.2.4.1班組自查每日進行一次,由班長組織進行。
4.2.4.2班組自查內容
a.設備、工裝安全情況;
b.工人穿戴防護用品情況;
c.通道是否暢通,消防與衛生情況;
d.防護裝置情況。
e.員工作業時是否違章操作。
f.作業現場有否存在不安全因素。
4.3隱患的分類與整改
4.3.1檢查出來的不安全因素(隱患)由各級安全檢查人員進行登記、分類。
4.3.2隱患的分類
4.3.2.1I級隱患整改資金在50萬元以上的隱患。
II級隱患整改資金為10-50萬元的隱患。
III級隱患整改資金在10萬元以下的隱患。
4.3.3隱患的整改
隱患的整改經總經理批準后由生產部門列入生產項目限期完成。
4.3.4考核
公司安委會、考核部門對隱患整改完成情況依據《安全考核辦法》進行考核。
5.相關文件
無
6.使用表格
6.1一般安全檢查記錄
6.2專業安全檢查記錄
6.3安全技術措施項目登記表
7.附件或附錄
無