材料會計工作崗位職責
本文系材料會計崗位職責,僅供各位材料會計參考。
(一)認真遵守國家財務政策、法規、制度。
(二)按記帳規則結算、記帳,做到數字準確、上報及時。
(三)負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。
(四)接受各單位材料計劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內,零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作,并立即向科長書面匯報有關情況。
(五)填寫到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規格、型號、數量、單價、總價是否相符;里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全,并與庫房聯系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上與供貨方聯系解決,貨物未到,不能付款。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據,報帳付款。
(六)根據工程項目的材料計劃,按工程進度,限額開單發料;若需要計劃變更、代用要經技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外,其他不論生產、維修,單位和個人調撥材料,都必須經科長審批簽字;基建內部領料,需經處長簽字。
(七)每月26日至次月3日,將庫房報來的驗收單、領料單、調撥單等單據輸入到計算機中,并統計材料收入、消費及庫存情況報表,上報學校財務。各項統計報表要在每月3日前報出,數字要準確,時間要及時,統計報表要留底存檔。每月10前,將上月財務報表及時報到學校財務科及供應科長。
(八)使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態表,單項工程竣工后,要及時統計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預算科;庫存動態表每月5日前報給供應科長、庫房。
(九)完成處、科領導交辦的其他臨時性工作。
篇2:公司材料固定資產會計崗位職責范例
公司材料、固定資產會計崗位職責范例
□工作要求:
負責公司材料賬的核算工作,審核材料入庫、領用單據的合法、有效性,及時、準確反映公司各種輔助材料、修理用備件、低值易耗品的庫存量及資金占用情況,負責固定資產類別的正確劃分。
*主要工作內容:
一、審核材料采購員轉來的材料入庫單、倉庫轉來領用單的手續是否完整、正確。
二、根據審核無誤的材料發票及入庫單、出庫單,及時進行帳務處理,正確核算存貨與應付賬款。
三、根據已編會計憑證登記材料明細帳,月底結出余額并與總帳、倉庫材料臺帳庫存進行核對,參加月末倉庫實地盤點,及時反映倉庫盤盈盤虧情況,確保帳帳、帳物相符。
四、負責材料物資運費的審核報銷。
五、審核固定資產調出單據、報廢申請報告。及時注銷調出或報廢的固定資產卡片,并按程序規定作相應賬務處理。
六、對公司固定資產的購入、調出、報廢及時進行核算和管理,正確劃分在用、未使用、不需用固定資產,及時反映使用情況。定期組織檢查,做到帳、卡、物相符。每月按固定的折舊方法、計提固定資產折舊費用。年末組織進行固定資產盤點工作,編制固定資產盤點表,并出具分析報告。
七、每月對材料采購價格、采購成本、庫存量變動情況進行分析。
八、負責材料增值稅票的催收,以及與供應商的往來核對工作。
九、完成領導交辦的其他工作。
□會計科目:原材料、低值易耗品、應付帳款、預付帳款、固定資產、累計折舊、工程物資、在建工程、固定資產清理、其他業務收入、其他業務支出等
篇3:公司材料會計崗位說明書
公司材料會計崗位說明書(三)
職位名稱:材料會計職位代碼:CW-007所屬部門:財務部
直接上級:核算分部經理晉升方向核準人:總經理
使命
*建立、健全材料及采購核算體系,實現高效能的材料庫存管理
主要工作
*負責材料核算的總體業務,組織進行材料核算和分析,完成材料的核算和管理
*負責核算與監督原材料購入和領用的財務業務
*負責對庫存的原材料、委托加工物資、應付賬款的核算工作
*負責公司內部材料結算、計劃價格制定與修改及相關的管理活動
*負責應付與預付帳款的管理工作
*負責原材料、委托加工物資的管理、清查、核對工作
*其他交辦的工作
領導或參與的主要流程
*驅動、參與財務核算的相關工作*定期檢查、盤點,分析存貨物資的實際狀況
關鍵業績指標(KPI)
*本崗位核算業務的準確性
*會計賬簿、會計憑證、及其他會計資料的完整性
*會計帳目及相關報表的準確性、完整性
*其他財務人員對其工作的滿意度
任職條件
學歷:
*財會類及相關專業本科及以上學歷,會計師及以上專業技術職務任職資格;
能力:
*有較強判斷及分析能力,熟練操作財務軟件
*有較強專業技能、并具備較強的處理數據處理和分析能力
*熟悉國家財務、會計、稅務、政策及有關法律、法規
經歷:
*具有三年以上相關崗位工作經驗
*初次任職35歲以內;
品行要求
嚴謹/協作廉潔/保密/正義
晉、降級通道