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材料會計崗位職責

2024-07-13 閱讀 7472

對于各個職位的會計人員,都必定有相關的崗位職責的制定,會計人員需按相關的職責進行工作。以下為材料會計崗位職責的范本,僅供參考。

(一)認真遵守國家財務政策、法規(guī)、制度。

(二)按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳,做到數(shù)字準確、上報及時。

(三)負責外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。

(四)接受各單位材料計劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內(nèi),零星及增補、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作,并立即向科長書面匯報有關情況。

(五)填寫到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符;里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上與供貨方聯(lián)系解決,貨物未到,不能付款。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據(jù),報帳付款。

(六)根據(jù)工程項目的材料計劃,按工程進度,限額開單發(fā)料;若需要計劃變更、代用要經(jīng)技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外,其他不論生產(chǎn)、維修,單位和個人調(diào)撥材料,都必須經(jīng)科長審批簽字;基建內(nèi)部領料,需經(jīng)處長簽字。

(七)每月26日至次月3日,將庫房報來的驗收單、領料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計算機中,并統(tǒng)計材料收入、消費及庫存情況報表,上報學校財務。各項統(tǒng)計報表要在每月3日前報出,數(shù)字要準確,時間要及時,統(tǒng)計報表要留底存檔。每月10前,將上月財務報表及時報到學校財務科及供應科長。

(八)使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表,單項工程竣工后,要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預算科;庫存動態(tài)表每月5日前報給供應科長、庫房。

(九)完成處、科領導交辦的其他臨時性工作。

崗位職責:1、認真遵守國家財務政策、法規(guī)、制度,按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳,負責項目材料成本預算、成本評估、財務核算和結(jié)算。

2、規(guī)范材料出入庫、細化成本核算,逐步推行項目庫存管理電算化。

3、負責外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。

4、接收各單位材料計劃要有記錄,并整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術要求。

5、審核到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符;檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上公司相關人員或供貨方聯(lián)系解決。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據(jù),報帳付款。

6、根據(jù)工程項目的材料計劃,按工程進度,限額開單發(fā)料,逐步完善公司相關材料管理監(jiān)管流程。

7、每月將庫房報來的驗收單、領料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計算機中,并統(tǒng)計材料收入、消費及庫存情況報表,上報公司財務。

8、使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表,單項工程竣工后,要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預算科。

9、負責設備材料物資的入庫、調(diào)撥及工程現(xiàn)場領用的財務核算工作,與采購部倉庫管理員合作,參與并監(jiān)督存貨的定期盤點。

任職資格:1、財務相關專業(yè)大專以上學歷,有材料會計相關證書。

2、兩年以上建筑企業(yè)會計工作經(jīng)驗,熟悉施工企業(yè)流程。

3、有良好的職業(yè)操守,責任心強,有團隊合作精神。

篇2:公司材料固定資產(chǎn)會計崗位職責范例

公司材料、固定資產(chǎn)會計崗位職責范例

□工作要求:

負責公司材料賬的核算工作,審核材料入庫、領用單據(jù)的合法、有效性,及時、準確反映公司各種輔助材料、修理用備件、低值易耗品的庫存量及資金占用情況,負責固定資產(chǎn)類別的正確劃分。

*主要工作內(nèi)容:

一、審核材料采購員轉(zhuǎn)來的材料入庫單、倉庫轉(zhuǎn)來領用單的手續(xù)是否完整、正確。

二、根據(jù)審核無誤的材料發(fā)票及入庫單、出庫單,及時進行帳務處理,正確核算存貨與應付賬款。

三、根據(jù)已編會計憑證登記材料明細帳,月底結(jié)出余額并與總帳、倉庫材料臺帳庫存進行核對,參加月末倉庫實地盤點,及時反映倉庫盤盈盤虧情況,確保帳帳、帳物相符。

四、負責材料物資運費的審核報銷。

五、審核固定資產(chǎn)調(diào)出單據(jù)、報廢申請報告。及時注銷調(diào)出或報廢的固定資產(chǎn)卡片,并按程序規(guī)定作相應賬務處理。

六、對公司固定資產(chǎn)的購入、調(diào)出、報廢及時進行核算和管理,正確劃分在用、未使用、不需用固定資產(chǎn),及時反映使用情況。定期組織檢查,做到帳、卡、物相符。每月按固定的折舊方法、計提固定資產(chǎn)折舊費用。年末組織進行固定資產(chǎn)盤點工作,編制固定資產(chǎn)盤點表,并出具分析報告。

七、每月對材料采購價格、采購成本、庫存量變動情況進行分析。

八、負責材料增值稅票的催收,以及與供應商的往來核對工作。

九、完成領導交辦的其他工作。

□會計科目:原材料、低值易耗品、應付帳款、預付帳款、固定資產(chǎn)、累計折舊、工程物資、在建工程、固定資產(chǎn)清理、其他業(yè)務收入、其他業(yè)務支出等

篇3:公司材料會計崗位說明書

公司材料會計崗位說明書(三)

職位名稱:材料會計職位代碼:CW-007所屬部門:財務部

直接上級:核算分部經(jīng)理晉升方向核準人:總經(jīng)理

使命

*建立、健全材料及采購核算體系,實現(xiàn)高效能的材料庫存管理

主要工作

*負責材料核算的總體業(yè)務,組織進行材料核算和分析,完成材料的核算和管理

*負責核算與監(jiān)督原材料購入和領用的財務業(yè)務

*負責對庫存的原材料、委托加工物資、應付賬款的核算工作

*負責公司內(nèi)部材料結(jié)算、計劃價格制定與修改及相關的管理活動

*負責應付與預付帳款的管理工作

*負責原材料、委托加工物資的管理、清查、核對工作

*其他交辦的工作

領導或參與的主要流程

*驅(qū)動、參與財務核算的相關工作*定期檢查、盤點,分析存貨物資的實際狀況

關鍵業(yè)績指標(KPI)

*本崗位核算業(yè)務的準確性

*會計賬簿、會計憑證、及其他會計資料的完整性

*會計帳目及相關報表的準確性、完整性

*其他財務人員對其工作的滿意度

任職條件

學歷:

*財會類及相關專業(yè)本科及以上學歷,會計師及以上專業(yè)技術職務任職資格;

能力:

*有較強判斷及分析能力,熟練操作財務軟件

*有較強專業(yè)技能、并具備較強的處理數(shù)據(jù)處理和分析能力

*熟悉國家財務、會計、稅務、政策及有關法律、法規(guī)

經(jīng)歷:

*具有三年以上相關崗位工作經(jīng)驗

*初次任職35歲以內(nèi);

品行要求

嚴謹/協(xié)作廉潔/保密/正義

晉、降級通道